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索引號 01526036-6-07_k/2017-0825003 發(fā)布機構(gòu) 騰沖市交運局
公開目錄 財政預(yù)決算 發(fā)布日期 2017-08-25 16:02:08
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主題詞
騰沖市地方公路路政管理大隊2016年度部門決算

第一部分 騰沖市地方公路路政管理大隊概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部門  2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  騰沖市地方公路路政管理大隊概況

一、 主要職能

騰沖市地方公路路政管理大隊現(xiàn)在職工6人,屬財政全額供養(yǎng)的事業(yè)單位,20163月財務(wù)從騰沖市地方公路管理段分出來,按事業(yè)單位財制度進行核算。主要職能是主要職能是維護農(nóng)村公路路產(chǎn)路權(quán)。

二、 部門基本情況

納入2016年部門決算編報的單位共1個,單位是騰沖市地方公路路政管理大隊,其他事業(yè)單位1個。部門在職在編實有人數(shù)6人,其中:財政全供養(yǎng)6人。在編實有車輛1輛。

第二部分  2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、三公經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部 2016年度部門決算情況說明

一、 收入決算情況說明

2016年騰沖市地方公路路政管理大隊決算總收入489,691.96元,其中:財政撥款收入489,691.96元,占總收入的100%

二、支出決算情況說明

部門決算總支出489,691.96元,其中:基本支出489,691.96元,占總支出的100%。

三、 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2016年部門公共預(yù)算財政撥款支出489,691.96,占本年支出合計100%。按支出功能分類主要用于以下方面:

一般公共服務(wù)支出489,691.96元,主要用于工資福利支出282,129.86;商品服務(wù)支出176,412.10;對個人和家庭的補助24,650.00;其它資本性支出6,500.00元。

四、 一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

騰沖市地方公路路政管理大隊2016年財政撥款三公經(jīng)費決算總額28,947.50元,其中,因公出國(境)費支出0元,公務(wù)用車購置及運行維護費支出22,647.50元,公務(wù)接待費支6,300.00元。具體情況如下:

(一)因公出國(境)費

騰沖市地方公路路政管理大隊因公出國(境)團組0次,出國(境)0人。

(二)公務(wù)用車購置及運行維護費

2016年騰沖市地方公路路政管理大隊購置公務(wù)用車0輛,年末公務(wù)用車保有量1輛,公務(wù)用車購置及運行維護22,647.50元。其中:運行維護費22,647.50元。

(三)公務(wù)接待費

2016年騰沖市地方公路路政管理大隊共執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待5批次,54人,接待費開支6,300.00元。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

()機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

騰沖市地方公路路政管理大隊屬事業(yè)單位,無機關(guān)運行經(jīng)費支出。

(二)政府采購決算執(zhí)行情況說明

騰沖市地方公路路政管理大隊屬事業(yè)單位于20163月從騰沖市地方公路管理段分出來,按事業(yè)單位財制度進行核算。2016年部門政府采購預(yù)算0萬元,實際采購0萬元,其中:貨物類0萬元,工程類  萬元,服務(wù)類0萬元。

(三)其他相關(guān)口徑說明

1、基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2三公經(jīng)費:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,納入省級財政預(yù)決算管理的三公經(jīng)費,是指省級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。        

3三公經(jīng)費決算數(shù):指省級各部門(含下屬單位)用財政撥款(含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和當(dāng)年預(yù)算)安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)。

第四部分  名詞解釋

1、財政撥款收入:指單位本年度從省級財政部門取得的財政撥款。

2、基本支出:指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括:

工資福利支出:反映單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

3、項目支出:指單位為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

4三公經(jīng)費:指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

5、機關(guān)運行經(jīng)費:部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中日常公用經(jīng)費。