索引號 | 01526036-6-07_k/2017-0825003 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市交運局 |
公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2017-08-25 16:02:08 |
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第一部分 騰沖市地方公路路政管理大隊概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2016年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部門 2016年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市地方公路路政管理大隊概況
一、 主要職能
騰沖市地方公路路政管理大隊現(xiàn)在職工6人,屬財政全額供養(yǎng)的事業(yè)單位,2016年3月財務(wù)從騰沖市地方公路管理段分出來,按事業(yè)單位財制度進行核算。主要職能是主要職能是維護農(nóng)村公路路產(chǎn)路權(quán)。
二、 部門基本情況
納入2016年部門決算編報的單位共1個,單位是騰沖市地方公路路政管理大隊,其他事業(yè)單位1個。部門在職在編實有人數(shù)6人,其中:財政全供養(yǎng)6人。在編實有車輛1輛。
第二部分 2016年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2016年度部門決算情況說明
一、 收入決算情況說明
2016年騰沖市地方公路路政管理大隊決算總收入489,691.96元,其中:財政撥款收入489,691.96元,占總收入的100%。
二、支出決算情況說明
部門決算總支出489,691.96元,其中:基本支出489,691.96元,占總支出的100%。
三、 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2016年部門公共預(yù)算財政撥款支出489,691.96元,占本年支出合計100%。按支出功能分類主要用于以下方面:
一般公共服務(wù)支出489,691.96元,主要用于工資福利支出282,129.86元;商品服務(wù)支出176,412.10元;對個人和家庭的補助24,650.00元;其它資本性支出6,500.00元。
四、 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
騰沖市地方公路路政管理大隊2016年財政撥款“三公”經(jīng)費決算總額28,947.50元,其中,因公出國(境)費支出0元,公務(wù)用車購置及運行維護費支出22,647.50元,公務(wù)接待費支6,300.00元。具體情況如下:
(一)因公出國(境)費
騰沖市地方公路路政管理大隊因公出國(境)團組0次,出國(境)0人。
(二)公務(wù)用車購置及運行維護費
2016年騰沖市地方公路路政管理大隊購置公務(wù)用車0輛,年末公務(wù)用車保有量1輛,公務(wù)用車購置及運行維護22,647.50元。其中:運行維護費22,647.50元。
(三)公務(wù)接待費
2016年騰沖市地方公路路政管理大隊共執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待5批次,54人,接待費開支6,300.00元。
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
騰沖市地方公路路政管理大隊屬事業(yè)單位,無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
(二)政府采購決算執(zhí)行情況說明
騰沖市地方公路路政管理大隊屬事業(yè)單位于2016年3月從騰沖市地方公路管理段分出來,按事業(yè)單位財制度進行核算。2016年部門政府采購預(yù)算0萬元,實際采購0萬元,其中:貨物類0萬元,工程類 萬元,服務(wù)類0萬元。
(三)其他相關(guān)口徑說明
1、基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2、“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指省級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
3、“三公”經(jīng)費決算數(shù):指省級各部門(含下屬單位)用財政撥款(含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和當(dāng)年預(yù)算)安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)。
第四部分 名詞解釋
1、財政撥款收入:指單位本年度從省級財政部門取得的財政撥款。
2、基本支出:指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括:
工資福利支出:反映單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出。
對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
3、項目支出:指單位為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出之外發(fā)生的各項支出。
4、“三公”經(jīng)費:指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
5、機關(guān)運行經(jīng)費:部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中日常公用經(jīng)費。