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索引號 01526036-6-07_G/2018-1017002 發(fā)布機(jī)構(gòu) 騰沖市交運(yùn)局
公開目錄 財政預(yù)決算 發(fā)布日期 2018-10-17 17:13:51
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主題詞
騰沖市地方公路路政管理大隊部門2017年度部門決算

  第一部分  騰沖市地方公路路政管理大隊概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2017年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   八、財政專戶管理資金收入支出決算表

   九、三公經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2017年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

   五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

   第四部分  名詞解釋

第一部分  騰沖市地方公路路政管理大隊概況

一、主要職能

(一)主要職能

主要職能是維護(hù)農(nóng)村公路路產(chǎn)路權(quán)。

(二)2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2017年完成了公路路政管理工作,維護(hù)公路路產(chǎn)路權(quán)不受侵害。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市地方公路路政管理大隊部門2017年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,事業(yè)單位1個,其他單位0個。是:騰沖市地方公路路政大隊。

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市地方公路路政管理大隊部門2017年末實有人員編制6人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制6人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員6人(含參公管理事業(yè)人員0人)。

離退休人員0人。其中:離休0人,退休0人。

實有車輛編制1輛,在編實有車輛1輛。

第二部分  2017年度部門決算表

(詳見附件)

 

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市地方公路路政管理大隊部門2017年度收入合計711,883.16元。其中:財政撥款收入711,883.16元,占總收入的100%;上級補(bǔ)助收入0元,占總收入的0%;事業(yè)收入0元,占總收入的0%;經(jīng)營收入0元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0元,占總收入的0%;其他收入0元,占總收入的0%。與上年對比增222,191.2元,增(減)45.37%主要原因為:2017年度增加了人員經(jīng)費(fèi)收入。

財政預(yù)算資金,新增收入222,191.2;

二、支出決算情況說明

騰沖市地方公路路政管理大隊部門2017年度支出合計711,883.16元。其中:基本支出711,883.16元,占總支出的100%;項目支出0元,占總支出的0%;上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元,占總支出的0%。與上年對比增222,191.2元,增長45.37%主要原因為: 2017年度增加了人員經(jīng)費(fèi)支出。

財政預(yù)算資金,新增支出222,191.2;

(一)基本支出情況

2017年度用于保障騰沖市地方公路路政管理大隊機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出711,883.16元。與上年對比222,191.2元,增長45.37%主要原因為:增加了人員經(jīng)費(fèi)支出。

財政預(yù)算資金,新增支出222,191.2;

其中:基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的76.38%,人均90,591.87元;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的23.62% ,人均28,055.33元

(二)項目支出情況

1. 2017年度用于保障騰沖市地方公路路政管理大隊機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0元。與上年對比增0元,增長0%。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市地方公路路政管理大隊部門2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出711,883.16元,占本年支出合計的100%。與上年對比增222,191.2元,增長45.37%,主要原因為:

財政預(yù)算資金,新增(一般公共預(yù)算財政撥款支出222,191.2元。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  2.外交(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  3.國防(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  4.公共安全(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  5.教育(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  7.文化體育與傳媒(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  8.社會保障和就業(yè)(類)支出74,251.2元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.43%。主要用于主要用機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出74,251.2元。

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  12.農(nóng)林水(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  13.交通運(yùn)輸(類)支出637,631.96元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的89.57%。主要用于工資福利支出469,299.99元,商品服務(wù)支出168,151.97元,對個人和家庭的補(bǔ)助180.00元

  14.資源勘探信息等(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  16.金融(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  17.援助其他地區(qū)(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  18.國土海洋氣象等(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  19.住房保障(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  20.糧油物資儲備(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  21.其他(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  22.債務(wù)還本(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  23.債務(wù)付息(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

1.騰沖市地方公路路政管理大隊部門2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為28,750元,支出決算為16,729元,完成預(yù)算的58.19%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為0元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為16,729元,完成預(yù)算的70.44%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元,完成預(yù)算的0%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:

1)財政預(yù)算資金,未發(fā)生公務(wù)接待節(jié)約資金5,000.00元;

2)財政預(yù)算資金,由于汽車未發(fā)生大修節(jié)約資金7,021.00元。

2.2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年減少12,218.5元,下降42.21%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算減少0元,下降0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少5,918.5元,下降26.13%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少6,300元,下降100%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因:

1)財政預(yù)算資金,未發(fā)生公務(wù)接待減少資金6,300.00元;

2)財政預(yù)算資金,由于汽車未發(fā)生大修減少資金5,918.5。

 (二) 一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出0元,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出16,729元,占100%;公務(wù)接待費(fèi)支出0元,占0%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費(fèi)支出0元,共安排因公出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出16,729元。其中:

公務(wù)用車購置支出0元,購置車輛0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出16,729元,開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于公路路政管理 所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0元。其中:

國內(nèi)接待費(fèi)支出0元(其中:外事接待費(fèi)支出0元),共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。國(境)外接待費(fèi)支出0元,共安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

()機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市地方公路路政管理大隊為事業(yè)單位,無機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算支出。

(二)國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日,騰沖市地方公路路政管理大隊部門資產(chǎn)總額136,510元,其中,流動資產(chǎn)0元,固定資產(chǎn)130,010元,對外投資及有價證券0元,在建工程0元,無形資產(chǎn)6,500元,其他資產(chǎn)0元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加0元,其中;流動資產(chǎn)增加0元,固定資產(chǎn)增0,對外投資及有價證券增加0元,在建工程增加0元,無形資產(chǎn)增加0元,其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報廢報損資產(chǎn)0項,賬面原值0元,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

國有資產(chǎn)占有使用情況表

()政府采購支出情況

1.部門年度政府采購支出合計0元,其中:貨物采購支出0元,工程采購支出0元,服務(wù)采購支出0元。

2.支持中小企業(yè)等政府采購政策的落實情況,2017年度授予小微企業(yè)合同金額0元。

 ()績效自評信息情況

騰沖市地方公路路政管理大隊2017年維護(hù)著全市農(nóng)村公路路產(chǎn)路權(quán),保障了農(nóng)村公路路產(chǎn)路權(quán)不受侵害。

(五)其他重要事項情況說明

騰沖市地方公路路政管理大隊無其他重要事項情況說明

(六)相關(guān)口徑說明

1.基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3.按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi),指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

4.“三公經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項目支出)。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入:指除上述財政撥款收入事業(yè)收入事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休(科目代碼2080501):指市行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi):是指市用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。