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索引號(hào) 01526036-6-/2020-0828004 發(fā)布機(jī)構(gòu) 騰沖市交運(yùn)局
公開(kāi)目錄 財(cái)政預(yù)決算 發(fā)布日期 2020-08-28 10:56:10
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主題詞
騰沖市地方公路路政管理大隊(duì)2019年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)告

 

 

目錄

第一部分  騰沖市地方公路路政管理大隊(duì)概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分  2019年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、三公經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

(一)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告(表)

(二)部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

(三)部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

第一部分  騰沖市地方公路路政管理大隊(duì)概況

一、主要職能

(一)主要職能

騰沖市地方公路路政管理大隊(duì)主要職責(zé)負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行公路路政管理法律、法規(guī)和規(guī)章; 負(fù)責(zé)管理和保護(hù)公路路產(chǎn);實(shí)施公路路政巡查;對(duì)違反公路路政管理法律、法規(guī)、規(guī)章的行為,有權(quán)制止并依法進(jìn)行處罰;與規(guī)劃、國(guó)土、城建部門(mén)共同依法控制公路兩側(cè)建筑紅線;維護(hù)公路、公路渡口的養(yǎng)護(hù)、施工作業(yè)的正常秩序;法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職權(quán)。

(二)2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

宣傳貫徹執(zhí)行公路路政管理的法律、法規(guī)和規(guī)章,制定地方公路路政管理實(shí)施辦法,細(xì)則,并督促貫徹執(zhí)行,確保公路路產(chǎn)的完好,保護(hù)公路路產(chǎn),實(shí)施公路巡查,依法制止和查處各種違法行為,侵占了、破壞公路路產(chǎn)的行為,負(fù)責(zé)辦理路政許可的審理、審批工作,并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行檢查,控制公路兩側(cè)建筑紅線,依法取締違法建筑;維護(hù)公路標(biāo)志、標(biāo)線的完好,維護(hù)公路養(yǎng)護(hù)施工的正常秩序,檢查督促公路養(yǎng)護(hù)單位行道樹(shù)的栽培和修整工作,使其不影響交通及周?chē)まr(nóng)業(yè)設(shè)施的安全使用,對(duì)公路沿線群眾進(jìn)行愛(ài)路、護(hù)路和安全教育,按規(guī)定參與治超節(jié)能減排工作,承擔(dān)法律、法規(guī)和規(guī)章其他工作。

二、部門(mén)基本情況

(一)部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入騰沖市地方公路路政管理大隊(duì)部門(mén)2019年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中:行政單位0個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位1個(gè)。是:騰沖市地方公路路政管理大隊(duì)。

(二)部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況 

騰沖市地方公路路政管理大隊(duì)部門(mén)2019年末實(shí)有人員編制6人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制6人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員6人(含參公管理事業(yè)人員0人),其他人員0人。

離退休人員0.00人。其中:離休0人,退休0人。

實(shí)有車(chē)輛編制1輛,在編實(shí)有車(chē)輛1輛。

第二部分  2019年度部門(mén)決算表

(詳見(jiàn)附件)

 

第三部分  2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

騰沖市地方公路路政管理大隊(duì)部門(mén)2019年度收入合計(jì)910,557.16元。其中:財(cái)政撥款收入910,557.16元,占總收入的100.00%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業(yè)收入0.00元,占總收入的0.00%;經(jīng)營(yíng)收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入0.00元,占總收入的0.00%。上年收入1,588,038.84元,今年收入比上年減少677,481.68元,減少的主要原因是:今年減少了非稅收入成本900,000.00元;增加了路政專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)200,000.00元,增加了人員經(jīng)費(fèi)22,518.32元。

二、支出決算情況說(shuō)明

騰沖市地方公路路政管理大隊(duì)部門(mén)2019年度支出合計(jì)910,557.16元。其中:基本支出910,557.16元,占總支出的100.00%;項(xiàng)目支出0.00元,占總支出的0.00%;上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元,占總支出的0.00%。上年支出1,588,038.84元,本年比上年減少677,481.68元,減少的原因是非稅收入成本支出900,000.00元,增加了路政專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)支出200,000.00元,增加了人員經(jīng)費(fèi)支出22,518.32元。

(一)基本支出情況

2019年度用于保障騰沖市地方公路路政管理大隊(duì)事業(yè)單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出910,557.16元。上年支出1,588,038.84元,本年比上年減少677,481.68元,減少的原因是非稅收入成本支出900,000.00元,增加了路政專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)支出200,000.00元,增加了人員經(jīng)費(fèi)支出22,518.32元。

包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的73.66%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的26.34%。

(二)項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障騰沖市地方公路路政管理大隊(duì)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0.00元。上年用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0.00元

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市地方公路路政管理大隊(duì)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出910,557.16元,占本年支出合計(jì)的100.00%。上年支出1,588,038.84元,本年比上年減少677,481.68元,減少的原因是非稅收入成本支出900,000.00元,增加了路政專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)支出200,000.00元,增加了人員經(jīng)費(fèi)支出22,518.3元。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%

  2.外交(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%

  3.國(guó)防(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%

  4.公共安全(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%

  5.教育(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%

  6.科學(xué)技術(shù)(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%

  7.文化旅游體育與傳媒(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%

  8.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))支出73,151.52元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.03%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

  9.衛(wèi)生健康(類(lèi))支出51,401.75元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.65%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療34,519.19元,公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助16,882.56元。

10.節(jié)能環(huán)保(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%

  12.農(nóng)林水(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%

 13.交通運(yùn)輸(類(lèi))支出786,003.89元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的86.32%

  14.資源勘探信息等(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%

  16.金融(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%

  17.援助其他地區(qū)(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%

  18.自然資源海洋氣象等(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%

  19.住房保障(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%

  20.糧油物資儲(chǔ)備(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%

  21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%

  22.其他(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%

  23.債務(wù)還本(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%

  24.債務(wù)付息(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

() 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市地方公路路政管理大隊(duì)部門(mén)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為48,750.00元,支出決算為15,927.00元,完成預(yù)算的32.67%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0.00元,完成預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為15,927.00元,完成預(yù)算的34.81%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元,完成預(yù)算的0.00%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因減少的原因是減少了車(chē)輛修理工時(shí)材料費(fèi),沒(méi)有接待相關(guān)人員。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少30,910.42元,下降66.00%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算減少0.00元,下降0.00%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少30,910.42元,下降66.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是減少了車(chē)輛修理工時(shí)材料費(fèi),沒(méi)有接待相關(guān)人員。

() 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0.00元,占0.00%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出15,927.00元,占100.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元,占0.00%。具體情況如下:

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0.00元,共安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出15,927.00元。其中:

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0.00元,購(gòu)置車(chē)輛0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出15,927.00元,開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。主要用于公路路產(chǎn)路權(quán)維護(hù)執(zhí)法所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元。其中:

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元(其中:外事接待費(fèi)支出0.00元),共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

國(guó)(境)外接待費(fèi)支出0.00元,共安排國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市地方公路路政管理大隊(duì)屬于財(cái)政全額供養(yǎng)的事業(yè)單位,無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日,騰沖市地方公路路政管理大隊(duì)部門(mén)資產(chǎn)總額81,189.42元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)0.00元,固定資產(chǎn)78,842.30元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元,在建工程0.00元,無(wú)形資產(chǎn)2,347.12元,其他資產(chǎn)0.00元(具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少16,280.37元,其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少0.00元,固定資產(chǎn)減少15,197.01元,對(duì)外投資及有價(jià)證券減少0.00元,在建工程減少0.00元,無(wú)形資產(chǎn)增減少1,083.36元,其他資產(chǎn)增加減少0.00元。處置房屋建筑物0.00平方米,賬面原值0.00元;處置車(chē)輛0輛,賬面原值0.00元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0.00項(xiàng),賬面原值0.00元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,賬面原值0.00元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

 

 

 

單位:元

 

項(xiàng)目

行次

資產(chǎn)總額

流動(dòng)資產(chǎn)

固定資產(chǎn)

對(duì)外投資/有價(jià)證券

在建工程

無(wú)形資產(chǎn)

其他資產(chǎn)

 

小計(jì)

房屋構(gòu)筑物

車(chē)輛

單價(jià)200萬(wàn)以上大型設(shè)備

其他固定資產(chǎn)

 

 

欄次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合計(jì)

1

81189.42

0.00

78842.30

 

40906.40

 

37935.90

 

 

2347.12

 

 

 

 

 

 

填報(bào)說(shuō)明:1.資產(chǎn)總額=流動(dòng)資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對(duì)外投資/有價(jià)證券+在建工程+無(wú)形資產(chǎn)+其他資產(chǎn)2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車(chē)輛+單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn)

 

 

三、政府采購(gòu)支出情況

2019年度,部門(mén)政府采購(gòu)支出總額4,800.00,其中:政府采購(gòu)貨物支出4,800.00;政府采購(gòu)工程支出0.00;政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00;授予中小企業(yè)合同金額0.00元,占政府采購(gòu)支出總額的0.00%

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

騰沖市地方公路管理段部門(mén)無(wú)民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目,故無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。開(kāi)展了部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng),全部編制了部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo),績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表(附表9—附表11)。

下一步,我部門(mén)將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理,嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān),扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控,深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng),做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用,牢固樹(shù)立“花錢(qián)必問(wèn)效”、“無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的績(jī)效管理理念。

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表(附表9附表11)

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

騰沖市地方公路管理段無(wú)需要說(shuō)明的重要事項(xiàng)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

(三)按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,三公經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi),指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛,包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē);公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(四)三公經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指各部門(mén)(含下屬單位)當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。

第五部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、政府性基金收入:指納入基金管理或參照基金管理,具有特定用途的財(cái)政資金。

三、事業(yè)收入:事業(yè)收入是指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

四、經(jīng)營(yíng)收入:事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外,開(kāi)展的非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級(jí)和其他同級(jí)部門(mén)補(bǔ)助收入等。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、其他資本性支出:反映非本級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。