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索引號 01526036-6/20231016-00004 發(fā)布機(jī)構(gòu) 騰沖市交運(yùn)局
公開目錄 財(cái)政預(yù)決算 發(fā)布日期 2023-10-16 10:42:43
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主題詞
騰沖市交通運(yùn)輸局(匯總)2022年度部門決算

監(jiān)督索引號53052200734801000

目 錄

第一部分 騰沖市交通運(yùn)輸局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一)部門整體支出績效自評情況

(二)部門整體支出績效自評表

(三)項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市交通運(yùn)輸局(匯總)概況

一、主要職能

(一)主要職能

(1)負(fù)責(zé)推進(jìn)綜合交通運(yùn)輸體系建設(shè),規(guī)劃公路、鐵路、水路、民航等行業(yè)發(fā)展,協(xié)助做好郵政管理有關(guān)工作,建立與綜合交通運(yùn)輸體系相適應(yīng)的制度體制機(jī)制,優(yōu)化交通運(yùn)輸主要通道和重要樞紐節(jié)點(diǎn)布局,促進(jìn)各種交通運(yùn)輸方式融合。

(2)組織擬訂綜合交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略、行業(yè)規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)。組織編制綜合交通運(yùn)輸體系專項(xiàng)規(guī)劃。擬訂公路、鐵路、水路、民航發(fā)展戰(zhàn)略、政策和專項(xiàng)規(guī)劃,統(tǒng)籌銜接郵政行業(yè)規(guī)劃,指導(dǎo)綜合交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃,擬訂有關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。組織起草綜合交通運(yùn)輸?shù)胤叫苑ㄒ?guī)、政府規(guī)章草案,組織擬訂有關(guān)貫徹法律、法規(guī)的實(shí)施意見。負(fù)責(zé)擬訂綜合運(yùn)輸計(jì)劃并組織實(shí)施。協(xié)調(diào)綜合運(yùn)輸計(jì)劃。負(fù)責(zé)擬訂綜合交通運(yùn)輸?shù)胤綐?biāo)準(zhǔn),協(xié)調(diào)銜接各種交通運(yùn)輸方式標(biāo)準(zhǔn)。承擔(dān)市級綜合交通運(yùn)輸體制改革工作,指導(dǎo)行業(yè)有關(guān)改革工作。

(3)指導(dǎo)綜合交通運(yùn)輸市場監(jiān)管。組織制定綜合運(yùn)輸有關(guān)制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)營規(guī)范的實(shí)施意見并監(jiān)督實(shí)施。配合協(xié)調(diào)開展通用機(jī)場運(yùn)營管理。指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作,指導(dǎo)出租汽車行業(yè)管理工作。指導(dǎo)公共汽車、城市軌道交通的運(yùn)營和汽車租賃。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)汽車出入境運(yùn)輸、國際和國境河流運(yùn)輸及航道有關(guān)管理工作。

(4)負(fù)責(zé)水路的行業(yè)管理。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的水上交通安全監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)水上交通管制、船舶及有關(guān)水上設(shè)施檢驗(yàn)、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導(dǎo)航、航道管理養(yǎng)護(hù)、船舶與港口設(shè)施保安及危險(xiǎn)品運(yùn)輸監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)船員管理有關(guān)工作。指導(dǎo)本市管理水域水上交通安全事故、船舶及有關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置,依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。負(fù)責(zé)漁船檢驗(yàn)和監(jiān)督管理工作。

(5)指導(dǎo)協(xié)調(diào)國際、國內(nèi)航線開發(fā)。協(xié)調(diào)空域資源開發(fā)利用。依法對民用機(jī)場的機(jī)場凈空、電磁環(huán)境、控制用地保護(hù)等工作實(shí)施監(jiān)管。履行市人民政府規(guī)定和授權(quán)的機(jī)場行政管理。

(6)根據(jù)國家鐵路規(guī)劃和建設(shè),統(tǒng)籌做好火車站場等配套設(shè)施規(guī)劃建設(shè)工作,做好鐵路與其他交通方式的相互銜接。做好鐵路工程建設(shè)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)地方鐵路運(yùn)輸市場監(jiān)管,協(xié)調(diào)鐵路運(yùn)輸工作。

(7)負(fù)責(zé)提出公路、鐵路、水路、民航固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向,按照規(guī)定權(quán)限提出國家、省、市級財(cái)政性資金安排建議并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)公路、鐵路、水路、民航固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目并監(jiān)督實(shí)施。

(8)負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、管理、養(yǎng)護(hù)、市場的行業(yè)監(jiān)管。組織擬訂基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)、管理、養(yǎng)護(hù)有關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)施細(xì)則、辦法并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)公路、地方鐵路、水路有關(guān)重點(diǎn)工程建設(shè)和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。配合國家鐵路項(xiàng)目建設(shè)工作。協(xié)調(diào)推進(jìn)機(jī)場建設(shè),組織開展監(jiān)督檢查工作。指導(dǎo)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護(hù),承擔(dān)有關(guān)重要設(shè)施的管理和維護(hù)。承擔(dān)國家、省、市重點(diǎn)交通基本建設(shè)項(xiàng)目的績效監(jiān)督和管理工作。

(9)指導(dǎo)行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作,協(xié)調(diào)配合市內(nèi)民航突發(fā)事件及大面積航班延誤等處置工作。按照規(guī)定組織協(xié)調(diào)重點(diǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸,負(fù)責(zé)路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測和協(xié)調(diào)。

(10)指導(dǎo)交通運(yùn)輸信息化建設(shè),承擔(dān)綜合交通運(yùn)輸統(tǒng)計(jì)工作,監(jiān)測分析交通運(yùn)輸運(yùn)行情況,發(fā)布有關(guān)信息。指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)科技、教育培訓(xùn)、環(huán)境保護(hù)、綠色交通和節(jié)能減排工作。

(11)協(xié)調(diào)省市管理的鐵路、民航、郵政,委托管理的海事等涉及地方的有關(guān)工作,負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸對外合作與交流工作。

(12)指導(dǎo)交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法和隊(duì)伍建設(shè)工作,負(fù)責(zé)行政執(zhí)法監(jiān)督。負(fù)責(zé)法律、法規(guī)明確要求由市級承擔(dān)的交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法職責(zé)。制定行業(yè)社會治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定管理辦法并監(jiān)督實(shí)施。

(13)承辦市委、市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

(14)有關(guān)職責(zé)分工。

①與騰沖市發(fā)展和改革局在交通運(yùn)輸規(guī)劃、報(bào)批方面的職責(zé)分工。

騰沖市交通運(yùn)輸局負(fù)責(zé)組織編制綜合交通運(yùn)輸體系專項(xiàng)規(guī)劃,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市公路、鐵路、水路、民航等規(guī)劃。騰沖市發(fā)展和改革局負(fù)責(zé)全市綜合交通運(yùn)輸體系規(guī)劃與國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃的銜接平衡。

協(xié)助騰沖市發(fā)展和改革局做好有關(guān)交通運(yùn)輸規(guī)劃、項(xiàng)目的報(bào)批工作。騰沖市交通運(yùn)輸局需要上報(bào)云南省發(fā)展和改革委員會審批、核準(zhǔn)及安排預(yù)算內(nèi)資金的綜合交通基礎(chǔ)設(shè)施重大項(xiàng)目,由騰沖市發(fā)展和改革局審核后,按照程序報(bào)批;需要由云南省交通運(yùn)輸廳、云南省發(fā)展和改革委員會聯(lián)合審批、核準(zhǔn)的綜合交通基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目,由兩部門聯(lián)合審核、按照程序報(bào)批。

②與騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、騰沖市自然資源局在城市軌道交通方面的職責(zé)分工。騰沖市交通運(yùn)輸局負(fù)責(zé)城市軌道交通建設(shè)規(guī)劃及項(xiàng)目的審批、核準(zhǔn),指導(dǎo)城市軌道交通的建設(shè)和運(yùn)營;騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督城市軌道交通的規(guī)劃、建設(shè);騰沖市自然資源局負(fù)責(zé)銜接城市軌道交通的國土空間規(guī)劃。

③與騰沖市水務(wù)局、騰沖市自然資源局在河道采砂方面的職責(zé)分工。騰沖市交通運(yùn)輸局對通航河道采砂影響通航安全負(fù)責(zé)。協(xié)助騰沖市水務(wù)局等部門對通航河道采砂工作進(jìn)行監(jiān)督管理。

公路工程質(zhì)量監(jiān)督站的職能職責(zé):貫徹執(zhí)行國家、省市有關(guān)公路工程質(zhì)量工做的方針、政策、法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和上級主管部門有關(guān)規(guī)章、制度、辦法等;接受保山市質(zhì)監(jiān)站的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和管理,監(jiān)督全市范圍內(nèi)農(nóng)村公路建設(shè)質(zhì)量,管理全市范圍內(nèi)農(nóng)村公路監(jiān)理和試驗(yàn)檢測工作;監(jiān)督檢查受監(jiān)督項(xiàng)目建設(shè)各方的從業(yè)資質(zhì)、質(zhì)量保證體系、質(zhì)量管理制度,檢查施工現(xiàn)場的質(zhì)量行為和工程實(shí)體質(zhì)量,一級工程質(zhì)量保證資料真實(shí)性、規(guī)范性、完整性、合法性;組織進(jìn)行收監(jiān)督農(nóng)村公路建設(shè)工程質(zhì)量督查,定期將督查情況報(bào)告市交通運(yùn)輸局;負(fù)債受監(jiān)督農(nóng)村公路竣(交)工驗(yàn)收的質(zhì)量檢測鑒定,參加工程竣工驗(yàn)收,對通過竣工驗(yàn)收的工程,簽發(fā)《公路工程參建單位工作綜合評價(jià)等級證書》;參與全市范圍內(nèi)一般工程質(zhì)量事故的調(diào)查處理,督促檢查事故處理方案的執(zhí)行情況;完成騰沖市交通運(yùn)輸局交辦的其他工作任務(wù)。

(二)2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

一是完成年初年度計(jì)劃投資任務(wù)。2022年完成固定資產(chǎn)投資42.27億元,任務(wù)完成率117%。其中:公路方面完成投資29.34億元,民航方面完成投資10.46億元,其他行業(yè)方面完成投資2.47億元。

二是公路項(xiàng)目建設(shè)前期規(guī)劃穩(wěn)步推進(jìn)。如騰沖聯(lián)邊高速公路項(xiàng)目、芒騰猴鐵路項(xiàng)目、市區(qū)至固東一級公路項(xiàng)目、云南便民交通碼頭工程保山市建設(shè)工程(騰沖市)項(xiàng)目等前期工作有條不絮的開展。

三是公路工程建設(shè)項(xiàng)目全力推動(dòng)。如國道G219線云南瀘水至騰沖段改擴(kuò)建工程、機(jī)場跑道延長及附屬設(shè)施擴(kuò)建工程、T1國際航站樓改造工程、固東至自治二級公路改建工程、鄉(xiāng)鎮(zhèn)通三級路改造工程全面開工建設(shè)。明光七號界至固東鎮(zhèn)四級路(自治大橋至臺子段)修復(fù)性養(yǎng)護(hù)工程、30戶以上自然村通硬化道路工程等項(xiàng)目正在如火如荼開展,力爭按規(guī)定時(shí)限完成建設(shè)任務(wù)。

四是行業(yè)管理工作成效明顯。在農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)方面:扎實(shí)開展日常養(yǎng)護(hù)、小修保養(yǎng)、應(yīng)急保通工作,完成修復(fù)性養(yǎng)護(hù)工程13.989公里、村道安全生命防護(hù)工程124條258.9公里、危橋改造5座;在路政管理和超限治理方面:糾正各類路政違章案件80起,辦理行政許可2件。共展開檢測貨運(yùn)車輛590063車次,消除超限超載違法行為1334輛次,高速公路入口勸返超限車輛3381輛,查處貨車超載954起、非法改裝2381起,糾正違法裝載車輛1236輛,卸載貨物總量1716.42噸,列管超限運(yùn)輸從業(yè)人員27人;在道路運(yùn)輸方面:開展道路運(yùn)輸綜合檢查40余次,設(shè)置交通運(yùn)輸行業(yè)從業(yè)人員核酸檢測點(diǎn)6個(gè),有序組織核酸檢測。開展編制了《騰沖市公交發(fā)展中長期和“十四五”規(guī)劃》;在民航發(fā)展方面:出臺航空旅游市場培育獎(jiǎng)勵(lì)辦法(試行)航空貨運(yùn)培育暫行辦法,新開騰沖至泉州、福州、無錫3條航線,完成國際航線網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃初稿編制;在海事航務(wù)方面:對全市范圍內(nèi)的船舶及各類證書進(jìn)行檢查,開展水上應(yīng)急演練2次,簽訂《四級安全生產(chǎn)責(zé)任書》115份;在安全生產(chǎn)方面:召開各類安全生產(chǎn)工作會議9次,組織政企應(yīng)急演練4場次,開展交通系統(tǒng)安全檢查11次,完成安全生產(chǎn)三年行動(dòng)工作任務(wù)89項(xiàng);在公路質(zhì)量監(jiān)督方面:受理質(zhì)量安全監(jiān)督6個(gè)項(xiàng)目,竣工驗(yàn)收檢測項(xiàng)目10個(gè)860.8公里、安全生命防護(hù)工程797.391公里、危橋改造項(xiàng)目11座。提前介入監(jiān)督自治大橋至臺子段養(yǎng)護(hù)修復(fù)工程22.38公里;在政策法規(guī)執(zhí)行方面:全面推行“證照分離”改革工作,完成114個(gè)道路普通貨物運(yùn)輸經(jīng)營許可,開展“雙隨機(jī)、一公開”抽查4次,報(bào)送執(zhí)法案評查卷28件,做好社會信用體系建設(shè),開展《憲法》等法律法規(guī)學(xué)習(xí)宣貫7次;在文明創(chuàng)建方面:扎實(shí)抓好創(chuàng)文整改提升和行業(yè)精神文明建設(shè),被評為第十六屆云南省文明單位。

二、部門基本情況

(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置14個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括:基層黨建辦公室、辦公室、政策法規(guī)和行政審批股、綜合規(guī)劃股、綜合運(yùn)輸股、綜合建設(shè)股、安全監(jiān)督股、資財(cái)審計(jì)股、公路管理股、地方鐵路發(fā)展股、海事航務(wù)股、地方名航發(fā)展股、組織人事股和公路工程質(zhì)量監(jiān)督站。

所屬單位2個(gè),分別是:

1.騰沖市地方公路管理段;

2.騰沖市地方公路路政管理大隊(duì)。

(二)決算單位構(gòu)成

納入騰沖市交通運(yùn)輸局(匯總)2022年度部門決算編報(bào)的單位共3個(gè)。其中:行政單位1個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位2個(gè)。分別是:

1.騰沖市交通運(yùn)輸局(本級);

2.騰沖市地方公路管理段;

3.騰沖市地方公路路政管理大隊(duì)。

(三)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市交通運(yùn)輸局(匯總)2022年末實(shí)有人員編制53人。其中:行政編制19人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制34人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員28人(含行政工勤人員5人),事業(yè)人員32人(含參公管理事業(yè)人員0人)。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人(離休0人,退休0人);由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員22人(離休0人,退休22人)。

實(shí)有車輛編制7輛,在編實(shí)有車輛6輛。

第二部分 2022年度部門決算表

(詳見附件)

騰沖市交通運(yùn)輸局(匯總)2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入,無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出,故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市交通運(yùn)輸局(匯總)2022年度收入合計(jì)123,999,572.98元。其中:財(cái)政撥款收入123,799,572.98元,占總收入的99.84%;上級補(bǔ)助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業(yè)收入0.00元(含教育收費(fèi)0.00元),占總收入的0.00%;經(jīng)營收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位上繳收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入200,000.00元,占總收入的0.16%。與上年相比,收入合計(jì)減少16,441,151.92元,下降11.71%。其中:財(cái)政撥款收入減少5,371,151.92元,下降4.16%;上級補(bǔ)助收入較上年無增減變動(dòng);事業(yè)收入較上年無增減變動(dòng);經(jīng)營收入較上年無增減變動(dòng);附屬單位上繳收入較上年無增減變動(dòng);其他收入減少11,070,000.00元,下降98.23%。本年收入減少的主要原因是:本部門屬財(cái)政全額撥款的行政單位,單位常年無上級補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入,受經(jīng)濟(jì)下行影響,當(dāng)年支持交通運(yùn)輸領(lǐng)域行業(yè)發(fā)展項(xiàng)目的財(cái)政撥款收入減少導(dǎo)致。具體分析如下:

1.當(dāng)年財(cái)政撥款收入較上年減少16,441,151.92元,下降11.71%,下降主要原因:一是受經(jīng)濟(jì)下行的影響,交通運(yùn)輸建設(shè)、安防、養(yǎng)護(hù)、事業(yè)發(fā)展等項(xiàng)目收入減少17,221,477.31元(具體包括:減少上級財(cái)政補(bǔ)助農(nóng)村公路建設(shè)、安防、養(yǎng)護(hù)方面的專項(xiàng)資金收入36,834,329.43元,減少航空航線補(bǔ)貼收入1,730,000.00元,減少新能源公交節(jié)能減排、充電樁等補(bǔ)助收入5,390,017.00元。為進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)村公路監(jiān)督檢查管理、有效開展農(nóng)村公路風(fēng)險(xiǎn)普查、路政專項(xiàng)業(yè)務(wù)執(zhí)法等,增加專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)收入176,105.88元。 按政策要求,增加農(nóng)村客運(yùn)和出租車行業(yè)油價(jià)財(cái)政補(bǔ)貼收入24,813,800.00元、根據(jù)公路前期業(yè)務(wù)發(fā)展需要,增加公路前期費(fèi)收入2,050,975.00元。受工作重心的轉(zhuǎn)移影響,減少新冠肺炎疫情防控專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)收入124,000.00元,增加航空客運(yùn)財(cái)政補(bǔ)貼收入168,200.00元);二是因在職人員工資調(diào)整及退休人員死亡,財(cái)政撥款基本收入較去年增加780,325.39元(包括:因在職人員變動(dòng)及基本工資調(diào)整,增加人員津補(bǔ)貼發(fā)放、單位社會保險(xiǎn)繳費(fèi)等收入631,594.24元。退休職工去世1人,增加撫恤金收入211,528.8元。提高遺屬補(bǔ)助發(fā)放標(biāo)準(zhǔn),增加遺屬補(bǔ)助收入1146元。為進(jìn)一步踐行厲行節(jié)約,反對鋪張浪費(fèi),日常公用經(jīng)費(fèi)收入減少63,943.65元。

2.其他收入較上年減少11,070,000.00元,下降98.23%,下降主要原因是:當(dāng)年減少主管部門撥付二級單位農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)、安防工程項(xiàng)目資金收入減少11,270,000.00元,同時(shí)增加路政大隊(duì)治超專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)收入200,000.00元。

二、支出決算情況說明

騰沖市交通運(yùn)輸局(匯總)2022年度支出合計(jì)229,792,971.27元。其中:基本支出9,252,637.39元,占總支出的4.03%;項(xiàng)目支出220,540,333.88元,占總支出的95.97%;上繳上級支出0.00元,占總支出的0.00%;經(jīng)營支出0.00元,占總支出的0.00%;對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元,占總支出的0.00%。與上年相比,支出合計(jì)增加137,979,777.93元,增長150.28%。其中:基本支出增加780,325.39元,增長9.21%;項(xiàng)目支出增加137,199,452.54元,增長164.62%;上繳上級支出較上年無增減變動(dòng);經(jīng)營支出較上年無增減變動(dòng);對附屬單位補(bǔ)助支出較上年無增減變動(dòng)。主要原因分析:一是因當(dāng)年在職人員變動(dòng)及基本工資調(diào)整,增加人員津補(bǔ)貼發(fā)放、單位社會保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出631,594.24元。退休職工去世1人,增加撫恤金支出211,528.8元。遺屬補(bǔ)助發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)提高,增加遺屬補(bǔ)助支出1146元。為進(jìn)一步踐行厲行節(jié)約,反對鋪張浪費(fèi),減少日常公用經(jīng)費(fèi)支出63,943.65 元。綜上導(dǎo)致基本支出增加780,325.39元。二是因加大公路建設(shè)力度,農(nóng)村公路建設(shè)工程、農(nóng)村公路安防工程、養(yǎng)護(hù)工程支出較上年增加148,247,940.94元,受經(jīng)濟(jì)下行壓力影響,項(xiàng)目前期費(fèi)支出減少330,446.28元,航空航線補(bǔ)貼支出減少1,730,000.00元,成品油價(jià)格改革對交通運(yùn)輸企業(yè)的補(bǔ)貼支出減少3,923,560.00元,新能源公交節(jié)能減排、充電樁等補(bǔ)助支出減少5,455,017.00元;為進(jìn)一步加強(qiáng)開展農(nóng)村公路質(zhì)量監(jiān)督檢查管理,有效開展農(nóng)村公路風(fēng)險(xiǎn)普查,開展道路客運(yùn)物流綜合治理、開展海事航務(wù)管理工作,交通路政執(zhí)法專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)支出增加346,334.88元;受工作重心的轉(zhuǎn)移,新冠肺炎疫情防控經(jīng)費(fèi)支出減少124,000.00元,航空客運(yùn)補(bǔ)貼支出增加168,200.00元。綜上導(dǎo)致項(xiàng)目支出較去年增加137,199,452.54元。

(一)基本支出情況

2022年度用于保障騰沖市交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出9,252,637.39元。其中:基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出8,601,196.25元,占基本支出的92.96%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)651,441.14元,占基本支出的7.04%。按年末在職在編實(shí)有人數(shù)60人計(jì)算,全年人均人員經(jīng)費(fèi)支出143,353.275元,全年人均日常辦公經(jīng)費(fèi)支出10,857.35元。

(二)項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障騰沖市交通運(yùn)輸局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出220,540,333.88元。其中:基本建設(shè)類項(xiàng)目支出173,375,690.96元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下:

1.公路建設(shè)項(xiàng)目支出168,475,690.96元。用于“十四五”綜合交通運(yùn)輸發(fā)展規(guī)劃前期工作和按照國家規(guī)定必須完成的公路建設(shè)項(xiàng)目開工前的各項(xiàng)行政許可和非行政許可審批工作所發(fā)生的費(fèi)用。如:項(xiàng)目取得立項(xiàng)批復(fù)之前發(fā)生的可研報(bào)告編制費(fèi)、評估費(fèi)、勘察費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)、林地占用費(fèi)、森林植被恢復(fù)費(fèi)等支出7,639,999.72元;用于支付目前正在實(shí)施的農(nóng)村公路、抵邊自然村道路等公路建設(shè)工程款160,835,691.24元。

2.交通安全建設(shè)項(xiàng)目支出28,705,979.04元。主要用于對騰沖市農(nóng)村公路及地方管養(yǎng)國省道路的安全生命防護(hù)工程支出,縣鄉(xiāng)道、村道危橋改造支出,水上交通安全項(xiàng)目支出。

3.公益性崗位補(bǔ)貼補(bǔ)助資金13,500.00元,主要工作:用于單位公益性崗位人員工資支出。

4.交通行業(yè)管理項(xiàng)目6,680,463.88元,用于開展農(nóng)村公路質(zhì)量監(jiān)督檢查管理,開展農(nóng)村公路風(fēng)險(xiǎn)普查,開展道路客運(yùn)物流綜合治理、路政道路綜合執(zhí)法業(yè)務(wù)、開展海事航務(wù)管理等工作發(fā)生的辦公費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)等費(fèi)支出700,463.88元;用于對老年人乘坐公交車減免費(fèi)用補(bǔ)助200,000.00元、用于對外部交通標(biāo)識系統(tǒng)、公交交車線路開通建設(shè)支出400,000.00元、對客運(yùn)運(yùn)輸企業(yè)費(fèi)用補(bǔ)助支出5,380,000.00元。

5.客運(yùn)油價(jià)補(bǔ)貼、航線補(bǔ)貼項(xiàng)目支出16,664,700.00元。主要用于兌付農(nóng)村客(水)運(yùn)、出租車燃油補(bǔ)助14,456,500.00元;用于補(bǔ)助祥鵬航空、東方航空等航空公司的航線補(bǔ)貼2,040,000.00元和航空客運(yùn)補(bǔ)貼168,200.00元。

6.航空航線補(bǔ)貼和國內(nèi)客運(yùn)航班支出2,208,200.00元。用于支付祥鵬、東方等航空公司的航線補(bǔ)貼2,040,000.00元和航空客運(yùn)補(bǔ)貼168,200.00元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市交通運(yùn)輸局(匯總)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出202,629,055.06元,占本年支出合計(jì)的88.18%。與上年相比增加134,434,427.06元,增長197.13%,主要原因分析:一是因一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出較上年支出增加780,325.39元,增長9.21%,因當(dāng)年在職人員變動(dòng)及基本工資調(diào)整,增加人員津補(bǔ)貼發(fā)放、單位應(yīng)繳職工社會保險(xiǎn)繳費(fèi)支出631,594.24元。退休職工去世1人,增加撫恤金支出211,528.8元。遺屬補(bǔ)助發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)提高,增加遺屬補(bǔ)助支出1146元。為進(jìn)一步踐行厲行節(jié)約,反對鋪張浪費(fèi),減少日常公用經(jīng)費(fèi)支出63,943.65 元。二是因一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出較去年增加133,654,101.67元,增長223.79%,主要原因是當(dāng)年加大對農(nóng)村公路建設(shè)投入,公路工程款支付較去年大幅增加。具體:農(nóng)村公路建設(shè)工程、農(nóng)村公路安防工程、養(yǎng)護(hù)工程支出較上年增加140,842,024.07元,項(xiàng)目前期費(fèi)支出增加1,800,119.72元,受經(jīng)濟(jì)下行壓力影響,成品油價(jià)格改革對交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼較支出減少3,923,560.00元,新能源公交節(jié)能減排、充電樁等補(bǔ)助支出減少5,455,017.00元;為進(jìn)一步加強(qiáng)開展農(nóng)村公路質(zhì)量監(jiān)督檢查管理,有效開展農(nóng)村公路風(fēng)險(xiǎn)普查,開展道路客運(yùn)物流綜合治理、開展海事航務(wù)管理工作,路政道路綜合執(zhí)法業(yè)務(wù),交通運(yùn)輸專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)支出增加346,334.88元;因工作重心的轉(zhuǎn)移,新冠肺炎疫情防控經(jīng)費(fèi)支出減少124,000.00元,航空客運(yùn)補(bǔ)貼支出增加168,200.00元。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)(類)支出100,000.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.05%。主要用于編制“十四五”綜合交通運(yùn)輸發(fā)展規(guī)劃的委托業(yè)務(wù)費(fèi)支出。

2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國防(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒(類)支出400,000.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.20%。主要用于外部交通標(biāo)識系統(tǒng)、公交交車線路開通建設(shè)支出。

8.社會保障和就業(yè)(類)支出1,059,268.48元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.52%。主要用于補(bǔ)助公交集團(tuán)對老年人乘坐公交車優(yōu)惠的費(fèi)用補(bǔ)貼支出200,000.00元、用于支付單位應(yīng)承擔(dān)的在職職工的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出859,268.48元。

9.衛(wèi)生健康(類)支出694,338.25元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.34%。主要用于支付單位應(yīng)承擔(dān)的職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、大病醫(yī)療保險(xiǎn)和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助社會保障繳費(fèi)支出。

10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出2,000,000.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.99%。主要用于G219騰瀘改建項(xiàng)目森林植被恢復(fù)費(fèi)支出。

12.農(nóng)林水(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸(類)支出198,345,448.33元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的97.89%。主要用于保障局機(jī)關(guān)和局屬二級單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需的人員工資和辦公經(jīng)費(fèi)支出7,712,530.66元、用于遺屬人員生活補(bǔ)助支出28,266.00元,用于退休職工死亡一次性撫恤金支出211,528.80元,用于公路建設(shè)項(xiàng)目前期的設(shè)計(jì)費(fèi)、勘察費(fèi)等支出5,221,643.72元、用于公路建設(shè)工程項(xiàng)目支出138,434,398.30元、用于對農(nóng)村客(水)運(yùn)、出租車客運(yùn)成品油價(jià)格補(bǔ)貼兌付支出14,456,500.00元、用于對企業(yè)的運(yùn)營、新能源公交補(bǔ)助5,380,000.00元、用于公路養(yǎng)護(hù)、安防建設(shè)、危橋改造等工程支出26,061,916.97元、用于農(nóng)村公路建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督檢查、路政道路綜合執(zhí)法、海事航務(wù)管理等交通運(yùn)輸行業(yè)的專項(xiàng)管理支出元670,463.88元、用于國內(nèi)客運(yùn)航班補(bǔ)貼支出168,200.00元。

14.資源勘探工業(yè)信息等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出30,000.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.01%。主要用于農(nóng)村公路自然災(zāi)害普查費(fèi)支出。

23.其他(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為170,750.00元,支出決算為135,281.13元,完成年初預(yù)算的79.23%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算0.00元,占總支出決算的0.00%;公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元,占總支出決算的0.00%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算131,345.13元,占總支出決算的97.09%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算3,936.00元,占總支出決算的2.91%,具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算3,936.00元(其中:外事接待費(fèi)支出決算0.00元),國(境)外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下:

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市交通運(yùn)輸局(匯總)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為170,750.00元,支出決算為135,281.13元,完成年初預(yù)算的79.23%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為0.00元,年初未安排預(yù)算;公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元,年初未安排預(yù)算;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為131,345.13元,完成年初預(yù)算的83.79%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3,936.00元,完成年初預(yù)算的28.11%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:未充分考慮受新冠肺炎疫情的影響,當(dāng)年上級部門對本單位應(yīng)進(jìn)行的公務(wù)活動(dòng)會受阻,公務(wù)接待任務(wù)減少,未能合理預(yù)估接待費(fèi)費(fèi)用,從而導(dǎo)致“三公經(jīng)費(fèi)”支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)。按項(xiàng)目具體分析如下:

1.2022年因公出國(境)費(fèi)支出預(yù)算為0.00元,支出決算為0.00元,與年初預(yù)算無增減變動(dòng)。原因是2022年本部門無因公出國(境)計(jì)劃,年初未安排預(yù)算支出,本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)費(fèi)用發(fā)生。

2.2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為156,750.00元,支出決算數(shù)為131,345.13元,完成預(yù)算的83.79%。其中:公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0.00元,支出決算為0.00元,與年初預(yù)算無增減變動(dòng),本年未購置公務(wù)用車;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為156,750.00元,支出決算數(shù)為131,345.13元,完成預(yù)算的83.79%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:本部門繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理,根據(jù)用車實(shí)際和車輛現(xiàn)狀,要求公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所節(jié)約。

3.2022年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為14,000.00元,支出決算為3,936.00元,完成預(yù)算的28.11%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:未充分考慮受新冠肺炎疫情的影響,上級部門應(yīng)蒞臨本單位對交通運(yùn)輸行業(yè)工作進(jìn)行檢查、調(diào)研、指導(dǎo)的公務(wù)活動(dòng)大多轉(zhuǎn)變?yōu)橐曨l會議,導(dǎo)致當(dāng)年公務(wù)接待任務(wù)減少,相應(yīng)接待費(fèi)支出減少,從而導(dǎo)致年終公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少37,166.92元,下降21.55%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算0.00元,較上年無增減變動(dòng);公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元,較上年無增減變動(dòng);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少26,764.09元,下降16.93%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少10,402.83元,下降72.55%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是:根據(jù)公務(wù)用車實(shí)際和車輛現(xiàn)狀,對公務(wù)用車出行嚴(yán)格管理,合理有效控制車輛行運(yùn)維費(fèi)支出,同時(shí)受新冠肺炎疫情的影響,上級部門應(yīng)對本部門交通運(yùn)輸、建設(shè)工作進(jìn)行檢查督查、指導(dǎo)、調(diào)研等公務(wù)活動(dòng)受阻,公務(wù)接待任務(wù)減少,公務(wù)接待費(fèi)支出大幅下降,從而導(dǎo)致“三公”經(jīng)費(fèi)支出較去年有較大幅度的下降。按項(xiàng)目具體分析如下:

1.2022年因公出國(境)費(fèi)支出支出決算為0.00元,較上年支出無增減變動(dòng)。原因是2022年我單位無因公出國(境)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2.2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算131,345.13元,較上年支出減少26,764.09元,降幅16.93%。其中:公務(wù)用購置費(fèi)決算支出0.00元,與上年持平,原因是本年未購置公務(wù)用車,無相關(guān)費(fèi)用發(fā)生;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為131,345.13元,較上年減少26,764.09元,降幅16.93%。公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出減少的原因:根據(jù)單位公務(wù)用車實(shí)際和車輛現(xiàn)狀,對公務(wù)用車出行嚴(yán)格管理,合理有效控制車輛行運(yùn)維費(fèi)支出,當(dāng)年公務(wù)用車大修頻率減少,修理費(fèi)支出減少。

3.2022年公務(wù)接待支出決算3,936.00元較上年減少10,402.83元,下降72.55%,公務(wù)接待支出減少的主要原因是:受新冠肺炎疫情影響,上級部門對本單位應(yīng)進(jìn)行的檢查督查、指導(dǎo)、調(diào)研等公務(wù)活動(dòng)減少,接待任務(wù)減少,導(dǎo)致公務(wù)接待費(fèi)支出大幅下降。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為6輛。主要用于對全市公路項(xiàng)目的前期規(guī)劃、建設(shè)、管養(yǎng)進(jìn)行的調(diào)研、安全督查、檢查等工作,對全市交通公路項(xiàng)目前期規(guī)劃相關(guān)報(bào)件的上報(bào)、審批等協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)及向上匯報(bào)工作和海事執(zhí)法、路政綜合執(zhí)法所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、年檢費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等費(fèi)用的支出。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待7批次(其中:外事接待0批次),接待人次100人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上級部門對本單位相關(guān)工作進(jìn)行調(diào)研、指導(dǎo)、檢查、督查、考核等公務(wù)活動(dòng),用于因招商引資、洽談項(xiàng)目等工作需要發(fā)生的相關(guān)接待費(fèi)用支出。安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市交通運(yùn)輸局(匯總)2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出492,295.49元,比上年減少45,765.47元,下降8.51%,

其中:騰沖市交通運(yùn)輸局(匯總)本年僅有行政單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出492,295.49元,比上年減少45,765.47元,下降8.51%,無參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出較上年減少的主要原因主要是受新冠肺炎疫情的影響,交通費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、接待費(fèi)、車輛運(yùn)維費(fèi)等維持機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)所需的支出減少,故導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年有所減少。本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本行政部門機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)所需的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi),差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、離退休公用經(jīng)費(fèi),辦公設(shè)備購置等支出,其中:辦公費(fèi)1,970.00元;水費(fèi)582.90元;電費(fèi)8,400.00元;郵電費(fèi)33,597.39元;公務(wù)接待費(fèi)2,040.00元;工會經(jīng)費(fèi)117,119.28元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)71,185.92元;其他交通費(fèi)用251,400.00元;其他商品和服務(wù)支出6,000.00元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日,騰沖市交通運(yùn)輸局(匯總)資產(chǎn)總額6,050,102,848.33元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)2,964,463,110.32元,固定資產(chǎn)4,886,949.39元,對外投資及有價(jià)證券0.00元,在建工程856,400,726.62元,無形資產(chǎn)76,142.00元,其他資產(chǎn)(主要是交通公共基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn))2,224,275,920.00元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加74,650,732.51元,其中固定資產(chǎn)增加4,923.00元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0.00元;處置車輛0輛,賬面原值0.00元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)22項(xiàng),賬面原值154,568.00元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元;出租房屋0平方米,賬面原值0.00元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。(國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表)

三、政府采購支出情況

2022年度,部門政府采購支出總額268,518.13元,其中:政府采購貨物支出143,945.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務(wù)支出124,573.13元。授予中小企業(yè)合同金額257,166.93元,占政府采購支出總額的95.77%。

四、部門績效自評情況

2022年騰沖市交通運(yùn)輸局(部門)共開展自評項(xiàng)目4個(gè),全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo),項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。部門對納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算“同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開”。

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

(三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi),指公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(四)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。

第五部分 名詞解釋

部門決算:各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告,是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。

事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

監(jiān)督索引號53052200734801111