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索引號 01526040-3-/2021-0220002 發(fā)布機(jī)構(gòu) 騰沖市市場監(jiān)督管理局
公開目錄 財政預(yù)決算 發(fā)布日期 2021-02-20 10:53:27
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騰沖市市場監(jiān)督管理局2021年部門預(yù)算編制說明

監(jiān)督索引號53052200141400000  

騰沖市市場監(jiān)督管理局  

2021年預(yù)算公開目錄  

  

第一部分騰沖市市場監(jiān)督管理局2021年部門預(yù)算編制說明  

第二部分騰沖市市場監(jiān)督管理局2021年部門預(yù)算表  

一、財務(wù)收支預(yù)算總表  

二、部門收入預(yù)算  

三、部門支出預(yù)算  

四、財政撥款收支預(yù)算總  

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算(按功能科目分類)  

六、一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算  

七、基本支出預(yù)算(人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項目)  

項目支出預(yù)算表(其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目)  

、項目支出績效目標(biāo)表(本下達(dá))  

、項目支出績效目標(biāo)表(另文下達(dá))  

、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算  

、部門政府采購預(yù)算  

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表  

市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表  

對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表  

十六、新增資產(chǎn)配置表  

十七、一般公共預(yù)算財政撥款支出部門經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表  

十八、空表說明  

  

騰沖市市場監(jiān)督管理局  

2021年部門預(yù)算編制說明  

  

一、基本職能及主要工作  

(一)部門主要職責(zé)    

貫徹落實(shí)黨中央和省市委關(guān)于市場監(jiān)督管理工作的方針政策和決策部署。  

1.負(fù)責(zé)市場綜合監(jiān)督管理,貫徹執(zhí)行市場監(jiān)督管理有關(guān)法律法規(guī)、政策、標(biāo)準(zhǔn),組織實(shí)施質(zhì)量強(qiáng)市戰(zhàn)略,標(biāo)準(zhǔn)化戰(zhàn)略和食品安全戰(zhàn)略。規(guī)范和維護(hù)市場秩序,營造誠實(shí)守信,公平競爭的市場環(huán)境。  

2.負(fù)責(zé)組織市場監(jiān)督管理綜合執(zhí)法工作。負(fù)責(zé)全市市場監(jiān)督管理綜合執(zhí)法隊伍建設(shè),推動實(shí)行統(tǒng)一的市場監(jiān)督管理。組織查處違法案件。規(guī)范市場監(jiān)督管理行政執(zhí)法行為。  

3.負(fù)責(zé)市場主體統(tǒng)一登記注冊。組織全市各類企業(yè)、農(nóng)民專業(yè)合作社和從事經(jīng)營活動的單位,個體工商戶等市場主體的登記注冊工作。建立市場主體信息公示和共享機(jī)制,依法公示和共享有關(guān)信息,加強(qiáng)信用監(jiān)督、推動市場主體信用體系建設(shè)。  

4.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理市場秩序。依法監(jiān)督管理市場交易、網(wǎng)絡(luò)商品交易及有關(guān)服務(wù)行為。組織查處價格收費(fèi)違法違規(guī)、不正當(dāng)競爭、傳銷、違法直銷、侵犯商標(biāo)專利知識產(chǎn)權(quán)和制售假冒偽劣商品違法行為。指導(dǎo)廣告業(yè)發(fā)展,監(jiān)督管理廣告活動。查處無照生產(chǎn)經(jīng)營和有關(guān)無證生產(chǎn)經(jīng)營行為。指導(dǎo)市消費(fèi)者協(xié)會開展消費(fèi)維權(quán)工作。  

5.統(tǒng)籌推進(jìn)價格監(jiān)督檢查、反不正當(dāng)競爭法律法規(guī)和政策措施的實(shí)施。貫徹執(zhí)行國家、省反壟斷制度措施和指南,根據(jù)授權(quán)承擔(dān)壟斷協(xié)議、濫用市場支配地位、經(jīng)營者集中行為和濫用行政權(quán)力排除、限制競爭等反壟斷調(diào)查及其他工作,實(shí)施公平競爭審查制度  

6.負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理。承擔(dān)騰沖市人民政府食品安全委員會日常工作。統(tǒng)籌全市食品安全工作。負(fù)責(zé)食品安全應(yīng)急體系建設(shè),組織協(xié)調(diào)食品安全事件應(yīng)急處置和調(diào)查處理工作。建立覆蓋食品生產(chǎn)、流通、餐飲、消費(fèi)全過程的監(jiān)督檢查制度和隱患排查治理機(jī)制并組織實(shí)施,防范區(qū)域性、系統(tǒng)性食品安全風(fēng)險。推動建立食品生產(chǎn)經(jīng)營者落實(shí)主體責(zé)任的機(jī)制,健全食品安全追溯體系。組織開展食品安全監(jiān)督抽檢、風(fēng)險核查處置和風(fēng)險預(yù)警、風(fēng)險交流工作。負(fù)責(zé)食鹽經(jīng)營質(zhì)量安全監(jiān)督管理。  

7.執(zhí)行國家藥品(含中藥、民族藥,下同)、醫(yī)療器械、化妝品安全監(jiān)督管理的法律、法規(guī)和規(guī)章。負(fù)責(zé)藥品零售、醫(yī)療器械經(jīng)營許可工作,查處藥品零售、使用和醫(yī)療器械經(jīng)營、使用以及化妝品經(jīng)營等環(huán)節(jié)的質(zhì)量違法行為。組織開展藥品、醫(yī)療器械和化妝品的監(jiān)督抽檢工作,監(jiān)督實(shí)施問題產(chǎn)品召回及處置。 承擔(dān)藥品、醫(yī)療器械和化妝品安全應(yīng)急管理工作。  

8.負(fù)責(zé)質(zhì)量安全監(jiān)督管理。組織產(chǎn)品質(zhì)量事故調(diào)查,組織實(shí)施缺陷產(chǎn)品召回工作,監(jiān)督管理產(chǎn)品防偽工作。承擔(dān)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險監(jiān)控和監(jiān)督抽查工作。組織實(shí)施質(zhì)量分級制度、質(zhì)量安全追溯制度。負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理標(biāo)準(zhǔn)化工作。依法協(xié)調(diào)和監(jiān)督地方標(biāo)準(zhǔn)、團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)制修訂工作和標(biāo)準(zhǔn)化工作。負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理計量工作。推行法定計量單位,執(zhí)行國家計量制度,管理計量器具及量值傳遞溯源和計量比對工作。規(guī)范、監(jiān)督商品量和市場計量行為。完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。  

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況    

根據(jù)《中共騰沖市委辦公室騰沖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《騰沖市市場監(jiān)督管理局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知》(騰辦發(fā)〔201938號,設(shè)立騰沖市市場監(jiān)督管理局,為市人民政府正科級工作部門,加掛騰沖市人民政府食品安全委員會辦公室牌子。  

騰沖市市場監(jiān)督管理局設(shè)13個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):基層黨建辦公室、人事股、市場監(jiān)督指揮中心、政策法規(guī)監(jiān)督大隊、信用信息監(jiān)管執(zhí)法大隊、網(wǎng)絡(luò)和市場交易監(jiān)管執(zhí)法大隊、競爭執(zhí)法監(jiān)管大隊、消費(fèi)權(quán)益保護(hù)監(jiān)管執(zhí)法大隊、質(zhì)量發(fā)展監(jiān)管執(zhí)法大隊、特種設(shè)備安全監(jiān)管執(zhí)法大隊、知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)監(jiān)管執(zhí)法大隊、食品安全監(jiān)管執(zhí)法大隊、藥品醫(yī)療器械監(jiān)管執(zhí)法大隊。批復(fù)準(zhǔn)予按鄉(xiāng)鎮(zhèn)設(shè)立市場監(jiān)督管理所17個,為市場監(jiān)督管理局的派出機(jī)構(gòu),規(guī)格為副科級,實(shí)際設(shè)置13個市場所:騰越市場監(jiān)督管理所、來鳳市場監(jiān)督管理所、和順市場監(jiān)督管理所、荷花市場監(jiān)督管理所、清水市場監(jiān)督管理所、固東市場監(jiān)督管理所、馬站市場監(jiān)督管理所、界頭市場監(jiān)督管理所、曲石市場監(jiān)督管理所、芒棒市場監(jiān)督管理所、蒲川市場監(jiān)督管理所、中和市場監(jiān)督管理所、猴橋市場監(jiān)督管理所。  

(三)重點(diǎn)工作概述    

1.持續(xù)深化放管服改革,推進(jìn)營商環(huán)境優(yōu)化提升。  

圍繞放管服改革,全面推進(jìn)市場主體登記注冊便利化,進(jìn)一步精簡行政審批事項,提升經(jīng)濟(jì)發(fā)展內(nèi)生動力;繼續(xù)扶持民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展,貫徹落實(shí)相關(guān)政策措施,助推市場主體提質(zhì)增效,充分激發(fā)市場主體活力。進(jìn)一步推動主體簡易退出機(jī)制,加大僵尸企業(yè)清理力度;深入開展放心消費(fèi)創(chuàng)建,營造安全放心的消費(fèi)環(huán)境;大力開展質(zhì)量提升行動,推進(jìn)質(zhì)量創(chuàng)新,提升質(zhì)量水平,以質(zhì)量提升促進(jìn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級,提高我市經(jīng)濟(jì)競爭力。凝心聚力,常態(tài)化開展扶貧工作,加大產(chǎn)業(yè)扶持力度,促進(jìn)農(nóng)民增收致富,如期完成脫貧攻堅目標(biāo)任務(wù)。  

2持續(xù)加強(qiáng)市場監(jiān)管執(zhí)法,推進(jìn)市場環(huán)境秩序優(yōu)化提升  

強(qiáng)化信用監(jiān)管,扎實(shí)做好年報公示工作;完善市場主體名錄庫和執(zhí)法人員名錄庫,保障雙隨機(jī)、一公開工作推進(jìn)實(shí)施,嚴(yán)格開展跨部門雙隨機(jī)、一公開聯(lián)合抽查,強(qiáng)化違法失信企業(yè)名單的管理和應(yīng)用,督促經(jīng)營者誠信守法經(jīng)營。強(qiáng)化日常監(jiān)管與開展專項整治相結(jié)合,突出重點(diǎn)行業(yè)和重要時段市場監(jiān)管,嚴(yán)厲打擊各類市場違法違規(guī)行為,強(qiáng)化消費(fèi)維權(quán)職能,構(gòu)建和諧消費(fèi)環(huán)境。集中整治社會關(guān)注度高、群眾反映強(qiáng)烈的擾亂市場秩序突出問題,強(qiáng)化日常監(jiān)管與開展專項整治相結(jié)合,加強(qiáng)反不正當(dāng)競爭執(zhí)法,規(guī)范直銷經(jīng)營行為,組織開展打擊傳銷專項執(zhí)法行動,嚴(yán)厲打擊侵犯知識產(chǎn)權(quán)行為重點(diǎn)治理與人民群眾密切相關(guān)的各類虛假違法廣告。  

3筑牢安全防線,推進(jìn)民生保障水平優(yōu)化提升  

一是持續(xù)加強(qiáng)食品安全監(jiān)管,全力開展各類專項整治行動,切實(shí)做好食品抽檢,利用快速檢測等手段對食品生產(chǎn)、銷售等環(huán)節(jié)食品安全進(jìn)行監(jiān)管,確保廣大人民群眾食品安全。二是持續(xù)強(qiáng)化藥品醫(yī)療器械安全監(jiān)管,依法對轄區(qū)內(nèi)的藥品經(jīng)營和使用單位進(jìn)行監(jiān)督檢查,做到日常監(jiān)管與重點(diǎn)檢查相結(jié)合,實(shí)現(xiàn)日常監(jiān)管全覆蓋。三是持續(xù)加大特種設(shè)備安全監(jiān)察力度,加強(qiáng)電梯、涉危險化學(xué)品特種設(shè)備等特種設(shè)備安全風(fēng)險防控和隱患排查整治,堅決把事故風(fēng)險隱患消除在萌芽狀態(tài)。四是統(tǒng)籌抓好產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管及專項整治,確保全區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量安全事故發(fā)生。  

4.強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng),推進(jìn)隊伍建設(shè)水平優(yōu)化提升。  

一是堅持黨要管黨,從嚴(yán)治黨,嚴(yán)格落實(shí)黨風(fēng)廉政主體責(zé)任,認(rèn)真履行一崗雙責(zé)。堅持嚴(yán)字當(dāng)頭,完善內(nèi)部管理制度,加強(qiáng)紀(jì)律監(jiān)督,嚴(yán)查有令不行、有禁不止等行為,形成常態(tài)化的監(jiān)督機(jī)制。二是深化不忘初心、牢記使命主題教育成果,馳而不息加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè),嚴(yán)格落實(shí)中央八項規(guī)定精神,堅決整治形式主義、官僚主義等群眾反映強(qiáng)烈的突出問題,努力營造風(fēng)清氣正的政治生態(tài)。三是著力強(qiáng)化重點(diǎn)工作的檢查督辦。建立完善內(nèi)部督查督辦機(jī)制,對市委、市政府和上級部門安排部署的重點(diǎn)工作、黨組的決定安排及時提醒催辦,早辦早結(jié),對推諉扯皮或落實(shí)不力的要嚴(yán)肅處理   

二、預(yù)算單位基本情況  

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中:財政全額供給單位1差額供給單位0定額補(bǔ)助單位0自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1參公單位0事業(yè)單位0個。截止202012月統(tǒng)計,部門基本情況如下:  

在職人員編制153人,其中:行政編制 135人,事業(yè)編制18人。在職實(shí)有147人,其中: 財政全額保障147人,財政差額補(bǔ)助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。  

離退休人員 84人,其中: 離休 0人,退休 84人。  

車輛編制18輛,實(shí)有車輛18輛。  

三、預(yù)算單位收入情況  

(一)部門財務(wù)收入情況    

2021年部門財務(wù)總收入31,204,906.12元,其中:一般公共預(yù)算30,677,461.14元,政府性基金0元,國有資本經(jīng)營收益0元,財政專戶管理資金收入0事業(yè)收入0元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0元,上級補(bǔ)助收入0元,附屬單位上繳收入0元,其他收入0,上年結(jié)轉(zhuǎn)527,444.98  

財務(wù)總收入與上年對比增加955,096.393.15%主要原因分析2021年政府因疫情防控加大食品安全排查,批準(zhǔn)我局增加市場監(jiān)管輔助管理人員勞務(wù)購買支出20名,增加其他工資福利支出1,020,000.00  

(二)財政撥款收入情況    

2021年部門財政撥款收入 31,204,906.12元,其中:本年收入30,677,461.14元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入527,444.98元。本年收入中,一般公共預(yù)算財政撥款30,677,461.14元(本級財力27,877,461.14元,與上年對比增加1,698,508.67元,增6.49%專項收入0元,執(zhí)法辦案補(bǔ)助2,800,000.00元,收費(fèi)成本補(bǔ)償0元,國有資源(資產(chǎn))有償使用成本補(bǔ)償0元),政府性基金預(yù)算財政撥款0元,國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。  

財政撥款收入與上年對比增加955,096.393.15%主要原因分析2021年政府因疫情防控加大食品安全排查,批準(zhǔn)我局市場監(jiān)管輔助管理購買勞務(wù)支出20名,增加其他工資福利支出1,020,000.00一般公共預(yù)算財政撥款與上年對比增加1,698,508.67元,增6.49%,主要原因分析因疫情防控加大食品安全排查,政府同意批準(zhǔn)我局增加市場監(jiān)管輔助管理人員的勞務(wù)購買支出,及增加了藥品、藥械監(jiān)管方面的支出。  

四、預(yù)算單位支出情況  

2021年部門預(yù)算總支出31,204,906.12元。財政撥款安排支出30,677,461.14元,其中:基本支出28,807,461.14元,與上年對比增加505,008.67,增1.78%主要原因分析是工資福利支出增加;項目支出1,870,000.00元,與上年對比增加1,193,500.00元,增176.42%主要原因分析因疫情防控加大食品安全排查,政府同意批準(zhǔn)我局增加市場監(jiān)管輔助管理人員的勞務(wù)購買支出,及增加了藥品、藥械監(jiān)管方面的支出;上年結(jié)轉(zhuǎn)安排的支出527,444.98元,與上年對比減少743,412.28元,減少58.5%具體為執(zhí)法辦案成本2013801行政運(yùn)行2,498.2元、上級撥入藥品監(jiān)管專項經(jīng)費(fèi)2013812藥品事務(wù)204,390.00元、食品藥品安全監(jiān)管專項補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)2013899其他市場監(jiān)督管理事務(wù)253,484.78元、其他就業(yè)補(bǔ)助支出2080799商品和服務(wù)支出67,072.00元、主要原因:因政府機(jī)構(gòu)改革調(diào)整,推進(jìn)了食品藥品安全監(jiān)管專項經(jīng)費(fèi)的支出進(jìn)度。  

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況:    

  2013801市場監(jiān)督管理事務(wù)行政運(yùn)行24,412,024.42元,與上年對比增加1,344,869.41元,增5.83%主要原因分析工資福利支出增加及因疫情防控加大食品安全排查,政府同意批準(zhǔn)我局增加市場監(jiān)管輔助管理人員的勞務(wù)購買支出。在行政運(yùn)行預(yù)算安排中基本支出23,392,024.42元,用于工資福利支出19,622,750.06元(占基本支出的83.89%);用于商品和服務(wù)支出3,696,818.36元(占基本支出的15.8%);用于個人和家庭的補(bǔ)助支出72,456.00元(占基本支出的0.31%)。項目支出1,020,000.00元,全部用于支付購買政府勞務(wù)支出。  

    2013850市場監(jiān)督管理事務(wù)事業(yè)運(yùn)行1,589,933.16元,與上年對比增178637.4元,增12.66%主要原因分析工資福利支出增加  

2013804市場主體管理100,000.00元,與上年對比無增減。  

2013805市場秩序執(zhí)法50,000.00元,與上年對比無增減。  

2013812藥品事務(wù)160,000.00元,與上年對比增160,000.00元,增100%主要原因分析政府將藥品事務(wù)管理支出作為項目納入財政預(yù)算安排。  

2013813醫(yī)療器械事務(wù)40,000.00元,與上年對比增40,000.00元,100%主要原因分析政府將醫(yī)療器械事務(wù)管理支出作為項目納入財政預(yù)算安排。  

2013816食品安全監(jiān)管450,000.00元,與上年對比減76,500.00,減少14.53%主要原因分析政府食品安全監(jiān)管經(jīng)費(fèi)作為項目預(yù)算安排適當(dāng)調(diào)整,以后年度食品安全監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)將常態(tài)化,根據(jù)地方食品安全目標(biāo)任務(wù)進(jìn)行調(diào)整。  

2013899其他市場監(jiān)督管理事務(wù)50,000.00元,與上年對比增加50,000.00元,100%主要原因分析政府將商標(biāo)戰(zhàn)略中保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)工作作為項目納入財政預(yù)算安排。  

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出1,980,359.68元,與上年對比增28,604.16元,1.47%,主要原因分析是人員養(yǎng)老保險繳費(fèi)基數(shù)增加,引起單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)額增加。  

2101101行政單位醫(yī)療1,031,009.8元,與上年對比增8,922.63元,0.87%,主要原因分析是人員醫(yī)療保險繳費(fèi)基數(shù)增加,引起單位醫(yī)療保險繳費(fèi)額增加。  

2101102事業(yè)單位醫(yī)療91,674.78,與上年對比增7,022.89元,8.3%,主要原因分析是人員醫(yī)療保險繳費(fèi)基數(shù)增加,引起單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)額增加。  

2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助722,459.3元,與上年對比增21,662.74元,3.09%,主要原因分析是人員醫(yī)療保險繳費(fèi)基數(shù)增加,引起單位公務(wù)員醫(yī)療保險繳費(fèi)額增加。  

(二)財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況    

基本工資支出5,470,176.00元(其中:基本支出5,470,176元)。  

津貼補(bǔ)貼支出7,936,272.00元(其中:基本支出7,936,272.00元)。  

獎金支出5,376,848.00元(其中:基本支出5,376,848.00元)。  

績效工資支出716,952.00元(其中:基本支出716,952.00元)。  

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出1,980,359.68元(其中:基本支出1,980,359.68元)。  

職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)1,122,684.58元(其中:基本支出1,122,684.58元)。  

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)722,459.3元(其中:基本支出722,459.3元)。  

其他社會保障繳費(fèi)25,495.58元(其中:基本支出25,495.58元)。  

醫(yī)療費(fèi)支出94,800.00元(其中:基本支出94,800.00元)。  

    其他工資福利支出1,420,000.00元(其中:基本支出400,000.00元,項目支出1,020,000.00元)  

辦公經(jīng)費(fèi)637,425.00元(其中:基本支出197,425.00元,項目支出440,000.00元)。  

印刷費(fèi)280,000.00元(其中:基本支出120,000.00元,項目支出160,000.00元)。  

水費(fèi)20,000.00元(其中:基本支出20,000.00元)。  

電費(fèi)40,000.00元(其中:基本支出40,000.00元)。  

郵電費(fèi)160,000.00元(其中:基本支出160,000.00元)。  

物業(yè)管理費(fèi)40,000.00元(其中:基本支出40,000.00)。  

差旅費(fèi)289,875.00元(其中:基本支出229,875.00元,項目支出60,000.00元)。  

維修(護(hù))費(fèi)250,000.00元(其中:基本支出250,000.00元)。  

會議費(fèi)50,000.00元(其中:基本支出50,000.00元)。  

培訓(xùn)費(fèi)140,000.00元(其中:基本支出100,000.00元,項目支出40,000.00元)。  

公務(wù)接待費(fèi)50,000.00元(其中:基本支出50,000.00)。  

專用材料100,000.00(其中:基本支出100,000.00元)。  

勞務(wù)費(fèi)300,000.00元(其中:基本支出300,000.00元)。  

委托業(yè)務(wù)費(fèi)150,000.00元(其中:項目支出150,000.00元)。  

工會經(jīng)費(fèi)267,708.00(其中:基本支出267,708.00)。  

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)513,000.00(其中:基本支出513,000.00)。  

公務(wù)交通補(bǔ)貼費(fèi)1,278,270.00(其中:基本支出1,278,270.00)。  

其他商品和服務(wù)支出542,680.00元(其中:基本支出542,680.00元)。  

生活補(bǔ)助66,456.00元(其中:基本支出66,456.00元)。  

離退休費(fèi)6,000.00元(其中:基本支出6,000.00元)。  

辦公設(shè)備購置250,000.00元(其中:基本支出250,000.00元)。  

公務(wù)用車購置380,000.00元(其中:基本支出380,000.00元)。  

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況  

本部門不涉及此項內(nèi)容  

一)與中央配套事項    

本部門不涉及此項內(nèi)容  

(二)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項    

本部門不涉及此項內(nèi)容  

(三)經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項    

本部門不涉及此項內(nèi)容  

六、政府采購預(yù)算情況  

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購預(yù)算,共涉及采購項目27個,政府采購預(yù)算總額1,550,300.00元,其中:政府采購貨物預(yù)算927,900.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算622,400.00元、政府采購工程預(yù)算0元。  

七、部門三公經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明  

騰沖市市場監(jiān)督管理局2021年一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計943,000.00元,較上年增加72,382.00元,增8.31%,具體變動情況如下:  

(一)因公出國(境)費(fèi)    

騰沖市市場監(jiān)督管理局2021年因公出國(境)費(fèi)預(yù)算為0元,較上年增加0元,增長0%,共計安排因公出國(境)團(tuán)組0個,因公出國(境)0人次。  

增減變化  

(二)公務(wù)接待費(fèi)    

騰沖市市場監(jiān)督管理局2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為50,000.00元,較上年增加29,000元,增138.1%,國內(nèi)公務(wù)接待批次為60次,共計接待300人次。  

加的原因是增加與上級單位的業(yè)務(wù)往來,邀請上級單位對我局進(jìn)行專項業(yè)務(wù)指導(dǎo),增加與技術(shù)管理部門的聯(lián)系,質(zhì)量強(qiáng)市,提升我市企業(yè)品牌、商標(biāo)注冊等業(yè)務(wù),創(chuàng)造良好的市場氛圍,招商引資  

(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)    

騰沖市市場監(jiān)督管理局2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為893,000.00元,較上年增加43,382元,增4.98%。其中:公務(wù)用車購置費(fèi)380,000元,較上年減少42,118元,下降9.98%公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)513,000元,較上年增加85,500元,增20%。共計購置公務(wù)用車2輛,年末公務(wù)用車保有量為18輛。  

增減變化原因公務(wù)用車購置費(fèi)比上年減少的原因是2021年新購置的執(zhí)法執(zhí)勤用車嚴(yán)格公務(wù)用車配置管理規(guī)定進(jìn)行購置,嚴(yán)格公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年增加的原因:1我局車輛老化嚴(yán)重,車輛的修理運(yùn)行費(fèi)用增加,22020年預(yù)算安排時我局車輛保有量為15輛,因機(jī)構(gòu)改革等原因2020年年末我局車輛實(shí)際保有量為18輛,2021年按實(shí)際保有量18輛預(yù)算車輛運(yùn)行費(fèi)用。  

八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況  

2021年騰沖市市場監(jiān)督管理局共申報項目1個,全部編制了項目績效目標(biāo),項目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目1個,財政預(yù)算安排100,000.00元,編制績效指標(biāo)1個,其中:重點(diǎn)項目1個,財政預(yù)算安排100,000.00元,編制績效指標(biāo)1個。2021年騰沖市市場監(jiān)督管理局對納入預(yù)算安排的項目績效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。具體項目為:  

2013804市場主體管理專項經(jīng)費(fèi)100,000.00元,主要用于市場主體準(zhǔn)入登記中新版營業(yè)執(zhí)照的印刷;  

下一步,我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理,嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān),扎實(shí)做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控,深入推進(jìn)重點(diǎn)項目績效自評,做好績效評價結(jié)果應(yīng)用,牢固樹立花錢必問效的績效理念。  

九、其他公開信息  

(一)專業(yè)名詞解釋  

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。  

2.“三公經(jīng)費(fèi):納入省財政預(yù)算管理的三公經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。  

3.財政撥款收入:指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。  

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明    

騰沖市市場監(jiān)督管理局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排4,258,958.00元,與上年對比減少33,477.8元,同比減少0.77%主要原因分析壓減了支出,減少其他商品和服務(wù)支出,增加了維修費(fèi)、郵電費(fèi)等支出。具體為:辦公費(fèi)197,425.00元,與上年對比增加35,200.00元,同比21.7%印刷費(fèi)120,000.00元,與上年對比增加70,000.00元,同比140%;水費(fèi)20,000.00元,與上年對比無增減;電費(fèi)40,000.00元,與上年對比無增5,000.00元,同比增14.29%郵電費(fèi)160,000.00元,與上年對比60,000.00元,同比60%物業(yè)管理費(fèi)40,000.00元,與上年對比無增差旅費(fèi)229,875.00元,與上年對比增加17,665.00元,同比17.57%維修(護(hù))費(fèi)250,000.00元,與上年對比增加50,000.00元,同比25%會議費(fèi)50,000.00元,與上年對比50,000.00元,同比100%培訓(xùn)費(fèi)100,000.00元,與上年對比減少50,000.00元,同比減少33.33%公務(wù)接待費(fèi)50,000.00元,與上年對比增加29,000.00元,同比138.1%專用材料100,000.00元,與上年對比100,000.00元,同比100%勞務(wù)費(fèi)300,000.00元,與上年對比減少1,000.00元,同比減少0.33%委托業(yè)務(wù)費(fèi)0元,與上年對比減少20,000.00元,同比減少100%工會經(jīng)費(fèi)267,708.00元,與上年對比增加4,717.2元,同比增1.79%公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)513,000.00元,與上年對比增加85,500.00元,同比增加20%其他交通費(fèi)用1,278,270.00元,與上年對比增加34,020.00元,同比增2.73%其他商品和服務(wù)支出542,680.00元,與上年對比減少269,240.00元,同比減少33.06%  

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況    

鑒于截至20201231日的國有資產(chǎn)占有使用情況,需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù),因此,將在公開2020年度部門決算時一并公開。  

  

監(jiān)督索引號53052200141400111