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索引號(hào) 01526018-X-/2019-0821001 發(fā)布機(jī)構(gòu) 騰沖市文化和旅游局
公開目錄 財(cái)政預(yù)決算 發(fā)布日期 2019-08-19 09:58:28
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主題詞
騰沖市文化產(chǎn)業(yè)辦公室部門2018年度部門決算

監(jiān)督索引號(hào)53052200335701000      

騰沖市文化產(chǎn)業(yè)辦公室部門2018年度部門決算  

   第一部分  騰沖市文化產(chǎn)業(yè)辦公室概況  

   一、主要職能  

   二、部門基本情況  

   第二部分  2018年度部門決算表  

   一、收入支出決算總表  

   二、收入決算表  

   三、支出決算表  

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表  

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表  

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

   八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表  

   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表  

   第三部分  2018年度部門決算情況說明  

   一、收入決算情況說明  

   二、支出決算情況說明  

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明  

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明  

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明  

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

   二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況  

   三、政府采購(gòu)支出情況  

   四、部門績(jī)效自評(píng)情況  

   (一)項(xiàng)目支出概況  

   (二)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)  

   (三)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理  

   (四)2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告  

   (五)部門整體支出績(jī)效自評(píng)表  

   五、其他重要事項(xiàng)情況說明  

   第五部分  名詞解釋  

第一部分  騰沖市文化產(chǎn)業(yè)辦公室概況  

一、主要職能  

(一)主要職能  

文產(chǎn)辦是縣委、縣政府進(jìn)行文化體制改革和發(fā)展文化產(chǎn)業(yè)的專門辦事機(jī)構(gòu),主要職能是:負(fù)責(zé)全縣文化體制改革和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展領(lǐng)域的研究、協(xié)調(diào)工作。  

(二)2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹  

年來,我辦積極推進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)、擴(kuò)大文化產(chǎn)品生產(chǎn)加工規(guī)模,促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)與旅游業(yè)深度融合,擴(kuò)大民族民間文化產(chǎn)品如竹編、土陶、皮影等人才培養(yǎng)規(guī)模,創(chuàng)新文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑,確保了我縣文化產(chǎn)業(yè)增加值保持高速增長(zhǎng)。  

二、部門基本情況  

(一)部門決算單位構(gòu)成  

納入騰沖文產(chǎn)辦2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中:行政單位1個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位0個(gè)。即:騰沖市文化產(chǎn)業(yè)辦公室。  

(二)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況  

騰沖市文化產(chǎn)業(yè)辦公室部門2018年末實(shí)有人員編制3人。其中:行政編制1人(含行政工勤編制1人),事業(yè)編制2人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員10人(含行政工勤人員1人),事業(yè)人員1人(含參公管理事業(yè)人員0人)。  

離退休人員0人。其中:離休0人,退休0人。  

實(shí)有車輛編制 1  輛,在編實(shí)有車輛1輛。  

第二部分  2018年度部門決算表  

(詳見附件)  

   

第三部分  2018年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

騰沖市文化產(chǎn)業(yè)辦公室部門2018年度收入合計(jì)4,090,807.18元。其中:財(cái)政撥款收入4,090,807.18元,占總收入的100.00%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業(yè)收入0.00元,占總收入的0.00%;經(jīng)營(yíng)收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入0.00元,占總收入的0.00%。與上年對(duì)比收入減少2223926.22,同比下降35.21%,主要原因是  

1.2018年調(diào)資單位人員工資增加,新增收入198757.48元;  

2.市財(cái)政困難,減少專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)收入2422683.7。  

二、支出決算情況說明  

騰沖市文化產(chǎn)業(yè)辦公室部門2018年度支出合計(jì)4,090,807.18元。其中:基本支出1,463,490.88元,占總支出的35.78%;項(xiàng)目支出2,627,316.30元,占總支出的64.22%;上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元,占總支出的0.00%。與上年對(duì)比支出減少2223926.22,同比下降35.21%,主要原因是  

1.2018年調(diào)資單位人員工資增加,新增支出198757.48元;  

2.市財(cái)政困難,減少專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出2422683.7元。  

   

(一)基本支出情況  

2018年度用于保障騰沖市文化產(chǎn)業(yè)辦公室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,463,490.88元。與上年對(duì)比增198757.48元,增長(zhǎng)15.71%,主要原因?yàn)椋?018年調(diào)資單位人員工資增加,新增支出198757.48元;包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的87.40%,人均127902.02元;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的12.60%,人均,18439.99元  

(二)項(xiàng)目支出情況  

2018年度用于保障騰沖市文化產(chǎn)業(yè)辦公室機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2,627,316.30元。與上年對(duì)比減少2422683.7元,同比減少47.97%,主要原因?yàn)椋菏胸?cái)政困難,減少專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出2422683.7元。  

具體項(xiàng)目開支及開展工作情況:  

1. 扶持民族民間文化產(chǎn)品小微企業(yè)(竹編、土陶、皮影、抄紙、布鞋等);  

2. 珠寶產(chǎn)業(yè)行業(yè)管理、人才培訓(xùn)補(bǔ)助,琥珀之都申報(bào)。  

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明  

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況  

騰沖市文化產(chǎn)業(yè)辦公室部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,090,807.18元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年對(duì)比支出減少2223926.22,同比下降35.21%,主要原因是  

1.2018年調(diào)資單位人員工資增加,新增支出198757.48元;  

2.市財(cái)政困難,減少專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出2422683.7元。  

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況  

  1.一般公共服務(wù)(類)支出1,531,602.38元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的37.44%。工資福利支出資金1278881.75元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出:180元、商品和服務(wù)支出:179429.13元;項(xiàng)目支出73111.5元;  

  2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  3.國(guó)防(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  5.教育(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  7.文化體育與傳媒(類)支出2,417,500.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的59.10%。  

  8.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出141,704.80元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.46%。  

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  12.農(nóng)林水(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  13.交通運(yùn)輸(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  14.資源勘探信息等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  17.援助其他地區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  18.國(guó)土海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  19.住房保障(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  20.糧油物資儲(chǔ)備(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  21.其他(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  22.債務(wù)還本(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  23.債務(wù)付息(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明  

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況  

騰沖市文化產(chǎn)業(yè)辦公室部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為40500元,支出決算為122,388.09元,完成預(yù)算的302.19%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為33,500.00元,完成預(yù)算的335%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為61,294.09元,完成預(yù)算的215%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為27,594.00元,完成預(yù)算的230%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因  

1. 下鄉(xiāng)調(diào)研多,公務(wù)用車燃油費(fèi)和修理費(fèi)增加。  

2. 市委市政府安排接待多,接待費(fèi)增多。  

3. 因工作需要,市委書記安排單位主要領(lǐng)導(dǎo)因公出國(guó)。  

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少28,927.71元,下降19.12%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算增加33,500.00元,增長(zhǎng)335%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加418.29元,增長(zhǎng)0.69%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少62,846.00元,下降69.49%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算同比減少的主要原因  

1)嚴(yán)格按照市委市政及財(cái)政局的要求,嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)。  

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況  

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出33,500.00元,占27.37%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出61,294.09元,占50.08%;公務(wù)接待費(fèi)支出27,594.00元,占22.55%。具體情況如下:  

1. 因公出國(guó)(境)費(fèi)支出33,500.00元,共安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)1人次。  

2. 2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出61,294.09元。其中:  

公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元,購(gòu)置車輛0輛。  

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出61,294.09元,開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于文化產(chǎn)業(yè)相關(guān)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。  

3.公務(wù)接待費(fèi)支出27,594.00元。其中:  

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出27,594.00元(其中:外事接待費(fèi)支出0.00元),共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待42批次(其中:外事接待0批次),接待人次205人(其中:外事接待人次0人)。主要用于文化產(chǎn)業(yè)相關(guān)工作產(chǎn)生的接待批次及人次等發(fā)生的接待支出。  

國(guó)(境)外接待費(fèi)支出0.00元,共安排國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。  

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明  

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

騰沖市文化產(chǎn)業(yè)辦公室部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出184,429.13元,與上年對(duì)比減少106541.59元,主要原因  

1)商品服務(wù)支出,減少111541.59元;  

2)對(duì)企業(yè)補(bǔ)助支出,新增5000元;  

部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于:  

1)辦公費(fèi):32080.92元、印刷費(fèi):6400.33、因公出國(guó)境費(fèi):12055、租賃費(fèi):6000、公務(wù)接待費(fèi):12884元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi):3171.92元;  

2)勞務(wù)費(fèi):13744.08元;  

3)工會(huì)費(fèi):13292.88元;  

(4)其他交通費(fèi):79800元。  

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況  

截至2018年12月31日,騰沖市文化產(chǎn)業(yè)辦公室部門資產(chǎn)總額1,702,537.76元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)192,265.72元,固定資產(chǎn)1,510,272.04元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元,在建工程0.00元,無形資產(chǎn)0.00元,其他資產(chǎn)0.00元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少24,513.18元,其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少33,012.18元,固定資產(chǎn)增加8,499.00元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加(減少)0.00元,在建工程增加(減少)0.00元,無形資產(chǎn)增加(減少)0.00元,其他資產(chǎn)增加(減少)0.00元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。  

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表      

       

       

       

單位:元      

       

項(xiàng)目      

行次      

資產(chǎn)總額      

流動(dòng)資產(chǎn)      

固定資產(chǎn)      

對(duì)外投資/有價(jià)證券      

在建工程      

無形資產(chǎn)      

其他資產(chǎn)      

       



小計(jì)      

房屋構(gòu)筑物      

車輛      

單價(jià)200萬以上大型設(shè)備      

其他固定資產(chǎn)      

       



       



欄次      

       

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

       



合計(jì)      

1      

1,702,537.76      

192265.72      

1,510,272.04      

805488.5      

378608.54      

       

326175      

       

       

       

       

       



       

       

       

       



填報(bào)說明:1.資產(chǎn)總額=流動(dòng)資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對(duì)外投資/有價(jià)證券+在建工程+無形資產(chǎn)+其他資產(chǎn)2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn)      

       

   

三、政府采購(gòu)支出情況  

2018年度,部門政府采購(gòu)支出總額8499元,其中:政府采購(gòu)貨物支出8499元;政府采購(gòu)工程支出0元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。  

1. 兄弟打印機(jī)4500元。  

2. 黨建工作配備電視采購(gòu)3999元。  

四、部門績(jī)效自評(píng)情況  

  (一)項(xiàng)目支出概況  

項(xiàng)目名稱:文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金;項(xiàng)目分管單位:騰沖市文化產(chǎn)業(yè)辦公室;項(xiàng)目起始時(shí)間:2018年1月1日—2018年12月31日;項(xiàng)目金額:500000(本級(jí)配套資金);項(xiàng)目?jī)?nèi)容:文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)經(jīng)費(fèi);經(jīng)費(fèi)支出內(nèi)容:民族民間文化產(chǎn)品小微企業(yè)扶持、珠寶產(chǎn)業(yè)行業(yè)管理、琥珀之都申報(bào)、組織企業(yè)參加各類展會(huì)。  

(二)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)  

完成了年初目標(biāo),推動(dòng)了騰沖文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2018年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)文化產(chǎn)業(yè)增加值按10%增長(zhǎng),達(dá)到25.36億元。騰沖天賦異并公司榮獲云南省知名企業(yè)稱號(hào)、永周皮影榮獲云南省知名品牌稱號(hào)、高黎貢非遺一條街榮獲云南省知名街區(qū)稱號(hào)。珠寶首飾企業(yè)、民族民間文化產(chǎn)品小微企業(yè)得到扶持、宣傳、推介,年初指標(biāo)完成100%,自評(píng)為優(yōu)秀。  

(三)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理     

1.成立專項(xiàng)資金監(jiān)督小組2.建立健全文產(chǎn)辦文化產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)資金使用管理制度.3.對(duì)資金使用進(jìn)行監(jiān)督管理.4.進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)。  

    (四)2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告  

     文產(chǎn)辦是縣委、縣政府進(jìn)行文化體制改革和發(fā)展文化產(chǎn)業(yè)的專門辦事機(jī)構(gòu),主要職能是:負(fù)責(zé)全縣文化體制改革和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展領(lǐng)域的研究、協(xié)調(diào)工作。2018年全年總收入合計(jì)4090807.18元,實(shí)際支出4090807.18元。收支情況嚴(yán)格按資金預(yù)算程序執(zhí)行,資金撥付嚴(yán)格按規(guī)定撥付,對(duì)資金的使用情況及工作情況進(jìn)行檢查,提高資金績(jī)效使用,達(dá)到預(yù)期的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。本單位資金其主要用途是確保單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn),促進(jìn)各項(xiàng)工作任務(wù)順利完成。在人員經(jīng)費(fèi)支出、公共支出嚴(yán)格執(zhí)行市政府的各項(xiàng)制度;在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用上,在保證各項(xiàng)任務(wù)順利完成的同時(shí),嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約的原則。項(xiàng)目資金每個(gè)項(xiàng)目有領(lǐng)導(dǎo)小組,專人負(fù)責(zé)、資金支出嚴(yán)格把控,按規(guī)定辦理。2018年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)文化產(chǎn)業(yè)增加值按10%增長(zhǎng),達(dá)到25.36億元,完成了年初目標(biāo),推動(dòng)了騰沖文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展,文化企業(yè)、社會(huì)人員問卷調(diào)查滿意度超過95%,自評(píng)為優(yōu)秀。  

   

        (五)部門整體支出績(jī)效自評(píng)表  

 部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見附表(附表10-附表14)  

五、其他重要事項(xiàng)情況說明  

 

六、相關(guān)口徑說明  

(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。  

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。  

(三)按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi),指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。  

(四)“三公經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。  

第五部分  名詞解釋  

   

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞,在此進(jìn)行說明解釋。若沒有涉及專用名詞,請(qǐng)說明不涉及專用名詞。  

   

監(jiān)督索引號(hào)53052200335701111