mm131杨晨晨喷水视频,mm137美女大尺度写真|mm356快播_mm625亚洲人成电影网

打開適老化模式 無障礙瀏覽 x
索引號 01526018-X/20250214-00009 發(fā)布機(jī)構(gòu) 騰沖市文化和旅游局
公開目錄 財政預(yù)決算 發(fā)布日期 2025-02-14 14:48:22
文號 瀏覽量
主題詞
騰沖市民族文化工作隊2025年部門預(yù)算公開

監(jiān)督索引號53052200335800300000

騰沖市民族文化工作隊

2025年部門預(yù)算公開目錄


第一部分 騰沖市民族文化工作隊2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門三公經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 騰沖市民族文化工作隊2025年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(按功能科目分類)

六、一般公共預(yù)算三公經(jīng)費支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項目支出預(yù)算表

九、項目支出績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表



騰沖市民族文化工作隊

2025年部門預(yù)算編制說明


一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責(zé)

騰沖市民族文化工作隊主要職責(zé)是繁榮騰沖文化藝術(shù)市場,培養(yǎng)騰沖藝術(shù)人才,推動騰沖文化事業(yè)發(fā)展;弘揚騰越文化,宣傳騰沖的人文景觀和歷史文化內(nèi)涵,推動騰沖的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括:創(chuàng)作室、演員隊、后勤部、辦公室。所屬單位1個,分別是:

1.騰沖市民族文化工作隊

(三)重點工作概述

繼續(xù)跟進(jìn)緊緊圍繞黨的二十大精神和習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想精神創(chuàng)作優(yōu)秀文藝作品。根據(jù)主題創(chuàng)作優(yōu)秀節(jié)目進(jìn)行巡演。做好文藝精品創(chuàng)作工程。完成國有院團(tuán)公益性演出108場次。完成好騰沖市委、政府下達(dá)的各項宣傳性演出任務(wù)。定期或不定期安排業(yè)務(wù)骨干深入群眾及到民族村寨進(jìn)行采風(fēng),挖掘、整理我市民族民間文化藝術(shù)精品,通過提煉進(jìn)行藝術(shù)加工,打造出文藝精品節(jié)目,創(chuàng)作具有地方文化特色的原創(chuàng)文藝節(jié)目,更好地為騰沖旅游和公共文化體系服務(wù)。
二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中:財政全額供給單位1個;差額供給單位0個;定額補(bǔ)助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個;參公單位0個;事業(yè)單位1個。截止202412月統(tǒng)計,部門基本情況如下:

在職人員編制30人,其中:行政編制0人,工勤人員編制0人,事業(yè)編制30人。在職實有30人,其中:財政全額保障30人,財政差額補(bǔ)助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員11人,其中:離休0人,退休11人。

車輛編制0輛,實有車輛0輛,超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

(一)部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入4,661,245.12元,其中:一般公共預(yù)算4,519,812.88元,政府性基金0.00元,國有資本經(jīng)營收益0.00元,財政專戶管理資金收入0.00元,事業(yè)收入0.00元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元,上級補(bǔ)助收入0.00元,附屬單位上繳收入0.00元,其他收入0.00上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余141,432.24

部門財務(wù)總收入比上年預(yù)算增加12,023.63元,同比增長0.26%,主要原因:人員保險基數(shù)增加,人員保險增加

(二)財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入4,519,812.88元,其中本年收入4,519,812.88元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中,一般公共預(yù)算財政撥款4,519,812.88元,政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元,國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。

財政撥款收入比上年預(yù)算增加12,023.63元,同比增長0.27%主要原因:人員保險基數(shù)增加,人員保險增加

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出4,661,245.12元。財政撥款安排支出4,519,812.88元,其中:基本支出4419812.88元,比上年預(yù)算增加62023.63元,同比增長1.42%,主要原因:人員保險基數(shù)增加,人員保險增加項目支出100,000.00元,比上年預(yù)算減少50,000.00元,同比下降33.33%,主要原因是:年初預(yù)算創(chuàng)作經(jīng)費安排減少50,000.00

財政撥款安排支出按功能科目分類情況,主要用于:

2070107文化旅游體育與傳媒支出-文化和旅游-藝術(shù)表演團(tuán)體支出3,657,983.35元,主要用于單位人員工資津補(bǔ)貼獎金以及退休人員的慰問和補(bǔ)助

2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出493,241.60元,主要用于單位人員機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療支出217,884.52元,主要用于單位人員醫(yī)療保障支出;

2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出139,812.37元,主要用于單位人員醫(yī)療保障支出

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出10,891.04元,主要用于單位人員醫(yī)療保障支出。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

2025年本單位不涉及此項預(yù)算公開事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購預(yù)算,共涉及采購項目0個,政府采購預(yù)算總額0.00元,其中:政府采購貨物預(yù)算0.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。

七、部門三公經(jīng)費增減變化情況及原因說明

騰沖市民族文化工作隊2025一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費預(yù)合計0.00與上年持平,無變化,具體變動情況如下:

(一)因公出國(境)費

騰沖市民族文化工作隊2025因公出國(境)費預(yù)算為0.00與上年持平,無變化

與上年對比無變化原因是:騰沖市民族文化工作隊2025年和2024年不涉及因公出國(境)事項,未安排因公出國(境)費預(yù)算

(二)公務(wù)接待費

騰沖市民族文化工作隊2025年公務(wù)接待費預(yù)算0.00與上年持平,無變化,國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次,共計接待0人次

與上年對比無變化原因是:2025年民族文化工作隊預(yù)計無公務(wù)接待事項,2025年和2024年均未預(yù)算公務(wù)接待費用

(三)公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

騰沖市民族文化工作隊2025年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為0.00元,與上年持平,無變化。其中:公務(wù)用車購置費0.00元,與上年持平,無變化;公務(wù)用車運行維護(hù)費0.00元,與上年持平,無變化。共計購置公務(wù)用車0輛,年末公務(wù)用車保有量為0輛。

公務(wù)用車購置費與上年對比無變化:2025年民族文化工作隊預(yù)計無公務(wù)用車購置計劃,2025年和2024年均未預(yù)算公務(wù)用車購置費;

公務(wù)用車運行維護(hù)費與上年對比無變化的原因是:2025年民族文化工作隊預(yù)計無公務(wù)用車運行維護(hù)事項,2025年和2024年均未預(yù)算公務(wù)用車運行維護(hù)費。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2025騰沖市民族文化工作隊共申報項目1個,全部編制了項目績效目標(biāo),項目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目1個,財政預(yù)算安排100,000元,其中重點項目1個,財政預(yù)算安排100,000.00元。重點項目具體如下:

1. 重點項目一:民族文化工作隊創(chuàng)作項目經(jīng)費,財政預(yù)算安排100,000.00元,

項目績效目標(biāo):用于每年創(chuàng)作文藝作品下鄉(xiāng)采風(fēng),對外業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)及業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

九、其他公開信息

(一)專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

2.“三公經(jīng)費:包括因公出國(境)經(jīng)費、公務(wù)接待經(jīng)費和公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。(2)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。(3)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

3.財政撥款收入:指財政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

(二)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

騰沖市民族文化工作隊屬于公益一類類事業(yè)單位,無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至20241231日,騰沖市民族文化工作隊資產(chǎn)總額316,153.33元,其中,流動資產(chǎn)306,806.68元,固定資產(chǎn)9,346.65

元,對外投資及有價證券0.00元,在建工程0.00元,無形資產(chǎn)0.00元,其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少6,956.42元,其中固定資產(chǎn)減少6,956.42元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0.00元;處置車輛0輛,賬面原值0.00元;報廢報損資產(chǎn)0項,賬面原值0.00元,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元;資產(chǎn)使用收入0.00元,其中出租資產(chǎn)0平方米,資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至20241231日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù),需在完成2024年決算編制后才能匯總,此處公開為202412月資產(chǎn)月報數(shù)。

附件:2025年部門預(yù)算公開表

監(jiān)督索引號53052200335800300111