索引號 | 56883603-8-04_A/2016-0731015 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖政務(wù)服務(wù)管理局 |
公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2016-02-06 16:37:03 |
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騰沖市政務(wù)局2016年部門預(yù)算基本情況說明
一、部門預(yù)算編制的依據(jù)
根據(jù)《騰沖市財政局關(guān)于編制2016-2018年中期財政規(guī)劃和2016年市級部門預(yù)算的通知》(騰財發(fā)〔2015〕448號)編制。
二、部門預(yù)算編制的原則
1.綜合財政預(yù)算的原則。按照統(tǒng)一編制,統(tǒng)一管理,統(tǒng)籌安排單位預(yù)算內(nèi)資金的要求,將各項收支全口徑納入預(yù)算管理,統(tǒng)籌安排。
2.收支平衡的原則。堅持量入為出,收支平衡,從嚴控制各項支出。
3.細化預(yù)算編制的原則。個人工資按人事部門核準的人數(shù)和標準核定到人;公用經(jīng)費按人員編制內(nèi)實有人數(shù)和確定的定額標準核定;專項支出按項目的輕重緩急原則予以核定。
4.績效管理的原則。加強部門預(yù)算績效管理,強化部門績效意識,探索預(yù)算支出績效考評制度,將績效考評結(jié)果與預(yù)算編制有效結(jié)合,提高財政資金分配的科學性、有效性。
三、部門基本情況
(一)部門主要職責(簡單概述)
1.負責縣政務(wù)服務(wù)中心和縣公共資源交易中心的建設(shè)和管理,制定規(guī)范“兩個中心”業(yè)務(wù)運行和人員管理的規(guī)章制度、管理辦法,并組織實施;
2.承擔政府自身建設(shè)相關(guān)職能,參與相關(guān)部門推動和促進行政審批制度改革,做好縣級各部門在政務(wù)服務(wù)中心設(shè)置“窗口”、行政審批事項和管理服務(wù)事項進入中心的管理、服務(wù)和監(jiān)督工作;
3.建立并聯(lián)審批制度,對需要幾個部門“窗口”聯(lián)合辦理的事項進行組織和協(xié)調(diào)。對審批項目的運轉(zhuǎn)情況進行協(xié)調(diào)、督查;
4.負責政務(wù)服務(wù)中心和公共資源交易中心工作人員的日常管理和服務(wù)工作,組織開展政治理論學習和法律法規(guī)、業(yè)務(wù)知識和技能的培訓,提高工作人員的綜合業(yè)務(wù)素質(zhì);
5.負責對局機關(guān)和“兩個中心”工作人員的工作考評、考核。受理當事人對“窗口”工作人員服務(wù)質(zhì)量、效率等方面的投訴;
6.指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督縣政務(wù)服務(wù)分中心相關(guān)工作;指導、監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村(社區(qū))、組為民服務(wù)體系建設(shè)工作;推進全縣政務(wù)(為民)服務(wù)中心信息化建設(shè);
7.完成縣委、縣政府和上級部門交辦的其他工作。
(二)人員及車輛情況
納入2016年部門預(yù)算編報的單位共 1個,。部門在職實有人數(shù)22人,其中:行政 7人,事業(yè) 14人,工勤 1人;在編實有車輛2輛。
四、2016年預(yù)算收支情況
2016年部門預(yù)算總收入233.22萬元,其中:財政撥款233.22萬元。2016年部門預(yù)算總支出233.22萬元,其中:基本支出233.22萬元。
(一)基本支出情況
2016年基本支出233.22萬元,主要用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出。包括基本工資,津貼補貼等人員經(jīng)費支出及辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費,占預(yù)算支出的100%。
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
2016年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費預(yù)算總額10.7萬元,其中,公務(wù)用車購置及運行維護費支出5.7萬元,公務(wù)接待費支出 5萬元。2016年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)比2015年預(yù)算數(shù)增加/減少0.3元,減少的主要原因是:公務(wù)用車比上年減3000元,減幅5% 。
(二)公務(wù)用車購置及運行維護費
2016年公務(wù)用車運行維護費5.7萬元。比2015年預(yù)算增加/減少0.3萬元,主要用于公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
(三)公務(wù)接待費
2016年公務(wù)接待費開支5萬元,主要用于日常公務(wù)接待。