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索引號(hào) x/20250212-00001 發(fā)布機(jī)構(gòu) 騰沖市醫(yī)療保障局
公開(kāi)目錄 財(cái)政預(yù)決算 發(fā)布日期 2025-02-12 15:21:00
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騰沖市醫(yī)療保障局2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)目錄

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騰沖市醫(yī)療保障局2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 騰沖市醫(yī)療保障局2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 騰沖市醫(yī)療保障局2025年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(按功能科目分類(lèi))

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門(mén)基本支出預(yù)算表

八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

騰沖市醫(yī)療保障局2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

(一)部門(mén)主要職責(zé)

騰沖市醫(yī)療保障局是2019年3月12日新成立的行政單位。主要職責(zé)是貫徹落實(shí)醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障的政策制度并組織實(shí)施,監(jiān)督管理有關(guān)醫(yī)療保障基金,完善異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算平臺(tái),組織制定和調(diào)整藥品、醫(yī)療服務(wù)價(jià)格和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),制定藥品和醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購(gòu)政策并監(jiān)督實(shí)施,監(jiān)督管理納入醫(yī)保支出范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用等。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括:黨政辦公室、待遇保障和招標(biāo)采購(gòu)股、基金監(jiān)管和規(guī)劃財(cái)務(wù)股。

所屬單位0個(gè)。

(三)重點(diǎn)工作概述

1.持續(xù)壓實(shí)參保擴(kuò)面,大力推動(dòng)全民參保。一是持續(xù)加強(qiáng)與稅務(wù)、民政、鄉(xiāng)村振興部門(mén)的數(shù)據(jù)銜接,做實(shí)農(nóng)村低收入人口應(yīng)參盡參,確保困難群體參保率達(dá)到99%以上。二是深入挖掘參保潛力,加大參保擴(kuò)面力度,做好退役軍人、大學(xué)生、新業(yè)態(tài)等人員的參保工作,全面落實(shí)“新生兒一件事、一次辦”,督促做好退役軍人、大學(xué)生、新業(yè)態(tài)等人員的參保工作,鞏固提高全民參保覆蓋率,確保我市參保率穩(wěn)定在97%以上。三是進(jìn)一步壓實(shí)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)、村(社區(qū))主體責(zé)任,多渠道強(qiáng)化宣傳動(dòng)員,高效推進(jìn)2025年度參保繳費(fèi)工作。

2.強(qiáng)化改革創(chuàng)新,持續(xù)推進(jìn)醫(yī)保支付方式改革工作。一是深化醫(yī)保DRG支付方式改革。積極推進(jìn)緊密型醫(yī)共體建設(shè),鞏固縣域內(nèi)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保障資金按人頭打包付費(fèi)工作成果,推進(jìn)按疾病診斷相關(guān)分組(DRG)付費(fèi)改革。二是常態(tài)化推進(jìn)藥品、耗材集中帶量采購(gòu)。扎實(shí)做好國(guó)家集采、跨省聯(lián)盟和州市聯(lián)盟帶量采購(gòu)落地實(shí)施工作,做好國(guó)家醫(yī)保談判藥品和疫情防控相關(guān)藥品平臺(tái)掛網(wǎng)采購(gòu)工作。三是推進(jìn)職工醫(yī)保門(mén)診共濟(jì)保障改革,加大政策宣傳力度,及時(shí)回應(yīng)社會(huì)關(guān)切,促進(jìn)政策平穩(wěn)有序落地。

3.加強(qiáng)醫(yī)保基金監(jiān)管,維護(hù)基金安全。開(kāi)展醫(yī)療領(lǐng)域腐敗問(wèn)題集中整治相關(guān)工作,深化醫(yī)保基金監(jiān)管的系統(tǒng)治理,進(jìn)一步形成高壓態(tài)勢(shì)。按照國(guó)家、省、市部署,做好打擊欺詐騙保專(zhuān)項(xiàng)治理。強(qiáng)化部門(mén)聯(lián)動(dòng),加強(qiáng)兩定醫(yī)藥機(jī)構(gòu)管理,重點(diǎn)糾治分解住院、掛床住院、過(guò)度診療、超量開(kāi)藥等違規(guī)使用醫(yī)保基金行為,聚焦假病人、假病歷、假票據(jù)等欺詐騙保行為,采取有力措施,斬?cái)嗌煜蛉嗣袢罕姟熬让X(qián)”的黑手,同時(shí)縱深推進(jìn)醫(yī)藥領(lǐng)域腐敗問(wèn)題集中整治,多維度全力維護(hù)醫(yī)保基金安全。

4.加強(qiáng)經(jīng)辦管理,提升管理效能和經(jīng)辦服務(wù)效率。一是推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化建設(shè),持續(xù)規(guī)范工作流程,實(shí)現(xiàn)醫(yī)保經(jīng)辦服務(wù)事項(xiàng)就近辦、延伸辦、高效辦、標(biāo)準(zhǔn)辦,推進(jìn)經(jīng)辦服務(wù)事項(xiàng)向鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)、村(社區(qū))下沉,建立覆蓋市、鄉(xiāng)、村的醫(yī)保服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。二是堅(jiān)持信息化賦能,持續(xù)深化“放管服”改革,利用“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”,推進(jìn)醫(yī)保“網(wǎng)上辦”“掌上辦”。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2025年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中:財(cái)政全額供給單位1個(gè);差額供給單位0個(gè);定額補(bǔ)助單位0個(gè);自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè);參公單位0個(gè);事業(yè)單位0個(gè)。截止2024年12月統(tǒng)計(jì),部門(mén)基本情況如下:

在職人員編制27人,其中:行政編制5人,工勤人員編制0人,事業(yè)編制22人。在職實(shí)有35人,其中:財(cái)政全額保障35人,財(cái)政差額補(bǔ)助0人,財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。

離退休人員1人,其中:離休0人,退休1人。

車(chē)輛編制1輛,實(shí)有車(chē)輛1輛,超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

(一)部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入6,121,838.99元,其中:一般公共預(yù)算6,071,838.99元,政府性基金0.00元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元,財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0.00元,事業(yè)收入0.00元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元,上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元,附屬單位上繳收入0.00元,其他收入45,000.00元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5,000.00元(其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元,使用非財(cái)政撥款結(jié)余5,000.00元)。

部門(mén)財(cái)務(wù)總收入比上年預(yù)算增加397,280.46元,同比增長(zhǎng)6.94%,增加原因:一是人員經(jīng)費(fèi)增加407,591.78元,同比新增人員3個(gè)。二是公用經(jīng)費(fèi)增加47,488.68元,因人員增加,公務(wù)交通補(bǔ)貼、工會(huì)經(jīng)費(fèi)及人員提取公用經(jīng)費(fèi)增加。三是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少57,800.00元,一方面城鄉(xiāng)居民保險(xiǎn)征繳及管理業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)減少60,000.00元;另一方面本年度增加了機(jī)關(guān)黨員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目2,200.00元。

(二)財(cái)政撥款收入情況

2025年部門(mén)財(cái)政撥款收入6,071,838.99元,其中:本年收入6,071,838.99元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款6,071,838.99元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。

財(cái)政撥款收入比上年預(yù)算增加397,280.46元,同比增長(zhǎng)7.00%,增加原因:一是人員經(jīng)費(fèi)增加407,591.78元,同比新增人員3個(gè)。二是公用經(jīng)費(fèi)增加47,488.68元,因人員增加,公務(wù)交通補(bǔ)貼增加、工會(huì)經(jīng)費(fèi)及人員提取公用經(jīng)費(fèi)增加。三是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少57,800.00元,一方面城鄉(xiāng)居民保險(xiǎn)征繳及管理業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)減少60,000.00元;另一方面本年度增加了機(jī)關(guān)黨員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目2,200.00元。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門(mén)預(yù)算總支出6,121,838.99元。財(cái)政撥款安排支出6,071,838.99元,其中:基本支出5,499,638.99元,比上年預(yù)算增加455,080.46元,同比增長(zhǎng)9.02%,增加原因:一是人員經(jīng)費(fèi)增加407,591.78元,同比新增人員3個(gè)。二是公用經(jīng)費(fèi)增加47,488.68元,因人員增加,公務(wù)交通補(bǔ)貼、工會(huì)經(jīng)費(fèi)及人員提取公用經(jīng)費(fèi)增加;項(xiàng)目支出572,200.00元,比上年預(yù)算減少57,800.00元,同比下降9.17%,原因是:一方面城鄉(xiāng)居民保險(xiǎn)征繳及管理業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)減少60,000.00元,另一方面本年度增加了機(jī)關(guān)黨員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目2,200.00元。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況,主要用于:

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出558,570.53元,主要用于:?jiǎn)挝宦毠せ攫B(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出;

2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療244,729.27元,主要用于:?jiǎn)挝宦毠めt(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出;

2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助126,208.42元,主要用于:?jiǎn)挝宦毠す珓?wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出;

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出6,173.33元,主要用于:單位職工工傷及失業(yè)保險(xiǎn)支出;

2101501衛(wèi)生健康支出—醫(yī)療保障管理事務(wù)—行政運(yùn)行4,409,157.44元,主要用于:在職人員工資福利支出、單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)開(kāi)支。

2101599衛(wèi)生健康支出—醫(yī)療保障管理事務(wù)—其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出727,000.00元,主要用于:醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升。

五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

2025年本部門(mén)不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開(kāi)事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購(gòu)預(yù)算,共涉及采購(gòu)項(xiàng)目5個(gè),政府采購(gòu)預(yù)算總額101,300.00元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算78,000.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算23,300.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。

七、部門(mén)三公經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

騰沖市醫(yī)療保障局2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)43,500.00元,與上年持平,與上年持平的主要原因是維持上年度三公經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)情況,具體變動(dòng)情況如下:

(一)因公出國(guó)(境)費(fèi)

騰沖市醫(yī)療保障局2025年因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算為0.00元,與上年持平,預(yù)計(jì)安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),因公出國(guó)(境)0人次。

與上年對(duì)比,國(guó)公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算持平的原因是:我部門(mén)近年來(lái)無(wú)相關(guān)預(yù)算支出。

(二)公務(wù)接待費(fèi)

騰沖市醫(yī)療保障局2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為15,000.00元,與上年持平,國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為20次,共計(jì)接待200人次。

與上年對(duì)比,公務(wù)接待費(fèi)與上年持平的原因是:預(yù)計(jì)維持上年度公務(wù)接待運(yùn)轉(zhuǎn)情況。

(三)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

騰沖市醫(yī)療保障局2025年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為28,500.00元,與上年持平。其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00元,與上年持平;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28,500.00元,與上年持平。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛,年末公務(wù)用車(chē)保有量為1輛,與上年持平。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)與上年持平,持平的原因是:我部門(mén)近年來(lái)無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年對(duì)比持平,持平的原因是:預(yù)計(jì)維持上年度公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)運(yùn)轉(zhuǎn)情況。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

騰沖市醫(yī)療保障局2025年共申報(bào)項(xiàng)目5個(gè),全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%,其中重點(diǎn)項(xiàng)目4個(gè),具體如下:

(一)重點(diǎn)項(xiàng)目一:非稅收入安排的支出經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),財(cái)政預(yù)算280,000.00元,項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):為進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)療保障基金監(jiān)管,規(guī)范醫(yī)療保障運(yùn)行秩序,嚴(yán)厲打擊欺詐騙保行為,促進(jìn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)健康發(fā)展,切實(shí)維護(hù)廣大人民群眾切身利益。我部門(mén)積極開(kāi)展打擊欺詐騙取醫(yī)療保障基金專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)。

(二)重點(diǎn)項(xiàng)目二:城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)征繳和管理業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),財(cái)政預(yù)算140,000.00元,項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):開(kāi)展好全縣17個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)2個(gè)街道2024年度城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)工作;進(jìn)一步落實(shí)好市委、市政府有關(guān)工作任務(wù),計(jì)劃安排工作經(jīng)費(fèi)用于村級(jí)工作開(kāi)展經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助;進(jìn)一步提高醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)辦服務(wù)能力和水平;做好本部門(mén)各類(lèi)人員,公用經(jīng)費(fèi)保障,按規(guī)定落實(shí)干部職工各項(xiàng)待遇,支持部門(mén)正常履職。

(三)重點(diǎn)項(xiàng)目三:基層醫(yī)保內(nèi)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),財(cái)政預(yù)算150,000.00元,項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):縣級(jí)醫(yī)保、政務(wù)服務(wù)管理部門(mén)要一體推進(jìn)縣鄉(xiāng)村三級(jí)經(jīng)辦服務(wù)能力提升,確保醫(yī)保服務(wù)進(jìn)駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)、村 (社區(qū))便民服務(wù)中心(站)集中辦理,滿(mǎn)足不同群體需要,堅(jiān)持線(xiàn)上線(xiàn)下融合辦理、傳統(tǒng)辦與智能辦有機(jī)結(jié)合,優(yōu)化導(dǎo)辦、幫辦、代辦服務(wù),提升下沉辦、就近辦體驗(yàn)感。

(四)重點(diǎn)項(xiàng)目四:機(jī)關(guān)黨員活動(dòng)經(jīng)費(fèi),財(cái)政預(yù)算2,200.00元,項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):按照“一年抓推進(jìn)、二年強(qiáng)提升、三年見(jiàn)實(shí)效”目標(biāo),到 2025 年,全市各級(jí)機(jī)關(guān)政治建設(shè)顯著加強(qiáng),黨的創(chuàng)新理論武裝更加扎實(shí)有效,對(duì)機(jī)關(guān)黨員、干部開(kāi)展全覆蓋輪訓(xùn);服務(wù)中心大局更加緊密高效,干部作風(fēng)持續(xù)改進(jìn)、效能明顯提升;模范機(jī)關(guān)工作品牌全面覆蓋、品牌質(zhì)量整體提升;黨建責(zé)任全面落實(shí),基層黨組織政治功能組織功能和戰(zhàn)斗堡壘作用、黨員先鋒模范作用充分發(fā)揮。

九、其他公開(kāi)信息

(一)專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi):包括因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。(1)因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。(3)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。

3.財(cái)政撥款收入:指財(cái)政部門(mén)用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

騰沖市醫(yī)療保障局2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排508,566.18元,較上年增加47,488.68元,增長(zhǎng)10.30%,主要原因是因?yàn)槿藛T增加3人,公務(wù)交通補(bǔ)貼、工會(huì)經(jīng)費(fèi)及人員提取公用經(jīng)費(fèi)增加。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日,騰沖市醫(yī)療保障局資產(chǎn)總額290,925.36元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)26,715.16元,固定資產(chǎn)264,210.20元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元,在建工程0.00元,無(wú)形資產(chǎn)0.00元,其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少76,169.98元,其中固定資產(chǎn)減少97,950.33元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0.00元;處置車(chē)輛0輛,賬面原值0.00元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0.00元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元;資產(chǎn)使用收入0.00元,其中出租資產(chǎn)0平方米,資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù),需在完成2024年決算編制后才能匯總,此處公開(kāi)為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

附件:2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

監(jiān)督索引號(hào)53052200576400111