索引號 | 01526078-8-04_A/2015-1113002 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市騰越街道辦事處 |
公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2015-11-13 14:45:00 |
文號 | 瀏覽量 |
第一部分單位概況
一、主要職能
我院工作職能主要是對轄區(qū)百姓提供醫(yī)療及預(yù)防保健服務(wù)。為百姓承擔(dān)常見病,多發(fā)病的診療工作;為轄區(qū)居民開展衛(wèi)生防疫、婦幼保健、計(jì)劃免疫等公共衛(wèi)生工作;做好轄區(qū)內(nèi)的初級衛(wèi)生保健規(guī)劃并參與實(shí)施工作,完政府安排的相關(guān)公共事務(wù)。
二、部門基本情況
納入2014年部門決算編報(bào)的單位共1個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)。部門在職在編實(shí)有人數(shù)22人,其中:財(cái)政全供養(yǎng)22人;在編實(shí)有車輛0輛。離退休人員5人,其中:離休0人,退休5人。
第二部分 騰越鎮(zhèn)衛(wèi)生院2014年度部門決算表
(見附件)
第三部門 騰越鎮(zhèn)衛(wèi)生院2014年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
2014年小西衛(wèi)生院決算總收入9242592.23元,其中:財(cái)政撥款收入4027797.58元,占總收入的43.57%;上級補(bǔ)助收入0元,占總收入的0%;事業(yè)收入5207932.19元,占總收入的56.34%;經(jīng)營收入0元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0元,占總收入的0%;其他收入6862.36元,占總收入的0.09%。
二、支出決算情況說明
部門決算總支出7083475.79元,其中:基本支出6304846.79元,占總支出的89%;項(xiàng)目支出778629元,占總支出的11%;上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元,占總支出的0%。
(一)基本支出情況。2014年用于保障單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出6304846.79元。基本工資,津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出3303838.05元,占基本支出的52.4%;辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出3001008.74元。占基本支出的47.6%. 原因是國家對公共衛(wèi)生工作經(jīng)費(fèi)投入增加。
(二)項(xiàng)目支出情況。主要是財(cái)政撥付用于衛(wèi)生院及村衛(wèi)生所實(shí)施基藥制度的補(bǔ)助支出778629元。
(三)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2014年部門公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4175983.12元,占本年支出合計(jì)59%。與上年對比增加 原因職工人數(shù)增加,工資支出增大,工程建設(shè)資金支出大。
(四)“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明
2014年財(cái)政撥款未撥入“三公”經(jīng)費(fèi)給我院,決算總額0元,我院無公務(wù)用車,因此無公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元,公務(wù)接待費(fèi)支出0元。