索引號 | 01526078-8-04_A/2017-0204002 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市騰越街道辦事處 |
公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2017-02-04 15:26:25 |
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各位代表:
受鎮(zhèn)人民政府委托,現(xiàn)將騰越鎮(zhèn)2016年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況和2017年地方財政預(yù)算草案,提請鎮(zhèn)第二屆人民代表大會第一次會議審查,并請各位代表提出寶貴意見。
一、2016年財政預(yù)算執(zhí)行情況和主要工作回顧
2016年,面對嚴(yán)峻的財政收入形勢,在鎮(zhèn)黨委、政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下,在鎮(zhèn)人大的有效監(jiān)督和支持下,在上級財稅部門的關(guān)心和鎮(zhèn)直各部門、各社區(qū)的積極配合下,我們緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委、政府年初確定的經(jīng)濟(jì)發(fā)展總體目標(biāo)和鎮(zhèn)人代會確定的財政收支目標(biāo)任務(wù),牢記使命、立足本職、求真務(wù)實,進(jìn)一步強化收入征管和預(yù)算約束,不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),確保了全鎮(zhèn)全年各項工作的順利開展和政府機關(guān)工作的正常運行,實現(xiàn)了財政收支平衡,有力地促進(jìn)了全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和各項事業(yè)進(jìn)步。
(一)財政收支預(yù)算執(zhí)行情況
財政總收入完成情況。2016年完成財政總收入23214萬元,占年終預(yù)算調(diào)整的100%,比上年同期實際完成數(shù)21787萬元增收1427萬元,增6.5%。(注:2016年實際完成財政總收入25156萬元,比年初鎮(zhèn)人代會批準(zhǔn)收入預(yù)算24239萬元增收917萬元,增3.8%,公共財政預(yù)算收入實際完成15656萬元,比年初鎮(zhèn)人代會批準(zhǔn)預(yù)算收入13739萬元增收1917萬元,增14%)。 其中:1.公共財政預(yù)算收入完成12714萬元,占年終預(yù)算調(diào)整的100%,比上年同期實際完成數(shù)12130萬元增收584萬元,增4.8%。2.上劃收入完成10500萬元,占年終預(yù)算調(diào)整的100%,比上年同期實際完成數(shù)9657萬元增843萬元增8.7%。分部門收入完成情況:①國稅部門收入完成6000萬元,占年終預(yù)算調(diào)整的100%,比年初預(yù)算4750萬元增收1250萬元,增26%,比上年同期實際完成數(shù)4320萬元增1680萬元,增39%,增幅主要原因是“營改增”政策實施。②地稅部門收入完成16876萬元,占年終預(yù)算調(diào)整的100%,比上年同期實際完成數(shù)17316萬元減收440萬元,減2.5%。③財政非稅收入完成338萬元,占年終預(yù)算調(diào)整的100%,比年初預(yù)算184萬元增收154萬元,增84%,比上年同期實際完成數(shù)151萬元增187萬元,增124%。
財政預(yù)算總支出完成情況。2016年完成財政總支出11612萬元(含市級專款3305萬元),比上年同期支出完成數(shù)10731萬元增881萬元,增8%,其中:鎮(zhèn)本級完成公共預(yù)算支出8307萬元,比年初鎮(zhèn)人代會批準(zhǔn)計劃支出數(shù)8229萬元增支78萬元,增1%,比上年同期實際完成數(shù)7582萬元增支725萬元,增9.6%。
1. 財政預(yù)算支出10658萬元,按功能分大類的完成情況為:
(1)一般公共服務(wù)支出完成4199萬元(含專款),比上年同期完成數(shù)3600萬元增支599萬元,增17%;
(2)國防支出完成10萬元,與上年同期完成數(shù)10萬元持平;
(3)公共安全支出完成402萬元,比上年同期完成數(shù)403萬元減支1萬元;
(4)教育支出完成346萬元,比上年同期完成數(shù)363萬元減支17萬元,減5%;減支原因主要是上年部分教育項目工程未進(jìn)行報帳決算所致;
(5)文化體育與傳媒支出完成187萬元,比上年同期完成數(shù)116萬元增支71萬元,增61%;
(6)社會保障和就業(yè)支出完成1599萬元,比上年同期完成數(shù)1306萬元增支293萬元,增22%;
(7)醫(yī)療衛(wèi)生支出完成491萬元,比上年同期完成數(shù)380萬元增支111萬元,增29%;
(8)當(dāng)年新增環(huán)保支出25萬元;
(9)城鄉(xiāng)社區(qū)支出完成983萬元,比上年同期實際完成數(shù)673萬元增支310萬元,增46%;
(10)農(nóng)林水事務(wù)支出完成1590萬元,比上年同期實際完成數(shù)1675萬元減支85萬元,減4.5%;
(11)交通運輸支出30萬元,比上年同期實際完成數(shù)22萬元增支8萬元,增36%;
(12)國土資源氣象等事務(wù)支出21萬元,比上年同期實際完成數(shù)22萬元減支1萬元,減5%;
(13)住房保障支出完成775萬元,比上年同期實際完成數(shù)1004萬元減支229萬元,減23%;
2. 基金支出954萬元,按功能分大類完成情況:
(1)城鄉(xiāng)社區(qū)支出完成893萬元,比上年同期實際完成數(shù)238萬元增支655萬元,增275%;
(2)其他支出完成61萬元,比上年同期實際完成數(shù)32萬元增支29萬元,增91%。
年終預(yù)算平衡情況。按照現(xiàn)行財政體制,全鎮(zhèn)預(yù)算調(diào)整年終決算是:公共財政預(yù)算收入為12714萬元;上級補助收入5845萬元(其中:返還性收入1038萬元,專項補助3305萬元,一般性轉(zhuǎn)移支付補助1502萬元);上年滾存結(jié)余495萬元,以上收入合計19054萬元。一般公共財政預(yù)算支出為10658萬元,基金預(yù)算支出954萬元,上解支出為6947萬元(其中:專項上解5679萬元,體制上解1268萬元),以上支出合計為18559萬元,收支相抵,2016年預(yù)算調(diào)整后年終滾存結(jié)余為495萬元,其中:地方公共財政預(yù)算支出結(jié)余369萬元,基金預(yù)算支出結(jié)余126萬元。
(二)2016年的主要工作回顧
——加強理論學(xué)習(xí),提高業(yè)務(wù)水平能力
一是認(rèn)真學(xué)習(xí)黨在新時期的各項政治、經(jīng)濟(jì)、財經(jīng)政策、法律法規(guī)制度;二是在認(rèn)真學(xué)習(xí)和鉆研本職工作的基礎(chǔ)上,積極加強同市局各股室和其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所的聯(lián)系,并借鑒其好經(jīng)驗好辦法;三是牢固樹立廉潔自律意識,通過開展理想信念,職業(yè)道德和警示教育,增強了干部的拒腐防變能力。
——加強財務(wù)核算,提高資金管理水平
一是部門預(yù)算經(jīng)鎮(zhèn)人大批準(zhǔn)后,一直嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行,不隨意變更和調(diào)整。合理安排全鎮(zhèn)財政支出,在“保工資、保運轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定、保民生、保重點”的前提下,保證重點建設(shè)項目的資金需要,始終堅持把每一筆錢都用在“刀刃”上,切實發(fā)揮了財政資金的“四兩撥千斤”的作用;二是做到專項資金專款專用,專賬核算,嚴(yán)禁擠占挪用項目資金。在預(yù)算執(zhí)行中嚴(yán)格按上級財政部門對專項資金管理的要求,做到資金到項目、管理到項目、核算到項目,嚴(yán)格按照預(yù)算及項目管理辦法規(guī)定的范圍和標(biāo)準(zhǔn)使用專項資金;三是建立健全各項內(nèi)部控制制度,對于一切資金的管理和各項業(yè)務(wù),都嚴(yán)格按照內(nèi)部分工和工作流程辦理。嚴(yán)格控制財務(wù)支出,對預(yù)算執(zhí)行過程中的資金使用情況實行追蹤檢查,及時采取措施堵塞各種管理漏洞,使每一筆業(yè)務(wù)都做到審核嚴(yán)密,記賬準(zhǔn)確及時,提高了資金的管理使用效益。
——加強稅源分析,提高收入征管效率
2016年,面對經(jīng)濟(jì)新常態(tài),宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力加大,結(jié)構(gòu)性減稅,產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型等不利因素,我們加強稅源分析,提高收入征管工作。一是積極配合兩稅部門強化收入征管,努力挖掘增收潛力,定期召開財稅形勢分析會,積極應(yīng)對“營改增”試點工作,確保稅制平穩(wěn)過渡;二是狠抓稅收征管,及時分析稅源結(jié)構(gòu),準(zhǔn)確把握稅收動態(tài),千方百計組織財政收入;三是嚴(yán)格執(zhí)行“依法治稅、陽光辦稅、征管強稅、科技管稅、人才培稅、服務(wù)促稅”工作的總體要求;四是以組織收入為中心工作,大力夯實征管基礎(chǔ),充分挖掘征管潛力,積極開展促產(chǎn)培源,扎實開展“蹲企服務(wù)”,全力以赴組織稅收收入,積極推動經(jīng)濟(jì)稅源的可持續(xù)發(fā)展,做到應(yīng)征不漏,應(yīng)免不征。
——加強資金預(yù)算,提高財政保障力度
2016年,通過多渠道籌措資金,切實優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),財政保障能力進(jìn)一步增強。一是完成本級公共財政預(yù)算支出8307萬元,保證了在職職工215人,退休職工122人,財政半供養(yǎng)人員3395人的工資發(fā)放;二是積極主動與財政局匯報,爭取給予資金政策支持,主要協(xié)調(diào)解決債券置換資金2379萬元,緩解了當(dāng)年資金需求的不足;三是2016年共計發(fā)放在職在編人員工資2098萬元,住房公積金上繳金額378萬元,基本醫(yī)療保險上繳184萬元,確保了全鎮(zhèn)干部職工的利益得以落實;四是狠抓預(yù)算執(zhí)行管理,加快財政支出力度,千方百計提高預(yù)算執(zhí)行率。
——加強服務(wù)理念,提高支農(nóng)惠農(nóng)力度
認(rèn)真落實國家惠農(nóng)幫扶政策,全面完成了2016年第一批農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補貼面積80562畝,受益農(nóng)戶16336戶,補貼金額4950960元。發(fā)放退耕還林補貼944.44畝,受益農(nóng)戶754戶,補貼金額118055元。發(fā)放草原補貼52508畝,受益農(nóng)戶32戶,補貼金額131270元。發(fā)放第二批農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補貼80562畝,受益農(nóng)戶16336戶,補貼金額110887元。現(xiàn)已全部通過“一卡通”發(fā)放完畢。
各位代表!2016年全鎮(zhèn)財政預(yù)算執(zhí)行取得的良好成績,離不開各級領(lǐng)導(dǎo)、各位代表及各社區(qū)、各部門和全鎮(zhèn)人民的關(guān)心、支持,同時也傾注了全體財稅工作人員的辛勤汗水,在此財稅部門表示衷心感謝!但當(dāng)前財政形勢仍不容樂觀,矛盾依然突出,存在的問題亦不少,主要表現(xiàn)為:一是鎮(zhèn)財政可用財力與全鎮(zhèn)各項事業(yè)發(fā)展所需仍明顯不足,收支矛盾突出,支出壓力巨大;二是鎮(zhèn)重點項目所需財政資金較大,財政資金緊張,隱形風(fēng)險加劇;三是財政資金監(jiān)管需進(jìn)一步規(guī)范完善;四是財政對投資拉動及旅游、地產(chǎn)行業(yè)的稅收依賴性過大,缺乏支持財政持續(xù)增收的支柱產(chǎn)業(yè),財政持續(xù)增收難度大;五是隨著國家對部分行業(yè)“營改增”試點工作的不斷推進(jìn),以及國家稅收優(yōu)惠政策減免即小規(guī)模納稅人起征點的提高,使得全鎮(zhèn)可用的主體稅種不同程度減收,保持財政增收面臨極大的困難和挑戰(zhàn);六是年度財政平衡難度大,隨著國家工資福利性改革,全鎮(zhèn)剛性支出加快與可用財力增長放緩的矛盾進(jìn)一步加大等實際問題。我們將在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,工作中認(rèn)真研究并予以解決。
二、2017年財政預(yù)算草案
2017年是全面深化改革的關(guān)鍵之年,更是全面完成“十三五”規(guī)劃的第二年,做好2017年財政工作意義重大。
根據(jù)鎮(zhèn)黨委、政府的工作部署,2017年我鎮(zhèn)的預(yù)算編制和財政工作的指導(dǎo)思想是:深入貫徹落實黨的十八屆三中、四中、五中、六中全會和國務(wù)院關(guān)于深化預(yù)算制度改革的決定,圍繞鎮(zhèn)黨委、政府的相關(guān)決策部署,把握經(jīng)濟(jì)新常態(tài),著力落實穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、重民生的各項財稅政策,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)健康發(fā)展,圍繞新修訂的《預(yù)算法》著力推進(jìn)財稅體制改革,加快建立全面規(guī)范公開透明的現(xiàn)代預(yù)算制度,圍繞貫徹落實中央八項規(guī)定精神,著力優(yōu)化預(yù)算支出結(jié)構(gòu),優(yōu)先保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生、保重點支出;從嚴(yán)從緊控制“三公”經(jīng)費和財政運行經(jīng)費等一般性支出,著力加強預(yù)算執(zhí)行管理,增強預(yù)算執(zhí)行的及時性、均衡性和約束性,增強財政資金使用的規(guī)范性、有效性和安全性,不斷提高資金使用效益。
新《預(yù)算法》規(guī)定,政府預(yù)算包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算和社會保險基金預(yù)算,按照要求,結(jié)合我鎮(zhèn)實際,2017年我鎮(zhèn)各項預(yù)算安排如下:
(一)公共財政收支預(yù)算
財政收入預(yù)算。2017年計劃完成財政總收入25696萬元,比上年同期實際完成數(shù)23214萬元增收2482萬元,增10.7%。其中:①公共財政預(yù)算收入計劃完成13747萬元,比上年同期實際完成數(shù)12714萬元增收1033萬元,增8.1%。②上劃收入計劃完成11949萬元,比上年同期實際完成數(shù)10500萬元增收1449萬元,增13.8%。分部門收入完成情況:①國稅部門收入計劃完成9000萬元,比上年同期實際完成數(shù)6000萬元增收3000萬元,增50%。②地稅部門收入計劃完成16600萬元,比上年同期實際完成數(shù)16876萬元減276萬元,減1.6%。③財政非稅收入計劃完成96萬元,比上年同期實際完成數(shù)338萬元減242萬元,減71%。
公共財政支出預(yù)算。2017年計劃完成鎮(zhèn)本級公共財政預(yù)算支出8904萬元,比上年同期支出完成數(shù)8307萬元增支597萬元。鎮(zhèn)本級公共財政預(yù)算支出8904萬元,分大類的計劃完成情況為:
(1)一般公共服務(wù)支出計劃完成4379萬元,比上年同期完成數(shù)4010萬元增支369萬元,增9%;
(2)國防支出計劃完成10萬元,與上年同期完成數(shù)持平;
(3)公共安全支出計劃完成376萬元,比上年同期完成數(shù)386萬元減支10萬元,減3%;
(4)教育支出計劃完成401萬元,比上年同期完成數(shù)346萬元增支55萬元,增16%;
(5)文化體育與傳媒支出計劃完成115萬元,比上年同期完成數(shù)136萬元減支21萬元,減15%;
(6)社會保障和就業(yè)支出計劃完成1695萬元,比上年同期完成數(shù)703萬元增支992萬元,增141%;
(7)醫(yī)療衛(wèi)生支出計劃完成425萬元,比上年同期完成數(shù)336萬元增支89萬元,增26%;
(8)節(jié)能環(huán)保支出計劃完成2萬元,比上年同期完成數(shù)20萬元減支18萬元,減90%;
(9)城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出計劃完成125萬元,比上年同期實際完成數(shù)915萬元減支790萬元,減86%;
(10)農(nóng)林水事務(wù)支出計劃完成829萬元,比上年同期實際完成數(shù)775萬元增支54萬元,增7%;
(11)交通運輸支出計劃完成37萬元,比上年同期實際完成數(shù)30萬元增支7萬元,增23%;
(12)國土資源氣象等事務(wù)支出計劃完成26萬元,比上年同期實際數(shù)21萬元增支5萬元,增24%;
(13)住房保障支出計劃完成384萬元,比上年同期實際完成數(shù)619萬元減支235萬元,減38%;
(14)預(yù)備費安排100萬元。
收支平衡預(yù)算。按照現(xiàn)行財政體制,2017年全鎮(zhèn)財政決算為:地方公共財政預(yù)算收入為13747萬元;上級補助收入2499萬元(其中:稅收返還補助649萬元,所得稅返還補助348萬元,一般性轉(zhuǎn)移支付補助1502萬元),上年滾存結(jié)余495萬元,以上收入合計16741萬元。地方公共財政預(yù)算支出8904萬元,上解支出7837萬元(其中:體制上解1268萬元,專項上解6569萬元),支出合計為16741萬元。收支相抵2017年年終滾存結(jié)余為495萬元,其中:地方公共財政預(yù)算支出滾存結(jié)余369萬元, 基金預(yù)算支出結(jié)余126萬元,預(yù)算實現(xiàn)當(dāng)年收支平衡。
(二)國有資本經(jīng)營預(yù)算
根據(jù)市財政局關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算編報口徑,暫不編國有資本經(jīng)營預(yù)算。
(三)政府性基金預(yù)算
1. 收入預(yù)算
(1)本級收入:2017年我鎮(zhèn)無本級政府性基金預(yù)算收入;
(2)上級補助收入:2017年我鎮(zhèn)無固定上級補助收入,當(dāng)年無法預(yù)算上級補助收入,待在年度執(zhí)行過程中,上級追加收入后,年終決算再匯報;
(3)上年滾存結(jié)余為126萬元。
以上收入合計為126萬元。
2. 支出預(yù)算
(1)本級支出:根據(jù)上級安排,為了平衡全市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算支出,結(jié)余鄉(xiāng)鎮(zhèn)不得動用上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。因此我鎮(zhèn)沒有安排2016年本級基金預(yù)算支出;
(2)上級補助支出:無。
3.收支平衡預(yù)算
政府性基金收入總計126萬元,無政府性基金支出,收支相抵,年終結(jié)余126萬元。
(四)社會保險基金預(yù)算
1. 收入預(yù)算
(1)本級收入755萬元,其中:城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險收入預(yù)計166萬元,工傷、生育、失業(yè)、養(yǎng)老保險預(yù)計收入589萬元;
(2)預(yù)計上級補助收入102萬元(注:此筆收入為市財政承擔(dān)村干部養(yǎng)老保險預(yù)測數(shù));
以上收入合計857萬元。
2.支出預(yù)算
社會保險基金支出為857萬元。其中:城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險支出166萬元;工傷、生育,失業(yè)、養(yǎng)老保險支出589萬元;承擔(dān)村干部養(yǎng)老保險102萬元。
3. 收支平衡預(yù)算
基金收入總計857萬元,基金支出總計857萬元,年終收支相抵,當(dāng)年收支平衡。
三、2017年財政工作計劃
(一)規(guī)范預(yù)算,進(jìn)一步提升依法理財水平
多措并舉,強化征管,努力完成2017年財政預(yù)算收入目標(biāo)。一是堵漏增收,全面加強稅收征管,財稅部門將結(jié)合自身業(yè)務(wù),有針對性地采取堵漏增收措施,利用科技手段和管理創(chuàng)新依法打擊偷逃騙稅行為,確保稅收收入應(yīng)收盡收;二是依法征稅,強化稅收質(zhì)量監(jiān)管,既要應(yīng)收盡收,防止有稅不收,又要堅決制止收過頭稅,稅收優(yōu)惠政策不落實等虛收行為,既防范稅收流失風(fēng)險,又防范虛收帶來的執(zhí)法風(fēng)險;三是科學(xué)分析增收因素,深入挖掘增收潛力,把稅收分析當(dāng)作服務(wù)大局的切入點,從稅收角度敏銳觀察,全面反映經(jīng)濟(jì)運行情況,折射出我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中值得關(guān)注的問題,積極主動為鎮(zhèn)黨委、政府的決策提供科學(xué)依據(jù),結(jié)合實際科學(xué)編制工作計劃和目標(biāo),更好的服務(wù)于經(jīng)濟(jì)社會的發(fā)展。
(二)立足長遠(yuǎn),進(jìn)一步提升“六個確保”能力
在預(yù)算執(zhí)行過程中,一是確保財政預(yù)算的嚴(yán)格執(zhí)行,財政收支管理的規(guī)范、有序,人員工資的及時足額發(fā)放和政府機關(guān)的經(jīng)費正常運轉(zhuǎn),無新增債務(wù),實現(xiàn)收支平衡;二是確保全年財稅任務(wù)的順利完成;三是確保各項惠農(nóng)補貼及時足額發(fā)放;四是確保各種財政獎補項目政策落實到位;五是確保“鎮(zhèn)財市管鎮(zhèn)用”財政管理方式(含村財鎮(zhèn)代管)嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行;六是確保重點項目順利實施并取得實效。
(三)優(yōu)化支出,進(jìn)一步提升民生共建平臺
在預(yù)算執(zhí)行過程中,堅持優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),嚴(yán)控一般性支出,壓縮“三公”經(jīng)費支出,切實保障民生支出和重點支出。一是將把解決群眾最關(guān)心、最期盼的問題作為工作的出發(fā)點和落腳點,把有限的資金更多地運用到民生事業(yè)上;二是嚴(yán)格落實厲行節(jié)約政策,深入貫徹落實中央八項規(guī)定精神,切實控制和降低行政運行成本,努力實現(xiàn)厲行節(jié)約工作制度化、常態(tài)化;三是大力支持城鄉(xiāng)一體化建設(shè),加大資金統(tǒng)籌力度,大力支持城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),著力改善城鄉(xiāng)生產(chǎn)生活條件;四是強化公共服務(wù),支持保障性住房和農(nóng)村危房改造,支持城區(qū)公共服務(wù)設(shè)施建設(shè),加大對教育、衛(wèi)生、社會保障等事業(yè)的投入力度,做好各項便民利民工作,讓更多的發(fā)展成果與人民群眾共享。
(四)深化改革,進(jìn)一步提升財政管理水平
按照黨中央國務(wù)院《關(guān)于深化財稅體制改革總體方案》及新《預(yù)算法》的相關(guān)要求,穩(wěn)步推進(jìn)各項財政改革。一是將嚴(yán)格貫徹落實新《預(yù)算法》,不斷提高財政管理水平,深入推進(jìn)預(yù)算改革,增強政府預(yù)算的完整性、科學(xué)性、透明性,完善各項預(yù)算制度監(jiān)管體系,積極穩(wěn)妥做好預(yù)決算信息公開工作;二是加強財政管理水平,提升鎮(zhèn)村兩級理財水平;三是扎實開展監(jiān)督檢查。主動接受人大、審計及社會各界監(jiān)督。并深化財政內(nèi)部監(jiān)督,強化監(jiān)督成果運用,切實規(guī)范財經(jīng)秩序,完善地方性政府債務(wù)管理制度、風(fēng)險預(yù)警機制和財政風(fēng)險控制。
(五)完善機制,進(jìn)一步提升財政統(tǒng)籌水平
完善政府預(yù)算體系,加大政府性基金預(yù)算與公共財政預(yù)算的統(tǒng)籌力度,改進(jìn)年度預(yù)算控制方式,建立跨年度預(yù)算平衡機制,公共財政預(yù)算執(zhí)行中,將進(jìn)一步加強政府支出績效管理,強化各部門使用財政資金的責(zé)任意識和績效觀念。
各位代表,2017年財政工作任務(wù)艱巨,機遇與挑戰(zhàn)并存,我們將在上級財政部門、鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下,在鎮(zhèn)人大的有效監(jiān)督下,在各部門的大力配合與支持下,充分發(fā)揮財政職能,攻堅克難,開拓創(chuàng)新,扎實工作,努力實現(xiàn)各項財政工作目標(biāo),為建成“六個騰越”而努力奮斗!