索引號(hào) | 01526078-8-/2020-0828001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市騰越街道辦事處 |
公開(kāi)目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2020-08-28 17:06:57 |
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目錄
第一部分 騰沖市騰越鎮(zhèn)概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2019年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
(一)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告(表)
(二)部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
(三)部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市騰越鎮(zhèn)概況
一、主要職能
(一)主要職能
1、貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策,在同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)下執(zhí)行鎮(zhèn)人民代表大會(huì)的決議、決定、命令,發(fā)布決定和命令。
2、執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算,管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、公共衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作。
3、保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn),保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn),維護(hù)社會(huì)秩序,保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利。
4、保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。
5、保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣。
6、保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利。
7、辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
2019年,在市委、市政府和鎮(zhèn)黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下,堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆三中、四中全會(huì)精神,以開(kāi)展“不忘初心、牢記使命”主題教育為契機(jī),以提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量和效益為中心,團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全鎮(zhèn)人民堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),迎難而上、砥礪奮進(jìn)。全年實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)總值38.6億元,同比增長(zhǎng)10%;完成財(cái)政總收入2.7億元,與上年持平,其中:完成公共財(cái)政預(yù)算收入1.51億元,同比增長(zhǎng)8%;完成本級(jí)財(cái)政總支出9022.61萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)8%;完成城鄉(xiāng)常住居民人均可支配收入34238元、13338元,同比增8%、9%。
二、部門(mén)基本情況
(一)部門(mén)決算單位構(gòu)成
納入騰沖市騰越鎮(zhèn)2019年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共10個(gè)。其中:行政單位1個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè),其他事業(yè)單位5個(gè)。分別是:
1.行政單位:共產(chǎn)黨機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、群眾團(tuán)體。
2.參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位:財(cái)政所
3.其他事業(yè)單位是:村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)保護(hù)服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文化廣播電視服務(wù)中心、社會(huì)保障服務(wù)中心、林業(yè)服務(wù)中心。
(二)部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市騰越鎮(zhèn)部門(mén)2019年末實(shí)有人員編制195人。其中:行政編制85人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制110人(含參公管理事業(yè)編制13人);在職在編實(shí)有行政人員95人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員115人(含參公管理事業(yè)人員9人),其他人員26人,主要是鎮(zhèn)政府聘用臨時(shí)人員。
離退休人員1人。其中:離休1人,退休0人。
實(shí)有車(chē)輛編制5輛,在編實(shí)有車(chē)輛5輛。
第二部分 2019年度部門(mén)決算表
(詳見(jiàn)附件)
第三部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
騰沖市騰越鎮(zhèn)2019年度收入合計(jì)143,247,887.23元。其中:財(cái)政撥款收入143,247,887.23元,占總收入的100.00%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業(yè)收入0.00元,占總收入的0.00%;經(jīng)營(yíng)收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入0.00元,占總收入的0.00%。2019年收入143,247,887.23元,比上年140,508,111.58元增1.95%,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增2.31%,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款減9.45%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。
二、支出決算情況說(shuō)明
騰沖市騰越鎮(zhèn)2019年度支出合計(jì)152,558,298.59元。其中:基本支出101,079,779.66元,占總支出的66.26%;項(xiàng)目支出51,478,518.93元,占總支出的33.74%;上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元,占總支出的0.00%。支出152,558,298.59元,比上年123,560,108.43元增23.47%,主要原因是上級(jí)財(cái)政撥款項(xiàng)目支出增加。
(一)基本支出情況
2019年度用于保障騰沖市騰越鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出101,079,779.66元。與上年對(duì)比增加10.98%,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的77.29%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的22.71%。
(二)項(xiàng)目支出情況
2019年度用于保障騰沖市騰越鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出51,478,518.93元。與上年對(duì)比增加58.48%,主要原因是上級(jí)撥付項(xiàng)目資金增加。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況:征地及拆違工作經(jīng)費(fèi)329,185.00元;活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)1,945,533.10元;學(xué)校建設(shè)1,219,140.00元;文化體系建設(shè)234,980.00元;居家養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)360,000.00元;公墓建設(shè)1,144,648.88元;衛(wèi)生院建設(shè)1,390,000.00元;城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)27,077,644.51元;農(nóng)村公益事業(yè)500,000.00元;省級(jí)農(nóng)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金133,000.00元;森林生態(tài)效益補(bǔ)償413,739.00元;水利建設(shè)300,000.00元;扶貧資金2,728,319.79元;農(nóng)村綜合改革8,020,000.00元;住房保障支出3,847,328.65元;彩票公益金支出1,830,000.00元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市騰越鎮(zhèn)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出148,330,193.59元,占本年支出合計(jì)的97.23%。與上年對(duì)比增加22.99%,主要原因是上級(jí)撥付的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類(lèi))支出45,597,593.29元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的30.74%。主要用于保障政府機(jī)關(guān)職能部門(mén)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)支出;
2.國(guó)防(類(lèi))支出76,240.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.05%。主要用于主要用于民兵等日常支出;
3.公共安全(類(lèi))支出1,620,020.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.09%。主要用于綜治維穩(wěn)、消防等公共安全支出;
4.教育(類(lèi))支出4,406,506.40元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.97%。主要用于綜治維穩(wěn)、消防等公共安全支出;
5.文化旅游體育與傳媒(類(lèi))支出1,850,731.80元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.25%。主要用于文化站日常支出及各村文藝活動(dòng)補(bǔ)助、文化場(chǎng)所補(bǔ)助;
6.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))支出22,159,765.70元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的14.94%。主要用于民政定補(bǔ)、死亡傷殘撫恤、在鄉(xiāng)復(fù)員軍人補(bǔ)助等;
7.衛(wèi)生健康(類(lèi))支出7,517,608.60元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.07%。主要用于社會(huì)保障繳費(fèi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院補(bǔ)助、計(jì)育中心日常開(kāi)支等;
8.城鄉(xiāng)社區(qū)(類(lèi))支出33,338,626.70元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的22.48%。主要用于村社區(qū)辦公樓附屬設(shè)施、活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè),道路維修支出;
9.農(nóng)林水(類(lèi))支出24,331,762.69元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的16.40%。主要用于農(nóng)業(yè)中心人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)支出、各涉農(nóng)項(xiàng)目支出;
10.自然資源海洋氣象等(類(lèi))支出135,343.84元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.09%。主要用于國(guó)土所公用經(jīng)費(fèi)支出;
11.住房保障(類(lèi))支出7,065,994.57元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.76%。主要用于職工住房公積金配繳、公租房建設(shè)、農(nóng)村危房改造。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市騰越鎮(zhèn)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為600,000.00元,支出決算為624,081.47元,完成預(yù)算的104%。其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為159,304.17元,完成預(yù)算的159.3%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為464,777.30元,完成預(yù)算的92.96%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是車(chē)輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加,導(dǎo)致年初預(yù)算不足。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少244,851.88元,下降28.18%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出無(wú);公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少60,168.38元,下降27.41%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少184,683.50元,下降28.44%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是厲行節(jié)約,壓縮公務(wù)接待費(fèi)。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0.00元,占0.00%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出159,304.17元,占25.53%;公務(wù)接待費(fèi)支出464,777.30元,占74.47%。具體情況如下:
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0.00元,共安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出159,304.17元。其中:
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0.00元,購(gòu)置車(chē)輛0輛。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出159,304.17元,開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為5輛。主要用于用于到村、社區(qū)及有關(guān)部門(mén)開(kāi)展工作所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出464,777.30元。其中:
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出464,777.30元(其中:外事接待費(fèi)支出0.00元),共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待798批次(其中:外事接待0批次),接待人次4,112人(其中:外事接待人次0人)。主要用于外單位交流學(xué)習(xí)及上級(jí)部門(mén)指導(dǎo)、檢查工作發(fā)生的接待支出。
國(guó)(境)外接待費(fèi)支出0.00元,共安排國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市騰越鎮(zhèn)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出18,279,014.14元,與上年對(duì)比增加12.24%,主要原因辦公費(fèi)增加34.03%,印刷費(fèi)增加60.83%。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日,騰沖市騰越鎮(zhèn)資產(chǎn)總額443,794,396.90元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)443,794,396.90元,固定資產(chǎn)26,175,389.71元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0元,在建工程26,175,389.71元,無(wú)形資產(chǎn)26,175,389.71元,其他資產(chǎn)0元(具體內(nèi)容詳見(jiàn)附件2)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加236,658,744.90元,其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加192,380,926.60元,固定資產(chǎn)減少44,148.36元,對(duì)外投資及有價(jià)證券無(wú),在建工程增加44,984,880.54元,無(wú)形資產(chǎn)增加5,159.00元,其他資產(chǎn)無(wú)。處置房屋建筑物1,500.00平方米,賬面原值274,135.36元;處置車(chē)輛0輛,賬面原值0元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入9,395,106.40元;出租房屋1,346.38平方米,賬面原值457,770.25元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入471,492.03元。
(詳見(jiàn)附件二)
三、政府采購(gòu)支出情況
2019年度,部門(mén)政府采購(gòu)支出總額561,564.00元,其中:政府采購(gòu)貨物支出544,544.00元;政府采購(gòu)工程支出17,020.00元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
2019年騰沖市騰越鎮(zhèn)共開(kāi)展自評(píng)項(xiàng)目3個(gè),全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目3個(gè),財(cái)政預(yù)算安排900,000.00元,編制績(jī)效目標(biāo)3個(gè),其中:重點(diǎn)項(xiàng)目3個(gè),財(cái)政預(yù)算安排900,000.00元,編制績(jī)效目標(biāo)3個(gè)。部門(mén)對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門(mén)預(yù)算“同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開(kāi)”。
下一步,我部門(mén)將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理,嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān),扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控,深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng),做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用,牢固樹(shù)立“花錢(qián)必問(wèn)效”、“無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的績(jī)效管理理念。
部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表(附表9—附表11)。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
無(wú)其他重要事項(xiàng)
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
(三)按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi),指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛,包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē);公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
(四)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指各部門(mén)(含下屬單位)當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。
第五部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、政府性基金收入:指納入基金管理或參照基金管理,具有特定用途的財(cái)政資金。
三、事業(yè)收入:事業(yè)收入是指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。
四、經(jīng)營(yíng)收入:事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外,開(kāi)展的非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級(jí)和其他同級(jí)部門(mén)補(bǔ)助收入等。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、其他資本性支出:反映非本級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。