索引號(hào) | 01526111-5-04_A/2018-1015003 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市芒棒鎮(zhèn) |
公開目錄 | 法定主動(dòng)公開內(nèi)容 | 發(fā)布日期 | 2018-10-15 16:36:15 |
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騰沖市芒棒鎮(zhèn)2017年度部門決算
第一部分 芒棒鎮(zhèn)概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 芒棒鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
(一)主要職能
一是貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策,在同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)下執(zhí)行鎮(zhèn)人民代表大會(huì)的決議、決定、命令、發(fā)布決定和命令。
二是執(zhí)行本級(jí)行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算、管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、公共衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作。
三是保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn),保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn),維護(hù)社會(huì)秩序,保障公民人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利。
四是保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。
五是保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣。。
六是保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利。
七是辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1.強(qiáng)化稅收征管,狠抓財(cái)政收入。根據(jù)市政府年初下達(dá)我鎮(zhèn)的收入目標(biāo)任務(wù):我鎮(zhèn)把積極摸排稅源,強(qiáng)化稅收管理工作為工作重點(diǎn),與國(guó)、地稅部門緊密聯(lián)系,及時(shí)交流信息,分析稅源結(jié)構(gòu),齊抓共管。一是加強(qiáng)管理力度,深入企業(yè)開展調(diào)研式檢查,掌握企業(yè)納稅第一手資料,并建立臺(tái)賬,全程管理,為稅務(wù)部門提供一個(gè)真實(shí)、準(zhǔn)確的征收依據(jù)。二是堅(jiān)持稅收形勢(shì)分析制度,加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)稅源和重點(diǎn)稅種的跟蹤監(jiān)控,較好地保證了重點(diǎn)稅源的及時(shí)、均衡入庫工作。三是強(qiáng)化了對(duì)零散稅收的管理,加強(qiáng)檢查監(jiān)管力度,做到了應(yīng)收盡收、足額入庫。
2.確實(shí)加強(qiáng)與深化預(yù)算管理。年初,認(rèn)真組織編制了2017年度財(cái)政預(yù)算,經(jīng)報(bào)請(qǐng)鎮(zhèn)人大審議通過。在預(yù)算執(zhí)行過程中,一是積極同稅務(wù)部門組織收入。二是嚴(yán)格預(yù)算資金的管理,組織好人大通過的預(yù)算收支方案,在日常業(yè)務(wù)辦理中通過財(cái)政一體化系統(tǒng)嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。三是堅(jiān)持鎮(zhèn)主要領(lǐng)導(dǎo)一支筆審批制度。四是強(qiáng)化預(yù)算監(jiān)控,對(duì)存在問題及時(shí)向鎮(zhèn)黨委、政府匯報(bào)。實(shí)現(xiàn)了將有限的資金用到了關(guān)鍵地方。
3.量入為出,強(qiáng)化財(cái)政支出管理。一是努力壓縮非生產(chǎn)性支出,實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金利益最大化。按照“保重點(diǎn),促發(fā)展”的原則,進(jìn)一步規(guī)范我鎮(zhèn)財(cái)政支出范圍、支出標(biāo)準(zhǔn)和審批程序。嚴(yán)格落實(shí)鎮(zhèn)長(zhǎng)一枝筆審批制度,加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,對(duì)來人接待、租用車、學(xué)習(xí)培訓(xùn)等方面實(shí)行嚴(yán)格控制,出臺(tái)制度規(guī)范收支行為。二是加強(qiáng)專項(xiàng)資金管理,保證專項(xiàng)資金封閉運(yùn)行,我鎮(zhèn)嚴(yán)格執(zhí)行市局有關(guān)《專項(xiàng)資金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定,真正實(shí)現(xiàn)了專項(xiàng)資金專帳核算,專款專用,提高資金使用效益。
4.轉(zhuǎn)變觀念,努力做好各項(xiàng)涉農(nóng)補(bǔ)貼發(fā)放工作。我鎮(zhèn)是一個(gè)農(nóng)業(yè)大鎮(zhèn),農(nóng)業(yè)人口達(dá)4萬多人,一年來通過“一卡通”發(fā)放了農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼387.6萬元、草原生態(tài)補(bǔ)貼33.5萬元,在具體操作過程中,我們嚴(yán)格按照上級(jí)文件精神及政策要求,不折不扣地把各項(xiàng)資金準(zhǔn)確無誤地落實(shí)到老百姓手中,讓黨的惠民政策落到實(shí)處,讓老百姓切切實(shí)實(shí)地體會(huì)到黨的溫暖,受到了廣大老百姓及鎮(zhèn)黨委政府的好評(píng)。
二、部門基本情況
(一)部門決算單位構(gòu)成
納入2017年部門決算編報(bào)的單位共7個(gè),其中:行政單位1個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè),其他事業(yè)單位5個(gè)。分別是芒棒鎮(zhèn)政府、財(cái)政所、敬老院、文化站、企業(yè)辦、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、林業(yè)站。
(二)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
芒棒鎮(zhèn)人民政府 2017年末實(shí)有人員編制113人。其中:行政編制44人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制69人(含參公管理事業(yè)編制6人);在職在編實(shí)有行政人員37人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員59人(含參公管理事業(yè)人員5人)。
離退休人員1人。其中:離休1人,退休0人。
實(shí)有車輛編制4輛,在編實(shí)有車輛4輛。
第二部分 2017年度部門決算表
(詳見附件)
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
芒棒鎮(zhèn)2017年度收入合計(jì)45,324,291.23元。其中:財(cái)政撥款收入45,324,291.23元,占總收入的100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0元,占總收入的0%;事業(yè)收入0元,占總收入的0%;經(jīng)營(yíng)收入0元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0元,占總收入的0%;其他收入0元,占總收入的0%。與上年對(duì)比增減87,340,75元,增長(zhǎng)(減)23.87%,主要原因?yàn)?/span>:
1、扶貧項(xiàng)目資金增加,新增扶貧資金2,301,800元。
二、支出決算情況說明
芒棒鎮(zhèn)人民政府2017年度支出合計(jì)34,613,749.35元。其中:基本支出25,275,674.35元,占總支出的73.02%;項(xiàng)目支出9338075元,占總支出的26.98%;上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元,占總支出的0%。與上年對(duì)比增(減)1579362.48元,增長(zhǎng)4.78%,主要原因?yàn)椋?/span>
1. 人員經(jīng)費(fèi),新增工資福利支出3648883.26元;
2. 項(xiàng)目資金,減少項(xiàng)目支出1016773元。
(一)基本支出情況
2017年度用于保障芒棒鎮(zhèn)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出25275674.35元。與上年對(duì)比增2252909.35元,增長(zhǎng)9.79%,主要原因?yàn)椋?/span>
1.工資福利支出資金,新增人員工資基本支出3648883.26元;
2.商品服務(wù)支出資金,減少辦公費(fèi)1395973.91元
其中:基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的84.20%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的15.72%。
(二)項(xiàng)目支出情況
2017年度用于保障芒棒鎮(zhèn)人民政府為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出9338075元。與上年對(duì)比減少672546.87元,下降6.72%,主要原因?yàn)椋?/span>
1.為民服務(wù)中心建設(shè),減少項(xiàng)目支出616773元,項(xiàng)目開展進(jìn)度為100%;
2.馬家寨回族特色村寨建設(shè)資金,減少項(xiàng)目支出400000萬元,項(xiàng)目進(jìn)度100%。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
芒棒鎮(zhèn)人民政府2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出34126661.35元,占本年支出合計(jì)的98.59%。與上年對(duì)比增1293086.38元,增長(zhǎng)3.94%,主要原因?yàn)椋?/span>
1.工資福利資金,新增一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3648883.26元;
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類)支出10351565.24元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的29.91%。主要用人大、黨委、政府等于人員經(jīng)費(fèi)7367085.6元、日常公用經(jīng)費(fèi)2782652.64元,項(xiàng)目支出201627元;
2.外交(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
3.國(guó)防(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
4.公共安全(類)支出275440元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.81%。主要用于治安管理、司法業(yè)務(wù)的人員經(jīng)費(fèi)187200元、日常公用經(jīng)費(fèi)88240元;
5、教育(類)支出260261.07元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.76%。主要用于黨校的人員工資219914元、日常公用經(jīng)費(fèi)30347.07元。
6、文化體育與傳媒(類)支出501989.80元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.47%。主要用于文化站的人員工資296989.80元,日常公用經(jīng)費(fèi)5000元,項(xiàng)目支出200000元。
7、社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出6093465.82元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的17.86%。主要用于民政各類人員生活補(bǔ)助5852884.34元,社保部門日常公用經(jīng)費(fèi)34981.48元,老年活動(dòng)中心項(xiàng)目支出205600元。
8、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)支出2054282.60元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.02%。主要用于計(jì)劃生育部門人員工資、單位在職人員醫(yī)療補(bǔ)助等人員經(jīng)費(fèi)2054282.60元,計(jì)劃生育部門公用經(jīng)費(fèi)、防艾經(jīng)費(fèi)等202420.57元。
9、節(jié)能環(huán)保(類)支出47500元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.14%。主要用于芒棒鎮(zhèn)戶外小鎮(zhèn)規(guī)劃資金47500元。
10、城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出512619元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.50%。主要用于交管站人員工資92619元,項(xiàng)目支出420000元。
11、農(nóng)林水(類)支出11997366.92元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的35.16%。主要用于農(nóng)科站、林業(yè)站、獸醫(yī)站、農(nóng)經(jīng)站等部門人員工資4394031.60元、公用經(jīng)費(fèi)757335.32及扶貧資金2301800,邊轉(zhuǎn)等項(xiàng)目支出5246000元。
12、交通運(yùn)輸(類)支出155766.90元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.46%。主要用于交管站人員工資141470元、日常公用經(jīng)費(fèi)14296.90。
13、住房保障(類)支出1876404元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.50%。主要用于住房公積繳納878644元,危房改造項(xiàng)目支出997760元。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
1.芒棒鎮(zhèn)人民政府2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為1350000元,支出決算為972909.18元,完成預(yù)算的72.07%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為388581.28元,完成預(yù)算的28.78%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為584327.99元,完成預(yù)算的43.28%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:
(1)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),由于汽車大修超預(yù)算支出88581.28元;
(2)公務(wù)接待費(fèi),由于接待減少未使用預(yù)算資金465672.10元;
2.2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年增加118229.65元,增長(zhǎng)13.83%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算增加/減少0元,增長(zhǎng)/下降0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加45032.35元,增長(zhǎng)13.11%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加73197.39元,增長(zhǎng)14.32%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因:
(1)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),同比新增汽車大修超上年支出45032.35元;
(2)公務(wù)接待費(fèi),同比新增解決以前年度欠賬資金超上年支出73197.39元;
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0元,占0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出388581.28元,占39.94%;公務(wù)接待費(fèi)支出584327.99元,占60.06%。具體情況如下:
1. 因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0元,共安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出388581.28元。其中:
公務(wù)用車購(gòu)置支出0元,購(gòu)置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出388581.28元,開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于芒棒鎮(zhèn)人民政府所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出584327.99元。其中:
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出584327.99元,共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待990批次,接待人次2946人。主要用于芒棒鎮(zhèn)人民政府各部門發(fā)生的接待支出。
國(guó)(境)外接待費(fèi)支出0元,共安排國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
1.芒棒鎮(zhèn)人民政府2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出977792.18元,與上年對(duì)比增加123112.65元,增長(zhǎng)(減)14.40%,主要原因?yàn)椋?/span>
(1)三公經(jīng)費(fèi)資金,新增支出118229.65元;
2.部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于:三公經(jīng)費(fèi)972909.18元;
(二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日,芒棒鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額50780362.67元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)41812250.58元,固定資產(chǎn)8962752.09元,(減)累計(jì)折舊及減值準(zhǔn)備0元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0元,在建工程0元,無形資產(chǎn)5400元,(減)累計(jì)攤銷40元,其他資產(chǎn)0元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加14101730.8元,其中固定資產(chǎn)增加1183000.95元。處置房屋建筑物506平方米,賬面原值139640元;處置車輛1輛,賬面原值233000元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;出租房屋866平方米,賬面原值312925元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入65000元。
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| 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表 | ||||||||||||||||
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| 單位:元 | ||||||||||
項(xiàng)目 | 行次 | 資產(chǎn)總額 | 流動(dòng)資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 減:累計(jì)折舊及減值準(zhǔn)備 | 對(duì)外投資/有價(jià)證券 | 在建工程 | 無形資產(chǎn) | 減:累計(jì)攤銷 | 其他資產(chǎn) | ||||||||
小計(jì) | 房屋 | 車輛 | 大型設(shè)備(單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備、單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備) | 其他固定資產(chǎn) | ||||||||||||||
欄次 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
合計(jì) | 1 | 50780362.67 | 41812250.58 | 8962752.09 | 3735176.39 | 1239004.22 | 0 | 3988571.48 | 0 | 0 | 0 | 5400 | 40 | 0 | ||||
| 填報(bào)說明: 1.資產(chǎn)總額=流動(dòng)資產(chǎn)+固定資產(chǎn)-累計(jì)折舊及減值準(zhǔn)備+對(duì)外投資/有價(jià)證券+在建工程+無形資產(chǎn)-累計(jì)攤銷+其他資產(chǎn) |
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| 2.固定資產(chǎn)=房屋+車輛+大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn) |
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(三)政府采購(gòu)支出情況
1.芒棒鎮(zhèn)人民政府2017年度政府采購(gòu)支出合計(jì)2135704.11元,其中:貨物采購(gòu)支出1478092元,工程采購(gòu)支出557812.11元,服務(wù)采購(gòu)支出99800元。
(四)績(jī)效自評(píng)信息情況
部門主要的民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
芒棒鎮(zhèn)人民政府無民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目,故無績(jī)效評(píng)價(jià)。
(五)其他重要事項(xiàng)情況說明
無
(六)相關(guān)口徑說明
1.基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
3.按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi),指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、政府性基金收入:指納入基金管理或參照基金管理,具有特定用途的財(cái)政資金。
三、事業(yè)收入:事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。
四、經(jīng)營(yíng)收入:事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外,開展的非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、其他資本性支出:反映非本級(jí)發(fā)展與改革部門安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。