索引號 | 01526111-5/20230711-00001 | 發(fā)布機構 | 騰沖市芒棒鎮(zhèn) |
公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2023-01-30 15:40:13 |
文號 | 瀏覽量 |
芒棒鎮(zhèn)人民政府2023年部門預算公開目錄
第一部分 芒棒鎮(zhèn)人民政府2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 芒棒鎮(zhèn)人民政府2023年部門預算表
一、部門財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)
六、一般公共預算支出預算表(按經濟科目分類)
七、一般公共預算“三公”經費支出預算表
八、部門基本支出預算表
九、部門項目支出預算表
十、部門項目績效目標表
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、市對下轉移支付預算表
十五、市對下轉移支付績效目標表
十六、新增資產配置表
十七、上級補助項目支出預算表
十八、部門項目中期規(guī)劃預算表
十九、非財政撥款收支預算總表
第一部分 芒棒鎮(zhèn)人民政府2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責
1.黨委工作職責
(1)宣傳貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級組織及本鎮(zhèn)黨員代表大會(黨員大會)的決議、決定。定期向上級組織和黨代表大會(黨員大會)報告工作。
(2)加強黨的基層組織建設、黨員隊伍建設、思想政治建設和精神文明建設以及黨組織的自身建設,充分發(fā)揮黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用,做好維護社會穩(wěn)定工作,加強政治引領。
(3)討論決定本鎮(zhèn)經濟建設和社會發(fā)展中的重要工作。
(4)領導鎮(zhèn)人大主席團、鎮(zhèn)人民政府和工青婦等組織,支持和保證其依照國家法律法規(guī)及各章程充分行使職權。
(5)按照干部管理權限,做好本鎮(zhèn)干部的教育、培養(yǎng)、推薦、考核、選拔和監(jiān)督工作。協(xié)助管理市直有關部門派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位的干部。
(6)領導本鎮(zhèn)的思想政治工作和精神文明建設,做好社會治安綜合治理工作。
(7)嚴格執(zhí)行黨的紀律,抓好本鎮(zhèn)黨風廉政建設工作,堅決同腐敗現(xiàn)象作斗爭。
(8)對必須由黨委決定的其他重要問題做出決定。
(9)完成上級黨組織交辦的其他任務。
2.人大工作職責
(1)保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級人民代表大會及其常務委員會決議的遵守和執(zhí)行。
(2)聽取和審議本級人民政府的經濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、民政、民族、社會治安等工作情況的報告,監(jiān)督本級人民政府的工作。
(3)根據(jù)本級人民政府的建議,決定對轄區(qū)內的國民經濟和社會發(fā)展計劃、財政預算的部分變更。
(4)檢查、督促本級人民政府及有關單位辦理本級人民代表大會代表提出的建議、批評、意見。
(5)組織本級人民代表大會代表對政府組成人員、政府部門開展述職評議和工作評議。
(6)聯(lián)系本級人民代表大會代表和接受上一級人民代表大會常務委員會的委托,聯(lián)系轄區(qū)內的上級人民代表大會代表,組織代表小組開展活動。
(7)接待和處理人大代表和人民群眾的來信來訪。
(8)根據(jù)鎮(zhèn)長的提名,決定副鎮(zhèn)長的個別任免,并報本級人民代表大會備案。
(9)辦理市人大常委會和鎮(zhèn)黨委交辦的其他事項。
3.政府工作職責
(1)貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策,執(zhí)行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī),接受同級黨委的領導、執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議,并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
(2)編報和執(zhí)行本轄區(qū)國民經濟和社會發(fā)展計劃,并做好統(tǒng)計工作;負責本轄區(qū)內經濟發(fā)展管理工作,根據(jù)政府授權組織實施行政區(qū)內經濟社會發(fā)展項目。
(3)制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃,發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);加強計劃生育工作,推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作;做好勞動管理、科普、老齡、宗教和僑務等工作。
(4)保護全民所有的財產和集體所有的財產,保護公民私人所有的合法財產,維護社會秩序,保障公民的人身權利、民主權利和其他合法權利,保障各種經濟組織的合法權益。
(5)制定和組織實施鎮(zhèn)村建設規(guī)劃,加強公用、集鎮(zhèn)設施、水利建設和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作,保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
(6)指導、支持、幫助村民委員會的組織制度建設和業(yè)務建設,促進村民委員會民主自治。
(7)保障少數(shù)民族的權利和尊重少數(shù)民族的風俗習慣。
(8)保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權利。
(9)推行便民服務,方便群眾辦事。
(10)辦理上級人民政府交辦的其他事項。
4.紀委工作職責
(1)協(xié)助黨委加強黨風廉政建設,檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況。
(2)對黨員、干部進行廉政教育,引導黨員干部自覺遵守黨紀法規(guī),自覺履行黨員義務,自覺增強防腐能力。
(3)抓好領導干部廉潔自律和班子廉潔自律工作,貫徹落實廉潔自律各項規(guī)定,督促開好黨內民主生活會。
(4)認真查處違法違紀案件,受理黨員和群眾的控告和申訴,維護黨的紀律,維護黨員的合法權益。
(5)根據(jù)市監(jiān)委的授權,依照法律規(guī)定履行監(jiān)督、調查、處置職責。
(6)負責組織協(xié)調全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗宣傳教育工作。
(7)承辦紀檢監(jiān)察信訪工作,對來信來訪認真調查處理,及時反饋結案意見。
(8)完成騰沖市紀委監(jiān)委和鎮(zhèn)黨委交辦的其他任務。
5.人民武裝部工作職責
(1)負責民兵組織建設、政治教育、軍事訓練、武器裝備管理。
(2)組織帶領民兵完成戰(zhàn)備值勤任務,配合公安部門維護社會治安。
(3)發(fā)動和組織民兵參加兩個文明建設,開展以勞養(yǎng)武活動,完成急難險重任務。
(4)戰(zhàn)時組織帶領民兵參軍參戰(zhàn),支援前線。
(5)負責征兵工作和預備役士兵、預備役軍官登記統(tǒng)計工作。
(6)會同有關部門進行戰(zhàn)爭潛力調查,做好相關的動員準備工作。
(7)協(xié)同預備役部隊落實參訓人員,做好兵員管理、動員集結等工作。
(8)協(xié)助有關部門開展國防教育,做好退伍軍人的安置和烈士軍屬的優(yōu)撫工作。
(9)協(xié)助軍隊做好本區(qū)域的軍事設施保護工作。
(10)辦理鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)人民政府和上級軍事機關交辦的其他事項。
6.共青團工作職責
(1)宣傳、執(zhí)行黨和團組織的指示和決議,參與民主管理和民主監(jiān)督,充分發(fā)揮團員的模范作用,團結帶領青年積極投身新時代建設。
(2)抓好團組織建設、指導和幫助青少年組織開展工作,發(fā)揮好政府聯(lián)系青年的橋梁和紐帶作用。
(3)教育團員和青年向革命先輩學習,繼承黨的優(yōu)良傳統(tǒng),發(fā)揚社會主義道德風尚,自覺抵制不良傾向,堅決同各種違法犯罪行為作斗爭。
(4)調研青少年思想狀況,加強青少年教育、宣傳、文化活動及陣地建設。
(5)組織帶領青年圍繞黨委的中心任務、經濟建設,開展建功立業(yè)活動,發(fā)揮團組織的生力軍、突擊隊作用。
(6)對團員進行教育和管理,健全團的組織生活,開展批評與自我批評,監(jiān)督團員切實履行義務,保障團員的權利不受侵犯,表彰先進,執(zhí)行團的紀律。
(7)辦理鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)人民政府和上級團委交辦的其他事項。
7.婦聯(lián)工作職責
(1)團結、教育各族婦女同黨中央在思想上、政治上、行動上保持高度一致,貫徹執(zhí)行黨和國家有關婦女工作的方針、政策,促進男女平等。
(2)緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)人民政府的中心任務開展工作,動員和組織婦女參與經濟建設和社會發(fā)展,提高婦女的文化科技素質和適應市場經濟發(fā)展的能力。
(3)宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等基本國策,教育、引導廣大婦女樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀,弘揚“自尊、自信、自立、自強”的精神,宣傳、表彰各行各業(yè)先進婦女。
(4)代表婦女參與國家和社會事務的民主管理,民主監(jiān)督,促進婦女參政,關注并加強研究涉及婦女切身利益的熱點、難點問題,及時向鎮(zhèn)黨委反映社情民意,提出對策建議。
(5)堅持為婦女兒童服務,為基層服務,加強與社會各界的聯(lián)系,協(xié)調和推動全鎮(zhèn)婦女兒童事業(yè)發(fā)展。
(6)辦理鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)人民政府和上級婦聯(lián)交辦的其他事項。
8.總工會工作職責
(1)貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策,依照《工會法》和《中國工會章程》等法律法規(guī),組織和指導全鎮(zhèn)工會組織堅定不移地貫徹落實黨的全心全意依靠工人階級的根本指導方針,突出和履行工會的維護職能。
(2)發(fā)動組織職工投身參與經濟建設。
(3)負責督促指導全鎮(zhèn)各企事業(yè)單位的平等協(xié)商、集體合作、廠務公開等民主管理工作,組織職工參與企業(yè)民主管理。聽取和反映職工的意見和要求,關心職工的生活,協(xié)調幫助職工解決困難,全心全意為職工服務。
(4)負責幫助指導、督促全鎮(zhèn)各企事業(yè)單位、社區(qū)的工會組建工作,最大限度地把廣大職工、農民工組織到工會中來。
(5)負責全鎮(zhèn)的工會干部培訓,加強工會自身隊伍建設,組織職工開展各種技能培訓,提高勞動技能,建設高素質職工隊伍。
(6)負責全鎮(zhèn)的企業(yè)勞動安全衛(wèi)生的監(jiān)督檢查工作,協(xié)調勞動爭議,幫助下崗職工再就業(yè),幫助特困職工,開展送溫暖活動。
(7)依法負責督促檢查全鎮(zhèn)基層工會經費的足額提取、上交等工作,完成上級的工會經費上交任務;負責工會資產的管理、經審工作。
(8)辦理鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)人民政府及上級總工會交辦的其他事項。
(二)機構設置情況
1.黨政機構
根據(jù)上述職責,芒棒鎮(zhèn)設5個股級內設機構:
(1)黨政辦公室
主要職責:承擔機關日常工作的運轉協(xié)調,具體履行機關日
常黨務政務、紀檢監(jiān)察、組織人事、機構編制、宣傳、文秘、督
辦、電子政務、保密、財務、國有資產監(jiān)管、黨員培訓教育、后勤保障等職責,負責“為民服務中心”的日常工作,負責鎮(zhèn)人大、
政府、政協(xié)、人民武裝、工會、共青團、婦聯(lián)的日常工作。
設主任1名,設置紀委副書記(監(jiān)察室副主任)、組織員、
文秘、宣傳干事、武裝干事、人事干部、人大秘書、會計、出納、
檔案管理、工會、青年、婦女干部等專兼職崗位,合計14名。
(2)經濟發(fā)展辦公室
主要職責:承擔經濟發(fā)展規(guī)劃、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設、生態(tài)環(huán)境保
護建設、水利建設與管理、自然資源管理、農村公路管理、農村
土地承包管理、農村經濟發(fā)展與管理、林權管理、人居環(huán)境綜合
整治、工業(yè)和信息化、科技、商務、招商引資、統(tǒng)計、搬遷安置、
農民負擔監(jiān)督、審計、安全生產監(jiān)管、應急管理、消防等職責。
設主任1名,設置企業(yè)管理、農經、經濟、安監(jiān)、統(tǒng)計等專兼職崗位,合計7名。
(3)社會事務辦公室
主要職責:承擔人力資源和社會保障、民政、退役軍人、殘
聯(lián)、衛(wèi)生健康、醫(yī)療保障、教育體育、文化和旅游管理、統(tǒng)戰(zhàn)、
僑務、民族宗教、公租房廉租房管理、財務監(jiān)督管理、會計核算、
分析以及會計檔案管理、干部業(yè)務培訓、科學技術推廣等職責。
設主任1名,設置社會事務、民政、科技、計生、殘聯(lián)等專兼職崗位,合計5名。
(4)社會治安綜合治理辦公室
主要職責:承擔法治建設、社會治安綜合治理、道路交通運
輸安全管理、信訪、維護穩(wěn)定、矛盾糾紛調查排處、突發(fā)事件和
群體性事件的預防處置、群眾來信來訪工作、禁毒等職責。
設主任1名,設置綜治干事、信訪助理員等專兼職崗位,合計3名。
(5)扶貧開發(fā)辦公室
主要職責:承擔扶貧開發(fā)工作,負責扶貧開發(fā)項目及資金管理,負責精準扶貧相關工作。做好扶貧開發(fā)監(jiān)測、統(tǒng)計和監(jiān)督工
作等職責,幫助建檔立卡戶進行開發(fā)性的生產建設。
主任1名(由鎮(zhèn)副科級實職領導干部兼任或由副科級非領導職務干部擔任)。設副主任1名,合計4名。
2.事業(yè)機構
根據(jù)工作職責,芒棒鎮(zhèn)設所屬單位7個:
(1)農業(yè)綜合服務中心
騰沖市芒棒鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心,為騰沖市芒棒鎮(zhèn)所屬的公益一類財政全額撥款事業(yè)單位,事業(yè)編制32名。
主要職責:承辦農業(yè)、漁業(yè)、畜牧業(yè)、農村能源等基層農業(yè)技術推廣,動植物疫病防控防治,農產品質量檢測、農機安全、農業(yè)產業(yè)發(fā)展、水利事務、農業(yè)農村經濟管理服務等服務性工作。
設主任 1 名,設農技推廣、水利管理、畜牧獸醫(yī)、農經合計32名。
(2)文化廣播電視服務中心
騰沖市芒棒鎮(zhèn)文化廣播電視服務中心,為騰沖市芒棒鎮(zhèn)所屬的公益一類財政全額撥款事業(yè)單位,事業(yè)編制8名。
主要職責:承辦文化產業(yè)發(fā)展、文化宣傳、廣播電視、群眾
性體育活動、實用技術培訓及相關設施維護與管理等服務性工作。
設主任1名,設群文輔導、文產旅游、文物保護、廣電管理、體育指導等專兼職崗位,合計8名。
(3)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心
騰沖市芒棒鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心,為騰沖市芒棒
鎮(zhèn)所屬的公益一類財政全額撥款事業(yè)單位,事業(yè)編制9名。
主要職責:承辦農村土地開發(fā)和利用、新農村項目示范建設、
村鎮(zhèn)規(guī)劃、村容鎮(zhèn)貌、道路交通建設、環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、集
鎮(zhèn)公用設施維護與管理等服務性工作。
設主任1名,設村鎮(zhèn)規(guī)劃設計、園林綠化、交通管理等專兼職崗位,合計9名。
(4)社會保障服務中心
騰沖市芒棒鎮(zhèn)社會保障服務中心,為騰沖市芒棒鎮(zhèn)所屬的公
益一類財政全額撥款事業(yè)單位,事業(yè)編制6名。
主要職責:承辦人力資源開發(fā)、勞動力技能培訓與轉移就業(yè)、
城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老和醫(yī)療等社會保險,優(yōu)撫安置、社會救助、最低生
活保障等服務性工作。
設主任1名,設綜合、新農合、財務等專兼職崗位,合計6名。
(5)林業(yè)服務中心
騰沖市芒棒鎮(zhèn)林業(yè)服務中心,為騰沖市芒棒鎮(zhèn)所屬的公益一
類財政全額撥款事業(yè)單位,事業(yè)編制8名。
主要職責:承辦林業(yè)、草原、濕地等基層科學技術推廣,森
林防火、林草和濕地保護、林草病蟲害防治、林草產業(yè)管理發(fā)展
等服務性工作。
設主任1名,設林業(yè)技術、護林防火、資源管理、能源管理、林權管理等專兼職崗位,合計8名。
(6)綜合執(zhí)法中心
待中央和省統(tǒng)一明確政策意見后逐步加以規(guī)范。
(7)財政所
騰沖市芒棒鎮(zhèn)財政所,為騰沖市芒棒鎮(zhèn)所屬的參照公務員法
管理公益一類財政全額撥款事業(yè)單位,事業(yè)編制6名。
主要職責:承擔鎮(zhèn)財政預算編制、惠農政策資金兌付管理、
財政資金監(jiān)管、國有(集體)資產管理、組織財政收入入庫管理、
鎮(zhèn)行政事業(yè)單位財務監(jiān)管及村級財務收支行為規(guī)范監(jiān)管等職責。
設所長1名,設置專項資金管理(村級財務管理)、會計、
國有資產管理、出納等專兼職崗位,合計6名。
(三)重點工作概述
2022年面對錯綜復雜的形勢,新冠疫情對經濟社會的沖擊和艱巨繁重的改革發(fā)展穩(wěn)定任務,全鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領導下,在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下,在上級部門及全鎮(zhèn)干部群眾的關心支持下,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹黨的十九屆歷次全會和黨的二十大精神,深入貫徹落實習近平總書記考察云南重要講話精神和省市黨代會精神,緊緊圍繞鎮(zhèn)三屆人民代表大會第一次會議批準的年初預算及確定的財政收支目標任務,統(tǒng)籌疫情防控和經濟社會發(fā)展,扎實做好“六穩(wěn)”工作、積極落實“六保”任務,深入推進財政改革,千方百計挖潛增收,在極端困難的情況下兜牢兜實民生底線,全力保障重點支出。
1.抓實“六穩(wěn)”“六保”,促進經濟社會平穩(wěn)發(fā)展。積極落實“穩(wěn)就業(yè)”“保民生”工作要求,提供鄉(xiāng)村服務公益性崗位238個、兌付鄉(xiāng)村服務公益性崗位補助83.7萬元。鼓勵群眾外出務工,積極組織對外勞動力輸出。認真貫徹落實降低增值稅稅率、降低企業(yè)養(yǎng)老保險費率、減征緩征中小微企業(yè)稅費等減稅降費政策措施,幫助各類市場主體減輕疫情影響、穩(wěn)定運行生產,全年減稅降費850萬元,其中留抵退稅195.18萬元。積極促進就業(yè)創(chuàng)業(yè),發(fā)放小額信貸貼息資金29.21萬元,兌付“雨露計劃”教育幫扶資金255人次43.5萬元。牢固樹立過緊日子思想,不斷優(yōu)化財政支出結構,大力壓減一般性支出,集中財力保障經濟社會平穩(wěn)發(fā)展,全年壓縮一般性支出44.65%,壓縮“三公”經費支出55.45%。
2.助力鞏固脫貧攻堅成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接。一是補足基礎設施建設短板鞏固脫貧攻堅成果。爭取資金290萬元實施道路建設項目4個,其中,紅豆樹社區(qū)道路建設項目130萬元、城河社區(qū)大房子至螞黑線村組道路建設項目40萬元、竄龍社區(qū)棠梨壩下寨道路建設項目60萬元、馬家村社區(qū)道路建設項目60萬元。投資170萬元建設活動場所4個,其中,曼乃社區(qū)大曼乃活動場所30萬元,馬家村社區(qū)馬家村活動場所40萬元,鄭山社區(qū)花椒嶺活動場所50萬元,紅豆樹社區(qū)韓家寨活動場所50萬元。爭取資金60萬元實施紅豆樹社區(qū)新村基礎設施建設項目,投資100萬元實施芒棒鎮(zhèn)鄭山社區(qū)甘露寺村史館、基礎設施建設項目,投資90萬元啟動城河社區(qū)為民服務站建設,投入40萬元實施鄭山社區(qū)黨群服務中心改造及附屬工程建設項目,投入45萬元實施上營社區(qū)大地新區(qū)邊坡治理建設項目,爭取資金60萬元實施馬家村社區(qū)清水完小附屬工程建設項目,爭取資金20萬元實施坪地社區(qū)煙包寨太陽能路燈亮化工程建設項目,爭取資金60萬元實施紅豆樹社區(qū)基礎設施建設項目,投資50萬元實施紅豆樹社區(qū)李家灣災后安置點主路改線項目。爭取資金50萬元實施馬家村民族團結進步示范村建設項目,投入30萬元進一步補足曼乃社區(qū)馬家寨、彭家寨、曼賽村民小組的人飲設施短板,完成47萬元汛期應急處置項目建設,撥付農村道路修復和養(yǎng)護資金66萬元。持續(xù)推進芒棒集鎮(zhèn)至老橋頭道路改擴建工程施工,完成城子門集鎮(zhèn)改造提升項目建設。二是筑牢鄉(xiāng)村振興產業(yè)發(fā)展基礎。投資30萬元實施曼乃社區(qū)產業(yè)道路建設項目,投入50萬元實施鄭山社區(qū)金銀花產業(yè)發(fā)展項目,投資20萬元實施鄭山社區(qū)朱家田產業(yè)發(fā)展道路建設項目,爭取2022年扶貧考核獎補資金140萬元實施發(fā)展集體經濟項目(其中,芒棒、張家村、曼乃、馬家村、馬場5個村抱團建設倉儲物流中心,鄭山社區(qū)整合用于中藥材加工廠建設項目,竄龍社區(qū)用于建設游客接待服務中心),投資30萬元建設上營社區(qū)大地新區(qū)集鎮(zhèn)商鋪建設項目。三是積極鼓勵群眾發(fā)展產業(yè)勤勞致富。積極引進金銀花種植企業(yè),以“黨組織+公司+合作社+農戶”的模式,帶動群眾種植金銀花1000余畝。主動服務群眾產業(yè)發(fā)展資金需求,發(fā)放小額貸款貼息29.21萬元。多渠道收集推送企業(yè)招工信息,積極組織群眾外出務工。四是不斷推進萬里虹山休閑度假及云端甘露康養(yǎng)文旅2個鄉(xiāng)村振興示范點建設,形成以點帶面的示范效果。
3.民生保障水平不斷提高。堅持把改善民生作為財政工作的出發(fā)點和落腳點,努力把更多財力向民生領域傾斜。一是著力保障群眾就業(yè),開發(fā)公益性崗位238個、兌付補助資金83.06萬元,兌付“雨露計劃”教育幫扶資金255人次43.5萬元。二是推動教育公平發(fā)展和質量提升,完成老橋頭完小、張家村完小、清水完小、鄭山完小4所學校校點優(yōu)化布局,實現(xiàn)教育資源合理配置、教學質量得到提升。三是做好民生兜底工作,及時啟動社會救助和保障標準與物價上漲掛鉤聯(lián)動機制,階段性加大價格臨時補貼力度,擴大低保、臨時救助政策范圍,保障困難群眾基本生活。發(fā)放城鄉(xiāng)低保資金743.92萬元、特困供養(yǎng)資金177.91萬元、殘疾人兩項補貼56.49萬元,臨時救助377戶1556人次、70.66萬元,冬春救助991戶4357人、60萬元,發(fā)放優(yōu)撫資金219.86萬元。四是推進基本醫(yī)療服務均等化,資助特殊醫(yī)療對象1178人、兌付資金14.2萬元,全面落實計劃生育獎勵與扶助政策、發(fā)放資金61.92萬元。五是強化基層公共文化服務,保障公共文化設施免費開放。
4.疫情處置精準高效。認真貫徹落實各級疫情防控政策,全力保障疫情防控資金需求。全面貫徹落實應對疫情、穩(wěn)定經濟運行財稅政策及措施,積極落實服務業(yè)小微企業(yè)和個體工商戶承租國有房屋租金減免政策,全年減免房租14戶4.62萬元。認真做好直達資金直達基層直達民生,確保政策措施盡快落地見效。全力落實新十條措施,加強部門單位的協(xié)調配合,主動對接服務,齊心協(xié)力保障群眾防疫需求。
5.財政改革深入推進。一是全面推進惠民惠農財政補貼資金“一卡通”管理改革。建立全省統(tǒng)一的惠民惠農財政補貼資金“一卡通”管理平臺,明確惠民惠農財政補貼資金項目明細,確認社保卡為個人唯一的“一卡通”,規(guī)范代發(fā)銀行短信通知格式要求,實現(xiàn)項目管理部門由項目實施到資金發(fā)放審核的全過程管理,全面規(guī)范和完善了惠民惠農財政補貼資金發(fā)放工作。二是全面實施差旅電子憑證網上報銷改革。通過公務之家軟件,依托大數(shù)據(jù)和人工智能,利用電子文件、電子票據(jù),實現(xiàn)公務出行在線申請、報銷、還款、電子憑證直接入賬。簡化了報銷流程,極大的提升了財務管理效率。2022年完成公務之家報賬253人次29654元。三是全面推進預算管理一體化服務平臺升級改造,資金管理更加清晰規(guī)范。實現(xiàn)人員工資補貼直接由一體化發(fā)放,省去了轉入代發(fā)銀行中轉戶發(fā)放的中間環(huán)節(jié),確保了發(fā)放數(shù)據(jù)的準確性和及時性。進一步完善資金退回機制,實現(xiàn)多支錯支資金直接由代發(fā)行退回預算單位指標,實現(xiàn)了資金的全過程閉環(huán)管理。四是績效管理深入推進。實現(xiàn)資金項目化管理,項目納入項目庫同時編制績效目標,績效目標與項目同步下達、同步實施,成為評價項目實施效果的定量指標。五是政府采購管理更加規(guī)范。實現(xiàn)采購預算與部門預算一體編制,采購預算直接掛接鎖定對應的資金指標、預算執(zhí)行中只能用于對應采購項目的資金支付,年中無法新增本級指標的采購預算,進一步硬化了采購預算約束。
6.財政管理水平不斷提升。一是內部控制不斷加強。不斷完善資金監(jiān)管程序,強化對財政業(yè)務及管理風險的事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正,完成年度行政事業(yè)單位內部控制報告編報工作。修訂完善《芒棒鎮(zhèn)規(guī)范機關及直屬單位資金支出實施方案》、《芒棒鎮(zhèn)公務接待管理實施細則(試行)》、《芒棒鎮(zhèn)會議費管理辦法(試行)》、《芒棒鎮(zhèn)差旅費管理辦法(試行)》、《芒棒鎮(zhèn)培訓費管理辦法(試行)》、《芒棒鎮(zhèn)商務接待管理實施細則(試行)》等資金支出管理辦法,極大規(guī)范了各類經費支出,全鎮(zhèn)內控工作進一步規(guī)范。二是通過問題整改促進財政管理規(guī)范化。針對監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)問題制定整改清單和責任清單,逐項整改完善,通過整改舉一反三不斷促進財政管理規(guī)范化和制度化。三是扎實推進政府采購監(jiān)督工作。深入推進“陽光采購”,持續(xù)推進政府采購向“云時代”邁進,進一步發(fā)揮政府采購功能。積極指導各部門按程序實施采購,全年完成采購40批次、采購金額76.44萬元。四是堅持和加強黨對財政工作的領導,不斷增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”,干部隊伍建設不斷加強,專業(yè)化能力逐步提高。
二、預算單位基本情況
我部門編制2023年部門預算單位共1個,下設15個單位,分別是芒棒鎮(zhèn)人民政府、芒棒鎮(zhèn)人大、芒棒鎮(zhèn)黨委、芒棒鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心(芒棒鎮(zhèn)農科站、芒棒鎮(zhèn)獸醫(yī)站、芒棒鎮(zhèn)農經站)、芒棒鎮(zhèn)水管站、芒棒鎮(zhèn)林業(yè)站、芒棒鎮(zhèn)計生辦、芒棒鎮(zhèn)文化站、芒棒鎮(zhèn)黨校、芒棒鎮(zhèn)財政所、芒棒鎮(zhèn)煙辦、芒棒鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設保護服務中心、芒棒鎮(zhèn)合管辦。其中:財政全額供給單位15個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位3個、參公單位1個、事業(yè)單位11個。截止2022年10月統(tǒng)計,部門基本情況如下:
在職人員編制113人,其中:行政編制44人,工勤人員編制0人,事業(yè)編制69人。在職實有92人,其中: 財政全額保障92人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員50人,其中: 離休0人,退休50人。
車輛編制6輛,實有車輛6輛。
三、預算單位收入情況
(一)部門財務收入情況
2023年部門財務總收入30,777,480.71元,其中:一般公共預算撥款收入30,739,464.00元,政府性基金預算撥款收入0元,國有資本經營預算撥款收入0元,財政專戶管理資金收入0元,事業(yè)收入0元,事業(yè)單位經營收入0元,上級補助收入0元,附屬單位上繳收入0元,其他收入38,016.71元,上年結轉結余0元。
2023年部門財務總收入與上年對比,比上年預算減2,874,344.58元,同比下降8.54%,主要原因是一般公共預算減少1,712,897.68元,2023年財政代管資金納入預算減少1,161,446.9元。其中:一般公共預算撥款收入與上年對比,比上年預算減1,712,897.68元,同比下降5.28%,主要原因是上年結轉結余收回后重新安排支出比2022年減少1,495,265元,收入減少導致財力減少217,632.68元;政府性基金預算撥款收入與上年對比,本年、上年預算均為0元,主要原因是近年來我單位無此項收入;國有資本經營預算撥款收入與上年對比,本年、上年預算均為0元,主要原因是近年來我單位無此項收入;財政專戶管理資金收入與上年對比,本年、上年預算均為0元,主要原因是近年來我單位無此項收入;事業(yè)收入與上年對比,本年、上年預算均為0元,主要原因是近年來我單位無此項收入;事業(yè)單位經營收入與上年對比,本年、上年預算均為0元,主要原因是近年來我單位無此項收入;上級補助收入與上年對比,本年、上年預算均為0元,主要原因是近年來我單位無此項收入;附屬單位上繳收入與上年對比,本年、上年預算均為0元,主要原因是近年來我單位無此項收入;其他收入與上年對比,比上年預算減1,161,446.9元,同比下降96.83%,主要原因是財政代管資金比上年減少1,161,446.9元;上年結轉結余與上年對比,本年、上年預算均為0元,主要原因是上年結轉結余收回財政重新安排支出、結轉結余為0元。
(二)財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入30,739,464.00元,其中:本年收入30,739,464.00元,上年結轉0元。本年收入中,一般公共預算預算撥款30,739,464.00元,政府性基金預算撥款0元,國有資本經營預算撥款0元。
2023年部門財政撥款收入與上年對比,比上年預算減1,712,897.68元,同比下降5.28%,主要原因是上年結轉結余收回后重新安排支出比2022年減少1,495,265元,收入減少導致財力減少217,632.68元。其中:本年收入中,一般公共預算預算撥款與上年對比,比上年預算減1,712,897.68元,同比下降5.28%,主要原因是上年結轉結余收回后重新安排支出比2022年減少1,495,265元,收入減少導致財力減少217,632.68元;政府性基金預算撥款與上年對比,本年、上年預算均為0元,主要原因是近年來我單位無此項收入;國有資本經營預算撥款與上年對比,本年、上年預算均為0元,主要原因是近年來我單位無此項收入。上年結轉與上年對比,本年、上年預算均為0元,主要原因是上年結轉結余收回財政重新安排支出、結轉結余為0元。
(三)非財政撥款收入情況
2023年部門非財政撥款收入38,016.71元,其中:事業(yè)收入0元,事業(yè)單位經營收入0元,上級補助收入0元,附屬單位上繳收入0元,其他收入38,016.71元,上年結轉0元。
2023年部門非財政撥款收入與上年對比,比上年預算減1,161,446.9元,同比下降96.83%,主要原因是財政代管資金比上年減少1,161,446.9元。其中:本年收入中,事業(yè)收入與上年對比,本年、上年預算均為0元,主要原因是近年來我單位無此項收入;事業(yè)單位經營收入與上年對比,本年、上年預算均為0元,主要原因是近年來我單位無此項收入;上級補助收入與上年對比,本年、上年預算均為0元,主要原因是近年來我單位無此項收入;附屬單位上繳收入與上年對比,本年、上年預算均為0元,主要原因是近年來我單位無此項收入;其他收入比上年預算減1,161,446.9元,同比下降96.83%,主要原因是財政代管資金比上年減少1,161,446.9元。上年結轉與上年對比,本年、上年預算均為0元,主要原因是近年來我單位無此項收入。
四、預算單位支出情況
2023年部門預算總支出30,777,480.71元,與上年對比,比上年預算減2874344.58元,同比下降8.54%,主要原因是一般公共預算減少1,712,897.68元,2023年財政代管資金納入預算減少1,161,446.9元。財政撥款安排支出30,739,464.00元,與上年對比,比上年預算減1,712,897.68元,同比下降5.28%,主要原因是上年結轉結余收回后重新安排支出比2022年減少1,495,265元,收入減少導致財力減少217,632.68元,其中:基本支出29,423,492.00元,與上年對比,比上年預算增1,421,987.64元,同比增長5.08%,主要原因是村干部、村民小組長及下設支部書記調資增加2,405,727.4元,保運轉支出減少983,739.76元;項目支出1,315,972元,與上年對比,比上年預算減3,134,885.32元,同比下降70.43%,主要原因是上年結轉結余收回后重新安排項目支出比2022年少1,025,265元,正常安排2023年項目支出比2022年少2,109,620.32元。非財政撥款安排支出38,016.71元,與上年對比,比上年預算減1,161,446.9元,同比下降96.83%,主要原因是財政代管資金比上年減少1,161,446.9元,其中:基本支出0元,本年、上年預算均為0元,主要原因是財政代管資金全部安排為項目支出;項目支出38,016.71元(對應公開表《9.項目支出預算表》非財政撥款部分),與上年對比,比上年預算減1,161,446.9元,同比下降96.83%,主要原因是財政代管資金比上年減少1,161,446.9元。年終結轉結余0元,與上年對比,本年、上年預算均為0元,主要原因是近年來我單位無此項支出。
(一)財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排29,423,492.00元,其中:人員經費242,215,33.01元(工資福利支出經費16,789,386.81元,對個人和家庭補助經費7,432,146.2元);公用經費5,201,958.99元。
2.項目支出情況。
2023年項目支出申請安排5個項目,資金共計1,353,988.71元,其中:民生項目0個,資金共計0元;還本付息項目0個,資金共計0元;市委市政府確定的重點項目0個,資金共計0元;上級要求配套的項目0個,資金共計0元;事業(yè)發(fā)展類項目4個,資金共計1,315,972.00元;專項業(yè)務類項目1個,資金共計38,016.71元。
3.財政撥款安排支出按功能科目分類情況,主要用于:
2010101 行政運行376,999.80元。
2010301 行政運行7,723,814.62元。
2010399 其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出467,972.00元。
2010601 行政運行716,959.32元。
2012906 工會事務140,400.00元。
2012999 其他群眾團體事務支出8,000.00元。
2013101 行政運行1,024,406.68元。
2013199 其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出122,518.00元。
2013399 其他宣傳事務支出34,000.00元。
2040299 其他公安支出11,880.00元。
2040604 基層司法業(yè)務59,000.00元。
2050299 其他普通教育支出133,200.00元。
2050802 干部教育380.00元。
2060799 其他科學技術普及支出37,000.00元。
2070109 群眾文化707,234.88元。
2070199 其他文化和旅游支出400,000.00元。
2080208 基層政權建設和社區(qū)治理25,088.40元。
2080505 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1,458,044.00元。
2080506 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出483,483.17元。
2080599 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出1,066,165.32元。
2080801 死亡撫恤531,684.40元。
2080899 其他優(yōu)撫支出19,344.00元。
2082899 其他退役軍人事務管理支出20,000.00元。
2089999 其他社會保障和就業(yè)支出14,400.00元。
2100101 行政運行548,352.08元。
2100499 其他公共衛(wèi)生支出30,000.00元。
2100717 計劃生育服務19,380.00元。
2101101 行政單位醫(yī)療277,720.91元。
2101102 事業(yè)單位醫(yī)療367,467.17元。
2101103 公務員醫(yī)療補助453,225.66元。
2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出16,019.95元。
2101399 其他醫(yī)療救助支出20,000.00元。
2120199 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出698,816.29元。
2120501 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生250,000.00元。
2130101 行政運行154,870.44元。
2130104 事業(yè)運行2,598,945.15元。
2130106 科技轉化與推廣服務472,211.99元。
2130119 防災救災80,000.00元。
2130122 農業(yè)生產發(fā)展500,000.00元。
2130126 農村社會事業(yè)9,680.00元。
2130204 事業(yè)機構1,074,887.73元。
2130234 林業(yè)草原防災減災80,000.00元。
2130317 水利技術推廣265,939.64元。
2130705 對村民委員會和村黨支部的補助6,146,439.40元。
2210201 住房公積金1,093,533.00元。
4.財政撥款安排支出按經濟科目分類情況,主要用于:
(1)基本支出29,423,492.00元,具體用于:
工資和福利支出16,789,386.81元,其中:30101基本工資3,634,692.00元、30102津貼補貼3,974,604.00元、30103獎金1,203,968.00元、30107績效工資1,923,111.00元、30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費1,458,044.00元、30109職業(yè)年金繳費483,483.17、30110職工基本醫(yī)療保險繳費645,188.08元、30111公務員醫(yī)療補助繳費453,225.66元、30112其他社會保障繳費51,653.86元、30113住房公積金1,093,533.00、30199其他工資福利支出1,867,884.04。
商品和服務支出4,861,153.68元,其中:30201辦公費1,646,362.00元、30206電費57,000.00元、30207郵電費250,000.00元、30211差旅費213,000.00元、30213維修(護)費80,000.00元、30215會議費500,000.00元、30216培訓費100,000.00元、30217公務接待費560,000.00元、30218專用材料費87,518.00元、30227委托業(yè)務費338,000.00元、30228工會經費185,053.68元、30231公務用車運行維護費450,000.00元、30239其他交通費用375,600.00元、30299其他商品和服務支出18,620.00元。
對個人和家庭補助支出7,432,146.20元,其中:30304撫恤金394,610.40元、30305生活補助6,375,505.80元、30399其他對個人和家庭的補助662,030.00元。
(2)項目支出1,315,972.00元,具體用于:
商品和服務支出415,972.00元,其中:30218專用材料費200,000.00元、30240稅金及附加費用215,972.00元。
資本性支出900,000.00元,其中:31005基礎設施建設500,000.00元、31022無形資產購置400,000.00元。
(二)非財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排0元,其中:人員經費0元(工資福利支出經費0元,對個人和家庭補助經費0元);公用經費0元。
2.項目支出情況。
2023年項目支出申請安排1個項目,資金共計38,016.71元,其中:民生項目0個,資金共計0元;還本付息項目0個,資金共計0元;市委市政府確定的重點項目0個,資金共計0元;上級要求配套的項目0個,資金共計0元;事業(yè)發(fā)展類項目0個,資金共計0元;專項業(yè)務類項目1個,資金共計38,016.71元。
市對下專項轉移支付情況
與中央配套事項
無。
按既定政策標準測算補助事項
無。
(三)經濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目24個,政府采購預算總額1,444,300.00元,其中:政府采購貨物預算824,300.00元、政府采購服務預算620,000.00元、政府采購工程預算0元。
部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
芒棒鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計1,010,000.00元,較上年減少110,000.00元,下降9.82%,減少的主要原因是按上級要求“三公”經費預算逐年遞減,“三公”經費管理更加嚴格和規(guī)范。具體變動情況如下:
(一)因公出國(境)費
芒棒鎮(zhèn)人民政府2023年因公出國(境)費預算為0元,較上年增加0元,與上年持平,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。
與上年持平的原因是芒棒鎮(zhèn)人民政府2023年無因公出國(境)計劃。
(二)公務接待費
芒棒鎮(zhèn)人民政府2023年公務接待費預算為560,000.00元,較上年減少20,000.00元,下降3.45%,國內公務接待批次為860次,共計接待7000人次。
減少的原因是隨著公務接待管理日趨嚴格和進一步規(guī)范化公務接待費用有所下降。
(三)公務用車購置及運行維護費
芒棒鎮(zhèn)人民政府2023年公務用車購置及運行維護費為450,000.00元,較上年減少90,000.00元,下降16.67%。其中:公務用車購置費0元,較上年減少300,000.00元,下降100.00%;公務用車運行維護費450,000.00元,較上年增加210,000.00元,增長87.50%。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為6輛,較上年增加2輛。
公務用車購置及運行維護費較上年減少的主要原因是按上級要求“三公”經費預算逐年遞減,本年無公務用車購置計劃。其中:公務用車購置費較上年減少的原因是本年無公務用車購置計劃;公務用車運行維護費較上年增加的原因是本年較上年增加公務用車2輛,以前年度部分公務用車運行維護費未完成報賬。
八、重點項目預算績效目標情況
(一)重點項目預算績效目標
芒棒鎮(zhèn)人民政府2023年編制項目預算1,353,988.71元。其中:①將財政代管資金納入預算安排項目支出38,016.71元,按收到代管資金的用途支出;②安排芒棒鎮(zhèn)烤房維修建設項目500000元,用于維修烤房15座;③安排芒棒鎮(zhèn)老橋頭社區(qū)老橋頭美麗鄉(xiāng)村建設項目耕地占用稅專項資金215,972.00元,用于支付老橋頭美麗鄉(xiāng)村建設項目耕地占用稅;④安排芒棒鎮(zhèn)老橋頭移民新村綠化工程專項資金200,000.00元,用于支付購置馬纓花費用;⑤安排芒棒鎮(zhèn)鎮(zhèn)志編撰資金400000元,用于完成芒棒鎮(zhèn)鎮(zhèn)志編撰工作。
(二)預算重點領域財政項目文本公開
具體詳見附件2:騰沖市芒棒鎮(zhèn)人民政府2023年部門預算重點領域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
(一)專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入:是指本級財政當年撥付的資金。
2.一般公共服務(類)支出:指政府提供一般公共服務的支出。如機關保障機構正常運轉、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出:是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.“三公經費”:是指因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
6.工資福利支出:是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務支出:是指單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出,但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。)
8.對個人和家庭的補助:是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
10.除上述專業(yè)名詞外,本單位不涉及其他專用名詞。
(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明
2023年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、工會經費、其他交通費用、會議費、培訓費、專用材料費、委托業(yè)務費、公務接待費、公務用車運行維護費、維修(護)費、其他商品和服務支出、辦公設備購置經費等機關運行經費5,201,958.99元,比上年預算減786,295.86元,同比減13.13%,占基本支出的17.68%,主要原因是辦公費減少142,816.68元,減少的原因是政府采購經費減少;電費預算與上年持平無變化;郵電費預算與上年持平無變化;差旅費預算增加14,100.00元,增加的原因是上年部分差旅費未報賬;維修(護)費預算與上年持平無變化;會議費預算與上年持平無變化;培訓費預算增加50,000.00元,增加的原因是預計黨的二十大精神學習培訓將會較多;公務接待費預算減少20,000.00元,減少的原因是隨著公務接待管理日趨嚴格和進一步規(guī)范化公務接待費用有所下降;專用材料費預算增加5,392.00元,增加的原因是黨報黨刊費用增加;勞務費預算減少977,148.12元,減少的原因是臨時人員工資今年列為其他工資福利支出;委托業(yè)務費預算增加268,000.00元,增加的原因是集鎮(zhèn)運行維護由公司提供服務,列入委托業(yè)務費;工會經費預算增加18,451.63元,增加的原因是工資正常調整導致的金額增加;公務用車運行維護費預算增加210,000.00元,增加的原因為本年較上年增加公務用車2輛且以前年度部分公務用車運行維護費未完成報賬;其他交通費用減少27,000.00元,減少的原因是行政在職人員減少;其他商品和服務支出增加1,520.00元,增加原因是退休公用經費增加。
(三)國有資產占有使用情況
截至2022年12月31日,芒棒鎮(zhèn)人民政府資產總額799,432,005.43元,其中,流動資產114,785,417.75元,固定資產3,468,890.03元,對外投資及有價證券0.00元,在建工程6,790,701.44元,無形資產1,522.00元,其他資產674,385,474.21元。與上年相比,本年資產總額增加667,984,964.11元,其中:流動資產減少672,973.91元,固定資產減少54,218.10元,在建工程減少2,260,625.23,無形資產減少541.00元,其他資產增加670,973,322.35元。處置房屋建筑物236.00平方米,賬面原值50,219.00元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報廢報損資產1333項,賬面原值259,442.40元,實現(xiàn)資產處置收入1,581.40元;資產使用收入64,672.31元,其中出租資產1120.4平方米,資產出租收入64,672.31元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據(jù),需在完成2022年決算編制后才能匯總,此處公開為2022年12月(2023年1月上報)資產月報數(shù)據(jù)。
第二部分 芒棒鎮(zhèn)人民政府2023年部門預算表
具體詳見附件1:芒棒鎮(zhèn)人民政府2023年部門預算公開表。